Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Каким документом оформляются трудовые отношения в ИП
    Каким образом можно отозвать доп.декларации по НДС ?
    Каким образом загрузить в КН формы на 2010г. ф.851 и ф.701.01?
    Каким образом в НК регистрируются док-ты поступившие по почте
    Каким образом учредитель может забрать ОС?
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328     
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #101 Ср Апр 18, 2012 18:16:58   

    и еще если код ТН ВЭД неправильный, как не ошибиться во второй раз, в налоговой не подскажут же

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #102 Чт Апр 19, 2012 18:02:34   

    Елена Т говорит:
    elen4ik6 говорит:
    при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?

    Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #103 Пт Апр 20, 2012 11:36:50 Сообщить модератору   

    zhanzhan, в дополнительной 320 вновь заполняете только приложение № 13

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #104 Пт Апр 20, 2012 14:25:31   

    а если нет изменений вляющих на НОБ, ставить сумму НДС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #105 Пт Апр 20, 2012 14:55:42   

    В приложении 13 заполняете все графы, все реквизиты заявления. В декларации все строки пустые

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #106 Пт Апр 20, 2012 15:37:34   

    спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #107 Пт Апр 20, 2012 17:09:30   

    была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ Mad

    Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:

    кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #108 Пт Апр 20, 2012 17:33:21 Сообщить модератору   

    zhanzhan говорит:
    отзывы тоже до 20 числа посл срок

    Нет, если пришло уведомление, то в течении срока указанного в уведе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #109 Пт Апр 20, 2012 17:37:42   

    нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет

    Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

    в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #110 Пт Апр 20, 2012 17:56:15 Сообщить модератору   

    zhanzhan, если вы сегодня получили увед., можете смело нести отзыв в понедельник или вторник. Хотя в уведе должен стоять срок исполнения.

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #111 Пт Апр 20, 2012 17:59:16   

    нет вы не поняли меня

    Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:

    если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #112 Сб Апр 21, 2012 12:42:49 Сообщить модератору   

    zhanzhan, да можете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #113 Чт Май 31, 2012 18:46:50 Сообщить модератору   

    Подскажите, может кто стлкивался Embarassed

    Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме.
    Ндс исчислен правильно (18130тг).
    только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...
    Что-то на меня нашло Горю!

    Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет
    Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #114 Пт Июн 01, 2012 12:21:13 Сообщить модератору   

    dolhe говорит:
    Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет

    Считаю, что можно.
    dolhe говорит:
    Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?

    Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению.
    Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).
    Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить.

    с ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #115 Пт Июн 01, 2012 18:25:02 Сообщить модератору   

    Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....

    Ежик в тумане говорит:
    Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).


    Сдам с "+"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #116 Сб Июн 02, 2012 11:38:39 Сообщить модератору   

    Может кто еще сталкивался?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #117 Сб Июн 02, 2012 13:31:36 Сообщить модератору   

    Обычно они такие ошибки сразу просекают! Точно надо 320 доп отправить, а если 328 верные то отзыв не надо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #118 Сб Июн 02, 2012 13:35:13 Сообщить модератору   

    Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...

    dolhe говорит:
    только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...


    сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала..

    А НК надо уведомлять?
    Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было..
    Хотя наверное перестраховываюсь.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #119 Сб Июн 02, 2012 13:44:39 Сообщить модератору   

    Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #120 Сб Июн 02, 2012 13:50:29 Сообщить модератору   

    Нет, уведа не было.
    Конечно надо корректировать.

    Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам.
    Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС...
    а мой случай т-т-т непроблемный...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #121 Сб Июн 02, 2012 13:58:42 Сообщить модератору   

    У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно!
    P.S. Удачи вам с отчетом.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #122 Вс Июн 03, 2012 00:52:11 Сообщить модератору   

    У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.

    Добавлено спустя 7 секунд:

    У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #123 Пн Июн 04, 2012 15:44:49 Сообщить модератору   

    dolhe говорит:
    Сдам с "+"

    Да, все верно. Я вместо плюса написала минус почему-то. Вы правильно меня поняли.

    с ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #124 Вт Июн 19, 2012 10:10:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая:

    Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.»
    Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
    При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода»


    Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328.

    Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.»

    Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период.

    Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего:
    1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»
    ………
    6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.»

    Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320.

    Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #125 Вт Июн 19, 2012 10:57:41 Сказали Спасибо❤   

    ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
    ULIL говорит:
    с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца?
    это необязательно. Вы вправе делать, как вам удобно. Можете собрать все заявления за месяц и сделать на них одну общую декларацию. А можете к каждому заявлению сделать отдельную.
    К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации.
    У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #126 Вт Июн 19, 2012 11:24:38 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ, Lola.
    Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф.
    А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.
    Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6:

    "При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам."

    должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #127 Вт Июн 19, 2012 12:41:12 Сообщить модератору   

    ULIL говорит:
    А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.

    Верно.
    ULIL говорит:
    должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям

    То же верно.
    ULIL говорит:
    а второе в стадии рассмотрения.

    То есть его еще не подписали и не дали отказ?

    с ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #128 Вт Июн 19, 2012 15:38:32 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане,
    Пока нет, еще срок не подошел.
    Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60

      

    #129 Ср Авг 29, 2012 14:11:06   

    здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #130 Пт Авг 31, 2012 11:08:45 Сообщить модератору   

    Балжан76, я тоже ставлю 4, вы же сдаете 4 шт, они даже не считают количество приложенных док-в, поэтому мне кажется из-за этого не стоит сдавать допотчет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60

      

    #131 Пт Авг 31, 2012 11:45:39   

    Aleka, а при проверке эта ошибка не выйдет мне боком?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #132 Ср Сен 19, 2012 11:44:30 Сообщить модератору   

    Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах:
    НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #133 Ср Сен 19, 2012 12:05:49 Сообщить модератору   

    sonosd@mgd.kz

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #134 Ср Сен 19, 2012 12:12:44 Сообщить модератору   

    Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
    Rimma говорит:
    что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,

    И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил.

    Добавлено спустя 50 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    быои

    Простите "быть"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #135 Ср Сен 19, 2012 12:42:41 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема

    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:

    Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #136 Ср Сен 19, 2012 13:02:48 Сообщить модератору   

    Rimma говорит:
    сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так?

    Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #137 Ср Сен 19, 2012 13:07:03 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын

    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

    Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #138 Ср Сен 19, 2012 14:04:33 Сообщить модератору   

    Rimma говорит:
    по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка

    Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #139 Ср Сен 19, 2012 14:46:15 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, аналогично,я тоже нажимала на расчитать,но получилось,что получилось,посмотрим на дальнейшее развитие событий.Спасибо за участие,спасибку жму.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #140 Пт Июл 04, 2014 15:22:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей:
    1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом
    2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014)
    3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату
    4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320
    5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс
    6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц
    Так ли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #141 Вт Апр 07, 2015 16:52:23 Сообщить модератору   

    Добрый день, форумчане!
    Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан.
    Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный.
    Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим.

    Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #142 Ср Ноя 04, 2015 12:14:13 Сообщить модератору   

    Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

    Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:

    Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать...

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1673

      

    #143 Ср Ноя 04, 2015 12:52:33   

    форматно-логический с 2015 года
    Цитата:
    Проверка на заполнение, если указан вид декларации - очередная. В случае не заполнения данного реквизита выдается сообщение - «Реквизит отсутствует». Проверка на соответствие суммы, указанной в данной ячейке, количеству заполненных строк в приложении 320.07. При несовпадении выдается сообщение «Количество указанных заявлений не соответствует количеству заполненных строк в приложении 320.07».

    а у вас дополнительная.
    У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
    Виктория66 говорит:
    заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом)

    мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #144 Ср Ноя 04, 2015 12:56:41 Сообщить модератору   

    в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску?

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

    anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Правильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1673

      

    #145 Ср Ноя 04, 2015 13:18:11 Сказали Спасибо❤   

    Мой вариант был такой
    В основной было так:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было
    00000002 - В:643, С:3, D: 0
    00000003 - В:643, С:3, D: -0
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) UnknownТак что может вам кто по опытнее ответит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #146 Ср Ноя 04, 2015 13:31:17 Сообщить модератору   

    Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #147 Ср Ноя 04, 2015 13:54:20 Сказали Спасибо❤   

    В 7 приложении сумма строк должна быть равна нулю. То есть сначала вы указываете отозванное заявление со знаком минус, затем верное значение со знаком плюс. Итого = 0.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #148 Ср Ноя 04, 2015 15:43:11 Сообщить модератору   

    Lola,

    00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
    В дополнительной:
    00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
    00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
    Правильно?
    Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #149 Ср Фев 24, 2016 02:31:51   

    Виктория66 говорит:
    Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

    У меня такая же ситуация.
    Виктория66, как вы решили эту ситуацию ?
    Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления.
    По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 :
    1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв
    2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену

    А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату.
    Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет"

    Так как поступить в данной ситуации?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #150 Ср Фев 24, 2016 10:27:02 Сообщить модератору   

    angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #151 Ср Фев 24, 2016 10:29:12   

    Виктория66 говорит:
    Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)

    да, верно. Если сумма равно нулю, то этот самый ноль не подлежит разноске, т. е сумма налога не меняется ни в меньшую, ни в большую сторону.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #152 Ср Фев 24, 2016 12:15:09   

    Виктория66 говорит:
    angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик.

    Спасибо , что ответили.
    Позвонила сейчас инспектору.
    Говорят поставьте (2) в графе 16 I

    Убьюсь ап стену

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #153 Ср Фев 24, 2016 17:35:54 Сообщить модератору   

    angel051054, Декларация была за сентябрь. Все нормально, проверяли тщательно... мы попали на штрафы по просрочке оплаты налогов. Указала одно заявление, потому что логически оно же одно предоставляется...правильное. Можно написать -2, но могут и спросить, а где второе. В допиках же допускаются "ошибки". Вот такой был ход моих рассуждений.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #154 Ср Фев 24, 2016 20:48:15   

    Виктория66 говорит:
    Можно написать -2, но могут и спросить, а где второе. В допиках же допускаются "ошибки". Вот такой был ход моих рассуждений.

    Я склонна допустить "ошибку" и указать заявление - 1 (одно)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24

      

    #155 Ср Сен 20, 2017 11:22:49   

    При отправке дополнительной 320.00, в связи с отзывом и сдачей друго 328.00, заполняю 320.07 Реестр заявлений, одна строка с минусом (отзываемое заявление), другая строка по новому завялению с +, числовые данные не меняются, сумма НДС 0. Вопрос: в строке 320.00.01 тоже ставить 0 или повторить размер облаг.импорта и НДС из очередной?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #156 Вс Ноя 26, 2017 13:16:27 Сообщить модератору   

    Добрый день! В приложении 7 к Декларации 320.00 неверно заполнила строки D и E. Строку D надо уменьшить на 56 111, а строку E уменьшить на 7 651.
    В дополнительной декларации указываю
    3;643;1080;-56 11;-7651 или по аналогии с 300.008
    3;643;1080; -63 762;-7 651, а потом у верные данные
    4;643;1080;7 651;0?
    Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #157 Ср Июн 20, 2018 14:02:08 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При отправке формы 320.00 поставила данные в строке 320.00.002 вместе 320.00.001. Позвонили из налоговой, сказали сдать доп отчет и сделать корректировку. Вопрос : нужно ли указывать и заполнять в дополнительной отчетности 6 приложение? По логике не нужно, но все же страхуюсь

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #158 Ср Июн 20, 2018 14:21:21 Сказали Спасибо❤   

    lady_lee говорит:
    Позвонили из налоговой, сказали сдать доп отчет и сделать корректировку

    Была прмерно такая же беда, в НДС поставил оборот по приобретению, сдал допик на разницу и всё. Приложения не заполнял, главное указать что этот допик идёт к определённой очередной.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz