Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Извещение по камеральному контролю о ...
    Как выписать счет-фактуру, если часть...
    Ответ на уведомление по камеральному контролю
    Не ответили в срок на уведомление по камеральному контролю
    Уведомление по камеральному контролю по НДС: вместо РНН указан БИН.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление по камеральному контролю-доход оказался ниже чем расходная часть, по сверке с ф.300.00     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Июл 07, 2016 09:35:30 Сообщить модератору   

    Добрый день. УГД, г. Темиртау, рассылает уведомления за 2011 год, занижение доходов. т.е. наш доход оказался ниже чем расходная часть, по сверке приложения ФНО 300,00. Когда я позвонила в УГД, мне сказали, ДОСЛОВНО, что проверяют косвенным методом и где вы взяли деньги чтобы рассчитаться с поставщиками. Расхождение приличное.

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1674

      

    #2 Чт Июл 07, 2016 09:59:22   

    Может у вас был хороший запас денежных средств на это расхождение (приложение 19 строка 100.19.001) или вы на вычеты по фиксированным активам в НУ взяли больше, чем в БУ (приложение 17 строка 100.17.050).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Июл 07, 2016 10:10:31 Сообщить модератору   

    Уведомления по ИП СНР, бух учет не велся, включили всех поставщиков, начиная с комм. услуг, связь. вывоз мусора и т.д. Кто-то купил у ТОО гараж для личного пользования, кто-то строился, у кого-то семейный бизнес на несколько ИП. Думала про финансовую помощь, но на практике ни разу не встречала между физ лицами. Личные накопления...может быть...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4784

      

    #4 Чт Июл 07, 2016 10:44:57   

    ГС говорит:
    наш доход оказался ниже чем расходная часть, по сверке приложения ФНО 300,00.

    Из чего следует, что ИП плательщик НДС.
    ГС говорит:
    ИП СНР, бух учет не велся

    Обязан вести бухучет, т.к. плательщик НДС.
    Либо пусть восстанавливает бухучет и объясняет, откуда взяты деньги на оплату поставщикам, либо пусть делает доначисление дохода и налогов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Июл 07, 2016 10:46:56 Сообщить модератору   

    Нет ИП не плательщик НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4784

      

    #6 Чт Июл 07, 2016 10:48:15   

    ГС говорит:
    Личные накопления...может быть...

    Да, можно использовать личные накопления, но только если налоговики удовлетворятся этим ответом. Если не удовлетворятся, то могут назначить проверку. И тогда понадобятся и данные бухучета, и налоговые регистры.

    Добавлено спустя 46 секунд:

    А причем тогда
    ГС говорит:
    ФНО 300,00.

    ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Июл 07, 2016 10:58:48 Сообщить модератору   

    Камералка, с поставщиками плательщиками НДС. А срок исковой давности сейчас ведь идет второе полугодие 2011 года?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1674

      

    #8 Чт Июл 07, 2016 11:02:32   

    ГС говорит:
    Камералка, с поставщиками плательщиками НДС.

    но ФНО 300,00 не подтверждает то что вы расплатились с поставщиками.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Июл 07, 2016 11:24:01 Сообщить модератору   

    Да я об этом думала, договор поставки, сроки оплаты, сроки поставки и т.д. А что проверку реально могут организовать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Июл 14, 2016 09:51:00 Сообщить модератору   

    Добрый день, ТОО было приостановлено с июня 2011 по июнь 2016 г. В ноябре 2015 года приходит уведомление за 2010 год о расхождении в ФНО 100.00 и 300.00, а так же еще одно уведомление о неправомерном отнесении на вычет расходов за этот же период. Но ведь срок исковой давности прошел. Как оформить ответ, чтобы эти уведомления закрыли? Хотим приостановить деятельность еще.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Июл 14, 2016 10:02:13 Сообщить модератору   

    Почитайте здесь:
    http://www.balans.kz/topic26147.html?print=yes
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Июл 14, 2016 10:30:48 Сообщить модератору   

    ГС говорит:
    А что проверку реально могут организовать?

    подобные уведомления сейчас массово рассылают. Знаю несколько примеров именно с Карагандинской области.
    Так что, не переживайте - отправляйте ответ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Июл 14, 2016 12:34:06 Сообщить модератору   

    Отвечать конечно буду. Но за 2 пол 2015 года рассылают извещения, а за 2011 год уведомления. Думаю что по 1 кварталу 2011 года срок исковой давности, его можно вычеркнуть, осталось остальные 3 квартала посчитать оплату поставщикам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #14 Пт Июл 15, 2016 13:30:43   

    Омарова Д.М. говорит:
    подобные уведомления сейчас массово рассылают. Знаю несколько примеров именно с Карагандинской области

    Акмолнская обл тоже шлет Very Happy
    Но формулировка КК какая-то странная: "№ 1. Занижение доходов, установленное при сверке с данными приложения «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам» к ФНО 300.00 и данными сопроводительных накладных на алкогольную продукцию (СНА) Ваших поставщиков, а также данными по импорту товаров (таможенная стоимость в ДТ, стоимость товара по ФНО 320.00). "
    ИП не являеся плательщиком НДС, не торгует алкоголем и не импортирует товары. (маленький цветочный магазин)
    Сумма расхождения 2,5 млн тенге Shocked
    ума не приложу что ответить и в какие сроки?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пт Июл 15, 2016 14:44:43 Сообщить модератору   

    Я пока набросала черновик, что 1 квартал 2011 отпадает, исковая давность ст. 46 п.2, а 2,3,4 кварталах занижения не было, а небольшой убыток, компенсировался личными накопленными средствами. У нас срок до 17,08,2016.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #16 Пн Авг 22, 2016 20:29:37   

    Тоже пришло подобное извещение за 01.01.2011-31.12.2011 год. Написано также- Занижение доходов, установленное при сверке с данными приложения «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам» к ФНО 300.00 и данными сопроводительных накладных на алкогольную продукцию (СНА) Ваших поставщиков, а также данными по импорту товаров (таможенная стоимость в ДТ, стоимость товара по ФНО 320.00). "
    ИП импортирует товары. Скорее всего сравнили с ГТД, они любят так делать. Пришел товар раз в квартал , скажем, на 1 000 000 тенге 28 декабря 2011 г. будь добр, за 4 кв. 2011 г. в доход покажи сумму, не менее таможенной стоимости .

    Мне не понятно, почему они доход за год показывают, а не по кварталам, и раз пишут 2011 год, , для ИП СНР на УД 5 лет разве не прошло?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Alya
    Коллега
    Спасибки: +41

      

    #17 Вт Авг 23, 2016 01:27:56   

    В Семее тоже массово рассылают подобные извещения за 2011,2012 и 2015 г.:
    № 1. Занижение доходов, установленное при сверке с данными приложения Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам к ФНО 300.00 и данными сопроводительных накладных на алкогольную продукцию (СНА) и нефтепродуктов (СНН) Ваших поставщиков, а также данными по импорту товаров (таможенная стоимость в ДТ, стоимость товара по ФНО 328.00)
    Налоговый период: 01.07.2015- 30.09.2015
    Сумма нарушения: 2.2707581E7 тенге сумма какая то странная
    И вот , что странно доход они берут (указан в приложении с указанием ошибки) из ФНО 300.07 т.е только с приложения 7 и не учитывают ,что там указана реализация только по сч/ф .

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    и такие уведомления по нескольким фирмам плательщикам НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #18 Вт Авг 23, 2016 14:16:06   

    У меня за 2011 год тоже странная цифра. Так и написала в пояснении, что превышения на 2.2857188Е7 тенге нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #19 Чт Сен 29, 2016 13:36:49   

    Astra говорит:
    анижение доходов, установленное при сверке с данными приложения «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам» к ФНО 300.00 и данными сопроводительных накладных на алкогольную продукцию (СНА) Ваших поставщиков, а также данными по импорту товаров (таможенная стоимость в ДТ, стоимость товара по ФНО 320.00). "

    и приписка мне нравится ""предлагаем вам пересмотреть доход" .....так пересматривать то нечего...такое же получили сегодня, но ТОО наше в прошлом году доход не получало т.к. стройка идет...
    Пока в недоумении как грамотно отослать в рассвет..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4784

      

    #20 Чт Сен 29, 2016 15:39:24   

    Если это извещение, а не уведомление, то можно и не отвечать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #21 Чт Сен 29, 2016 15:46:01   

    vbnz говорит:
    Пока в недоумении как грамотно отослать в рассвет..

    так и пишите, товарищи вам туды

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #22 Чт Сен 29, 2016 16:57:50   

    Ведмедев говорит:
    так и пишите, товарищи вам туды

    Very Happy Very Happy Very Happy посодют

         Цитата полностью   §Печать темы
    Valentinka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #23 Пт Сен 30, 2016 00:34:19   

    У нас в Таразе аналогично оживилось НУ))). Уведомления шлют, как будто конвейер включился.

    Но если есть ИП - продуктовые магазины - под одному выяснили. Если вы даже не НДСник, но у вас есть не совсем порядочные поставщики НДСники - то скорей всего на ваш ИИН/БИН накидали ту сумму раелизации, которую " не хотели брать " настоящие покупатели, т .е. не все выписывают на себя документы, особенно базарщики. Вот и получается, что на самом деле магазин за год приобрел на 500 тыс. а его поставщик написал на 2,5 млн. а ИПешник отчитывается по 910 на 1 млн например. Вот у них и выходит замыкание, что типа вы купили больше, чем продали.

    Просто при выяснении мы попросили их данные свои расшифровать, и у нас в списке оказалось 3 таких фирмы поставщика.
    Причем не мы одни попали по их милости на уведомления. Но сейчас они признали, написали нам письма , для налоговой, что мы столько не покупали и пообещали сделать корректировку в своей отчетности.

    вот. это первый вариант.

    Второй случай - наложилась деятельность ИП на действия просто от имени физ.лица. тоже у них получился бардак, хотя все декларации были сданы - видимо просто некогда было им разбираться.

    Физ лицо приобрело участок, но владело им меньше года, после продажи сдало 240.00, и оплатило ИПН с разницы стоимостей участка. Параллельно открыто ИП - но там деятельность не пошла, и были очень маленькие обороты, можно сказать что по нулям. Вот тоже получилось, участок стоит к примеру 2 млн. а продажи на 20 тыс. - тоже , "прищили" занижение дохода, но потом " отшили" когда все описали подробно. Просто никто не захотел копаться в декларациях.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пн Июн 18, 2018 14:21:00 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, получили уведомление текст: Занижение доходов , установленное при сопоставлении Ваших расходов на приобретение товаров
    (импорт товара и приобретения внутри Республики Казахстан) с задекларированным доходом. Подскажите пожалуйста, что это и как можно на него ответить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Вт Июн 19, 2018 11:26:30 Сообщить модератору   

    У меня тоже было такое в конце апреля только было извещение , в НУ мне объяснили что это наш остаток товара на складе, якобы реализация поставщика должна идти с нашей реализацией. Я написала ответ что это остаток на конец года и прописала в какой строке годовой формы он указан и приложила Анализ счета 1330

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Вт Июл 03, 2018 16:52:56 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Здравствуйте, получили уведомление текст: Занижение доходов , установленное при сопоставлении Ваших расходов на приобретение товаров
    (импорт товара и приобретения внутри Республики Казахстан) с задекларированным доходом.

    Получили такое извещение в июне, а через неделю прислали отзыв а КН уведомления/извещения с причиной отзыва: техническая ошибка

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #27 Ср Июл 04, 2018 09:38:44   

    АнтуанеттаМ говорит:
    Получили такое извещение в июне, а через неделю прислали отзыв а КН уведомления/извещения с причиной отзыва: техническая ошибка

    Повезло, а мне пришлось ОСВ по 1330 им делать на 31.12.2017 и копии ГТД, что товар завозили в ноябре декабре.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Ср Июл 04, 2018 13:15:08 Сообщить модератору   

    Мне показалось, что это связано с реформой Госконтроля и надзора и переходом от политики выявления и наказания к политике профилактики и предупреждения.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz