Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Перенос необлагаемой суммы
    Перенос суммы с основного налога на пени в 1С.
    ИП на патенте:2% от дохода плачу КПН и СН. У КПН КБК длч ИП 101202?
    Лицевые счета по 101202 и 103101 обнулились.
    ип 910 какой срок оплаты по 101202 и 103101 за полугодие
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос суммы с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД     
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #1 Ср Дек 12, 2018 12:34:31   

    Добрый день, уважаемые коллеги !
    У нас ТОО было на ОУР, затем с декабря 2017 перешли на СНР. Сдала ф.910 за декабрь 2017 и по ошибке оплатила налог на КБК 101202, когда увидела, вовремя успела оплатить на КБК 101110. Теперь на лицевом счете 101202 болтается эта сумма и в ОСВ на сч.3130 (КПН подлежащий уплате) эта сумма переплаты висит красным. Могу ли я перекинуть эту сумму с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД ? И что можно сделать с ней в 1С ? Спасибо !

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Дек 12, 2018 12:47:48 Сообщить модератору   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    сч.3130 (КПН подлежащий уплате

    Скорее всего это счет.3110.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #3 Ср Дек 12, 2018 12:55:48   

    Извините, опечатка. На счете 3110 переплата красным.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Дек 12, 2018 12:56:32 Сообщить модератору   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    Могу ли я перекинуть эту сумму с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД ?

    Попробуйте через КН-
    "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов(приложение 20)".
    Думаю,что у Вас получится.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #5 Ср Дек 12, 2018 13:04:46   

    Спасибо Вам большое ! Попробую. А как в 1С потом быть ? Куда эту красноту можно убрать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #6 Ср Дек 12, 2018 13:13:15 Сказали Спасибо❤   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    А как в 1С потом быть

    так же.
    Если перенос пройдет, бухсправкой перенесете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #7 Ср Дек 12, 2018 13:16:40   

    Точно ! Я так и сделаю ! Спасибо Вам большое !!!

    Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:

    Уважаемые коллеги! Открыла КН, выбрала налоговое заявление, выбрала строку В (стр.1)- написала 101202, сумму, а что делать дальше? Где указать КБК, на который я хочу перенести сумму ? На стр.2 не понимаю что писать. Там БИН, наименование юр.лица, БИН ОГД, код ОГД ? С уважением !

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    И какие подтверждающие документы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #8 Ср Дек 12, 2018 14:28:01   

    1. В приложение к строке А указываются сведения о сумме излишне (ошибочно) уплаченного налога над суммой начисленного налога. В столбце номер указываете - 002.
    Далее указываете код бюджетной классификации излишне (ошибочно) уплаченного налога (налога с которого осуществляете перевод), далее указываете сумму налога.
    2. В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей.
    В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003.
    Далее указываете код бюджетной классификации налога на который осуществляете перевод, далее указываете сумму налога.
    3. БИН юридического лица, Наименование юридического лица, БИН органа государственных доходов и Код органа государственных доходов указывается в обеих строках.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +132

      

    #9 Ср Дек 12, 2018 14:28:13 Сказали Спасибо❤   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    а что делать дальше?

    Приложение к строке В страница 1.
    "В" это у нас
    Цитата:
    зачесть в счет погашения налоговой задолженности и/или в счет предстоящих платежей (итог строки 002 из Приложения к строке B)

    Там ставите КБК 101110 и сумму налога (платы)

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #10 Ср Дек 12, 2018 14:28:20 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/topic44674.html?print=yes

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Ср Дек 12, 2018 14:33:01 Сообщить модератору   

    заявление называется "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов"

    ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ А (излишне (ошибочно) уплаченного налога) стр.1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D"
    ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ B (о зачете в счет погашения налоговой задолженности) стр 1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D"
    стр 2 - Бин, Наименование, Бин УГД, Код УГД

    и все

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #12 Ср Дек 12, 2018 15:23:55   

    Вроде заполнила. В заявлении самом на стр.1 раздел 4 пункт "А" вышла сумма и пункт "В" та же сумма, правильно наверное. На стр.2 не пишется ФИО налогоплательщика, это нормально ? Нажимаю "проверить заполнение" - ошибок не показывает, но и не пишет "ошибок нет". Так должно быть ? Спасибо !

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    " В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей.
    В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003. "
    Только в строке В я поставила номер 002, точно нужно 003 ? Спасибо !

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Когда я в строке В (1) ставлю 003 у меня в строке А тоже оо2 меняется на 003

    Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:

    В общем отправила ! Спасибо всем огромное за помощь !!! Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Янв 17, 2019 22:19:11 Сообщить модератору   

    Добрый день в чем может быть причина отказа по зачетам?
    У меня переброска в сумме 37 146,00 тенге c 101201 - "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" на 101110 - "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" [налог (платеж)], статус отказано?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1669

      

    #14 Чт Янв 17, 2019 23:22:33   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=653829&tape#653829
    так может быть

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #15 Пт Янв 18, 2019 14:50:18   

    Добрый день, уважаемые форумчане ! 12 декабря 2018 я заявление отправила, статус "обработано" и ничего мне так и не перекинули.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #16 Пт Янв 18, 2019 14:58:14   

    Рагимова Лариса Валериевн, после обработки заявления суммы перекидывают в течение 10 дней.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Рагимова Лариса Валериевн
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #17 Пт Янв 18, 2019 15:28:18   

    Но прошел уже месяц и 6 дней !

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Янв 18, 2019 19:48:16 Сообщить модератору   

    нет срок первый квартал 2018

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz