Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как настроить в 1С начисление дивиден...
    Какими документами в 1С 8.3 сделать н...
    1с 8.х: Почему при закрытии периода ч...
    Биржевой сбор включается в расходы по...
    расходы по оценке воздействия на окру...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами.     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Апр 21, 2016 15:58:41 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=620930#620930

    Не могу сделать так в 1С 8.2, что бы коммунальные расходы попадала в месяце реализации на вычеты, а в зачет по НДС в месяц выписки счет-фактуры,т.к. и туда и туда начисление идёт одним документом Поступление ТМЗ и услуг. Кто как выкручивается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Апр 21, 2016 16:08:22 Сообщить модератору   

    YelenaS, А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Апр 21, 2016 16:11:46 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    опробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..

    Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Апр 21, 2016 16:17:39 Сообщить модератору   

    Svetlana.B, Но тогда накладную надо будет проводить Без НДС.. Вот тут может быть загвоздка. Я ещё не пробовала. Надо посмотреть, что получится с оборотами и не будет ли путаницы на счёте 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Апр 21, 2016 16:30:47 Сообщить модератору   

    Я думаю, что можно сделать так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Апр 21, 2016 16:32:16 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    "Регистрация прочих операций по НДС"

    Какие тогда счета использовать?
    Svetlana.B говорит:
    Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации

    Каким образом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Апр 21, 2016 16:35:26 Сообщить модератору   

    Счета такие же, как и в поступлении, 3310 и 1610
    В Регистрации внизу есть поле Ввести счет-фактуру

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Апр 21, 2016 16:36:24 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС

    Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Апр 21, 2016 16:38:56 Сообщить модератору   

    Будет, но что делать? Мы в 2014г. по аренде по предоплате так и делали. Потом замучались налоговикам объяснять эти расхождения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Апр 21, 2016 16:39:17 Сообщить модератору   

    Всё это сложно, нужно как-то попроще придумать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Апр 21, 2016 16:39:50 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.

    Но на общий результат влиять не будет - пришло и тут же ушло

    Добавлено спустя 42 секунды:

    YelenaS, попробуйте попроще придумать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Апр 21, 2016 16:43:35 Сообщить модератору   

    В регистрации нужно тогда убрать галочку "Учитывать КПН"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Апр 21, 2016 16:46:16 Сообщить модератору   

    YelenaS, без разницы, в данном случае она не влияет на КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Апр 21, 2016 16:50:46 Сообщить модератору   

    Всё проверила. По итогам получается так как нужно. Единственный минус лишние операции и фигурирование в регистре НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Апр 21, 2016 16:56:35 Сообщить модератору   

    YelenaS, посмотрите еще в Акт сверки, там тоже лишнее будет

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Это я к тому, что скорее всего у нас на конец квартала не будет идти акт сверки на сумму НДС, если поставщик у себя всю реализацию покажет концом месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Апр 21, 2016 17:05:34 Сообщить модератору   

    Svetlana.B говорит:
    не будет идти акт сверки на сумму НДС

    Есть такое.

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    И счета 3310 и 1610 соответственно тоже не идут на сумму НДС.

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    Нужно тогда счет 1610 убирать в Регистрации операций по НДС, чтоб не путался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Апр 21, 2016 19:50:33   

    Наркоманки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Апр 21, 2016 20:01:44 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, Very Happy чевой-то..))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Чт Апр 21, 2016 20:04:48 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Апр 21, 2016 20:24:50   

    Мне лениво много букв писать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Пт Апр 22, 2016 09:26:58 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Наркоманки...

    Не наркоманки, а мазохистки. Никто помогать нам не хочет Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пт Апр 22, 2016 09:41:28 Сообщить модератору   

    Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пт Апр 22, 2016 09:44:43 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Мне лениво много букв писать.

    Сергей, скажи, что обновление в программе будет Rolling Eyes

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Svetlana.B говорит:
    Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    Думается мне, что чем так кучи документов лопатить, проще ручками в екселе, вычистить 300 форму, от подобных сч/фактур, а там может 1С-ники чем-нибудь помогут Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Апр 22, 2016 10:07:01   

    1:С Бухгалтерия рег №801034032
    Добрый день! За март 2016 Казахтелеком впервые выставил нам эл с-ф. Теперь как YelenaS, и Svetlana.B,задалась вопросом: "Как же правильно внести документ в 1:С?"
    Svetlana.B говорит:
    С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать...

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пт Апр 22, 2016 10:46:24 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    проще ручками в екселе, вычистить 300 форму

    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Пт Апр 22, 2016 10:54:12 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.

    полностью согласна, но что делать?
    Засорять бух учет, ради налогового?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Апр 22, 2016 10:58:01   

    tanya01 говорит:
    обновление в программе будет

    Есть подозрения, что нет.
    YelenaS говорит:
    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого.

    "И это правильно!" (с) Президент СССР
    ландыш говорит:
    задалась вопросом

    Задайтесь вопросом ИТС
    YelenaS говорит:
    Никто помогать нам не хочет

    Там реально много букв. Вкратце у вас уже была правильная мысль
    Lu говорит:
    А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"?

    Svetlana.B говорит:
    Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    Тот, кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. Ну, а обладателям ЭСФГ 2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Пт Апр 22, 2016 11:29:32 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге.

    Требовать то мы может, вот только поставщик не обязан Twisted Evil
    Попробуйте с Казахтелекомом побадаться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Апр 22, 2016 11:35:19   

    С. Ромазанов говорит:
    Задайтесь вопросом ИТС

    подписку оформили в феврале 2016
    tanya01 говорит:
    Попробуйте с Казахтелекомом побадаться

    согласна, поддерживаю tanya01,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Пт Апр 22, 2016 11:36:21 Сообщить модератору   

    Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Пт Апр 22, 2016 11:45:50 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.

    и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
    ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Пт Апр 22, 2016 11:46:25 Сообщить модератору   

    Резюмирую:
    Svetlana.B говорит:

    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ

    Только в регистрации убираем галочки "отражать в бухгалтерском учете". Тогда в форму 300 попадает в апреле месяце, а по бух.учету не проводит. В акте сверки не фигурирует точно.
    Проверьте ещё у себя. Может я ошиблась где-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Апр 22, 2016 11:46:27   

    YelenaS говорит:
    Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.

    помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Пт Апр 22, 2016 11:53:43 Сообщить модератору   

    Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    ландыш говорит:
    помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет

    Нам не принесли. Сейчас пойдёт камералка за 1кв.16. сплошная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Апр 22, 2016 14:04:21   

    ландыш говорит:
    подписку оформили в феврале 2016

    Можете сами посмотреть - http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:hdoc
    tanya01 говорит:
    у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50...

    Ну в середине квартала чего так морочиться, достаточно конца месяца квартала.
    А если больше 50, то это уже торговля, меня их проблемы не волнуют.
    YelenaS говорит:
    Резюмирую:

    Не-не-не, это вы совсем плохо отрезюмировали.
    YelenaS говорит:

    Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.

    Надо через 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Пт Апр 22, 2016 14:11:04 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Надо через 1630

    Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Апр 22, 2016 14:31:38   

    Мы действительно оформили подписку на ИТС на год в феврале 2016. Сейчас буду звонить и узнавать в чем причина, почему договор до сих пор не зарегистрирован?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Пт Апр 22, 2016 14:34:30 Сообщить модератору   

    Тогда так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
    В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
    Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Апр 22, 2016 17:45:12   

    tanya01 говорит:
    и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
    ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца.

    tanya01, и все больше 50 - сплошь связь и коммуналка? Ничего себе у вас поставщиков по коммуналке!
    Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260
    И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    YelenaS говорит:
    Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю.

    Решайте, решайте... Мы внимательно читаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Пн Апр 25, 2016 08:40:07 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260

    И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.

    Да нет конечно, многие за товары и услуги... но что-то в моей голове укладывается все так, что в зачет - по дате выписки сч/ф Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Апр 26, 2016 12:11:58   

    Добрый день! Тоже получила эл.с/ф от Казахтелекома. Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Апр 26, 2016 12:46:57   

    Интересная говорит:
    Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?

    А кто вам сказал, что в сообщении № 38 написано правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Вт Апр 26, 2016 12:52:19 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, легче говорить, что всё не правильно, чем сказать как правильно. Зачем вы тогда в этой теме участвуете? Мы простые бухгалтера, а пытаемся мудрить в 1С и выкручиваться кто как может. Накипело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Апр 26, 2016 12:56:41   

    Машу вать, хоть одна из вас рег. номер написала? С действующим ИТС? Сидят, кудахчут, "что же делать, что же делать...". Накипело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Апр 26, 2016 13:16:52 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, написала вам в ЛС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Апр 26, 2016 13:49:16 Сказали Спасибо❤   

    Аллилуйя...
    YelenaS говорит:
    Тогда так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
    В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
    Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?

    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310)
    2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Вт Июн 21, 2016 18:07:18 Сообщить модератору   

    Вот, наконец и 1С-Рейтинг опубликовал то, о чем объяснял С. Ромазанов, http://www.pro1c.kz/articles/2/681/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Июл 08, 2016 23:18:36   

    Через месяц... Плагиаторы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вс Июл 10, 2016 13:15:18   

    очень познавательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Июл 19, 2016 17:29:41   

    Всем добрый день! В продолжение темы,сложилась такая ситуация: От Казахтелекома поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05, как правильно в 1С это отобразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Июл 20, 2016 17:30:19   

    С. Ромазанов, написала вам в ЛС регистрационный номер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Ср Июл 20, 2016 17:35:10 Сообщить модератору   

    Интересная, так же как С. Ромазанов, пишет в посте 46
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=618685#618685

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Июл 20, 2016 21:44:11   

    Интересная говорит:
    поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05

    YelenaS говорит:
    так же

    Наверно да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Янв 23, 2017 17:40:53 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов,
    Svetlana.B,
    Случайно наткнулась на эту тему. Очень интересно.Решила переделать как надо.
    Но одно но....
    Сделала как тут написано.
    С. Ромазанов говорит:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310)

    Счета учета расчетов указала 3310 и 1610.Дата оборота 31.01.2016.
    Проводки следующие:
    Дт 7210 Кт 3310 1339,29
    Дт 1630 Кт 3310 160,71
    далее:
    С. Ромазанов говорит:
    2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630

    Счета расчетов указала 3310 и 1630.Дата 05.02.2016г.
    Проводки:
    Дт 3397 Кт 1630 160,71
    Дт 1420 Кт 3397 160,71
    По зачетной части все нормально разнеслось.По датам тоже.
    Только при формировании оборотно-сальдовой ведомости сумма 160,71 села два раза.
    Первый при поступлении.
    Второй при регистрации для НДС.
    Итоговое сальдо нормальное.Но обороты завышенные.
    Откуда ошибка?

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Счета учета расчетов 3397 нужно указать обязательно.В противном случае документ не проводится.

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    G_B говорит:
    при формировании оборотно-сальдовой ведомости

    по счету 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Пн Янв 23, 2017 17:55:46 Сообщить модератору   

    G_B, в Регистрации во вкладке счета ставим 1630 - Счет учета расчетов с контрагентом, нижний счет стираем.
    Проводка получается Дт 1420 Кт 1630
    Счет поставщика не задействован

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Пн Янв 23, 2017 18:03:05 Сообщить модератору   

    Svetlana.B,
    сделала как вы написали.
    Все получилось. Спасибо за оперативность и помощь.
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz