Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    С какого числа начисляется пеня за 2 ...
    Магазин по продаже продуктов без НДС обязан ли выписывать ЭСФ с 2019 г.?
    Должны ли выписывать ЭСФ с 2019 года экспедиторы не плательщики ндс?
    ТОО оказывает услуги, ОУР не плательщ...
    Должен ли ИП на патенте, торгующий импортным товаром, выписывать ЭСФ с 2019 года
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО неплательщик НДС, до 2019 г. выписывали СФ на бумаге, можем ли не выписывать СФ с 2019 г.?     
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #1 Чт Янв 10, 2019 17:01:49   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=654224#654224

    ТОО не плательщик НДС, не зарегистрирован в системе ЭСФ . До 2019 года мы выписывали счет-фактуру на бумажном носителе без НДС. С 2019 года нам достаточно предоставить Акт выполненных работ , так как счет-фактура на бумажном носителе не действительна?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Янв 10, 2019 18:04:11 Сообщить модератору   

    Если вы не реализуете продукцию, входящую в перечень изъятий, не импортируете товары, не являетесь плательщиками НДС, то можете счета-фактуры, как и раньше выписывать в бумажном варианте, вы не обязаны выписывать ЭСФ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #3 Чт Янв 10, 2019 20:52:42   

    А разве счет-фактура на бумажном носителе действительна?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #4 Пт Янв 11, 2019 02:34:26   

    Милли говорит:
    Если вы не реализуете продукцию, входящую в перечень изъятий, не импортируете товары, не являетесь плательщиками НДС

    то вы вообще не обязаны выписывать никакие счета фактуры ни раньше, ни с 2019 г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7

      

    #5 Пт Янв 11, 2019 09:21:15   

    Милли говорит:
    Если вы не реализуете продукцию, входящую в перечень изъятий, не импортируете товары, не являетесь плательщиками НДС, то можете счета-фактуры, как и раньше выписывать в бумажном варианте, вы не обязаны выписывать ЭСФ.

    Счетов-фактур в бумажном варианте больше не существует!

         Цитата полностью   §Печать темы
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18

      

    #6 Пт Янв 11, 2019 12:17:50 Сказали Спасибо❤   

    Редакция п.2 ст.412 НК РК, действующая в 2018г:
    2. Счет-фактура выписывается в электронной форме или на бумажном носителе.
    Редакция п.2 ст.412 НК РК, действующая с 2019г:
    2. Счет-фактура выписывается в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда налогоплательщик вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе...(далее идет перечисление этих случаев).
    Т.е если Вы не плательщик НДС и у Вас не возникает необходимости выписывать ЭСФ (реализация импорта), то своим клиентам Вы имеете право выписать только АВР или накладную. Но если клиент просит все же выписать ему счет фактуру, то Вы можете выписать ее только в электронной форме.

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #7 Пт Янв 11, 2019 12:34:32   

    anna_ira говорит:
    то Вы можете выписать ее только в электронной форме.

    нет, если
    anna_ira говорит:
    Вы не плательщик НДС и у Вас не возникает необходимости выписывать ЭСФ (реализация импорта)


         Цитата полностью   §Печать темы
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18

      

    #8 Пт Янв 11, 2019 13:02:36 Сказали Спасибо❤   

    Ну почему же? Редакция п.1 ст.412 НК РК в части обязанности с 2019 г не изменилась. Только добавился пп5.
    Т.е. налогоплательщики, которые не обязаны были выписывать счета фактуры, выписывали их без НДС. Так и сейчас, если клиент попросит выписать счет фактуру поставщика, не обязанного ее выписывать, то можно выписать счет фактуру, только электронно и указать в ней "Без НДС". Я так понимаю п.1 ст412 НК РК.

    Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:

    Например, ТОО без НДС или ОО , оказывает услуги гос организации. На портале госзакупок поставщик выставляет АВР, после утверждения которого должен выставить ЭСФ. Это по Закону о госзакупках. Т.е запрета на выписку ЭСФ без НДС нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #9 Пт Янв 11, 2019 13:23:29   

    Это понятно. вопрос в другом. Нам просто не хочется регистрироваться в системе. Тогда ведь придется подтверждать входящие эсф, даже если мы не плательщики НДС. В общем, лишнее время и затраты.
    Получается, я должна теперь выписывать АВР и без счет -фактуры на бум носителе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #10 Пт Янв 11, 2019 16:42:25   

    Гульбанум76 говорит:
    Тогда ведь придется подтверждать входящие эсф, даже если мы не плательщики НДС. В общем, лишнее время и затраты.

    Это точно?
    Я по фирме-неплательщику НДС ни разу не подтверждала. Там уже их наверное сотни накопились, я даже не захожу туда, хотя ТОО и зарегистрировано.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Янв 11, 2019 18:28:01 Сообщить модератору   

    в системе ЭСФ есть очень удобная функция- распечатать список-реестр всех счетов за налоговый период , не открывая каждую.И быстро и удобно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #12 Сб Янв 12, 2019 02:02:51   

    Ирина Локтионова говорит:
    Это точно?

    не знаю, но так думаю

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Сб Янв 12, 2019 15:04:41 Сообщить модератору   

    germes говорит:
    Счетов-фактур в бумажном варианте больше не существует!

    почему же?
    если
    anna_ira говорит:
    2. Счет-фактура выписывается в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда налогоплательщик вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе...(далее идет перечисление этих случаев).

    Неплательщики НДС вправе выписывать бумажную счет-фактуру.

         Цитата полностью   §Печать темы
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7

      

    #14 Сб Янв 12, 2019 16:12:26 Сказали Спасибо❤   

    Айнука говорит:
    anna_ira говорит:
    2. Счет-фактура выписывается в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда налогоплательщик вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе...(далее идет перечисление этих случаев).

    Неплательщики НДС вправе выписывать бумажную счет-фактуру.

    Вы читали это перечисление?
    Там только два случая - отсутствие в месте нахождения сети интернет и на время технических неполадок на сайте, и то, только до того момента, пока они не будут устранены, а потом обязательно выписать ЭСФ!

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    Конечно, то что я написала, что "не существует" - это утрированно. Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пн Янв 14, 2019 12:46:37 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Неплательщики НДС вправе выписывать бумажную счет-фактуру.

    я не права

    с 2019 года бумажных счетов-фактур не должно быть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #16 Пн Янв 14, 2019 13:28:04   

    Еще вопрос возник. А нужно, нам неплательщикам подтверждать эсф от поставщиков. Вернее, обязаны ли мы в этой системе подтвержадть эсф?

         Цитата полностью   §Печать темы
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18

      

    #17 Пн Янв 14, 2019 14:08:57 Сказали Спасибо❤   

    Глава 4. Особенности подтверждения получения ЭСФ

    75. Получатель товаров, работ, услуг в случае выписки в его адрес дополнительного, исправленного ЭСФ или отзыва ЭСФ вправе в течение 10 календарных дней со дня выписки или отзыва такого ЭСФ указать несогласие с выпиской такого ЭСФ или отзыва ЭСФ путем отражения средствами ИС ЭСФ информации об отклонении такого ЭСФ.
    76. Исправленному, дополнительному и (или) отозванному ЭСФ, в целях подтверждения получения таких ЭСФ присваивается статус:
    1) «Не просмотрен» - до просмотра ЭСФ получателем товаров, работ, услуг;
    2) «Доставлен» - после просмотра ЭСФ получателем товаров, работ, услуг.
    77. В случае если отклонение ЭСФ получателем товаров, работ, услуг не было выполнено в течение срока, установленного настоящими Правилами, ЭСФ считаются подтвержденными получателем товаров, работ, услуг.
    Обязанности я не вижу. Нужно просто вовремя просматривать поступившие ЭСФ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пн Янв 14, 2019 21:24:37 Сообщить модератору   

    ИП (СНР, неплательщик НДС) оказывает услуги в сфере рекламы. В 2018 г наше ИП выписывало только Акты выполненных работ без счет-фактур. В 2019 г, что-то изменилось в Налоговом кодексе, или можно обойтись без выписки счет-фактур?

    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:

    Нашел ответ в этой ветке: http://balans.kz/viewtopic.php?t=64890

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #19 Пн Янв 14, 2019 21:35:43   

    А за "не просмотрен" - предусмотрен штраф? Так не хочется возиться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7

      

    #20 Вт Янв 15, 2019 09:04:41 Сказали Спасибо❤   

    Гульбанум76 говорит:
    А за "не просмотрен" - предусмотрен штраф? Так не хочется возиться.

    Нет такого штрафа Smile
    Если вам для вашего бухгалтерского или налогового учета счета-фактуры не нужны, то можете ничего не просматривать и не подтверждать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #21 Вт Янв 15, 2019 09:52:34   

    Good

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Чт Янв 17, 2019 10:25:36 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пож-та немного я запуталась в теме, у нас ИП упрощенка без ндс, оказываем услуги в сфере ит (ремонт оргтехники, заправка картриджей), выписываем акт вып.работ и сф в бумажном варианте, получается с 2019 года это неверно? т.е. из всего прочитанного выше я поняла что мы должны выписывать только акты, либо по требованию клиента если нужна сф то только электронную, так получается? то что мы до сегодняшнего дня выписывали сф в бумажном варианте является нарушением или же эта сф(бумажная) просто будет являться недействительной?

         Цитата полностью   §Печать темы
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18

      

    #23 Чт Янв 17, 2019 10:31:06 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    будет являться недействительной


         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1669

      

    #24 Чт Янв 17, 2019 10:35:34 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    без ндс, оказываем услуги

    Не НДС-ники, не товар, входящий в перечень, а Услуги.
    Вы ничего не нарушаете, считаю, что
    neznayka говорит:
    должны выписывать только акты

    Цитата:
    Кроме плательщиков НДС, обязательство по выписке ЭСФ предусмотрено также для трех категорий налогоплательщиков вне зависимости от их постановки на учет по НДС. Это:

    - комиссионеры и экспедиторы, не являющиеся плательщиками НДС;

    - налогоплательщики при реализации товаров, включенных в Перечень товаров изъятий;

    - налогоплательщики при реализации импортированных товаров.

    http://kgd.gov.kz/ru/news/elektronnye-scheta-faktury-obyazany-vypisyvat-vse-platelshchiki-nds-1-37932

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Чт Янв 17, 2019 10:37:12 Сообщить модератору   

    anna_ira говорит:
    neznayka говорит:
    будет являться недействительной

    Значит нарушением это не будет в нашем случае? (дело в том что у нас на данный момент только один клиент попросил ЭСФ, значит всем остальным пока можно выписывать как раньше (просто некоторым бухгалтерам в нашем случае проще оставить все как было, чем объяснять про новшества)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Чт Янв 17, 2019 10:41:48 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    ИП упрощенка без ндс, оказываем услуги в сфере ит (ремонт оргтехники, заправка картриджей),

    Предлагаю, в Вашей ситуации:
    ИП работающее по упрощенной декларации, не плательщик НДС при оказании услуг(ремонт орг. техники ,заправка картриджей) не должно выписывать ЭСФ с января 2019 года согласно пункту 1 статьи 412 Налогового кодекса. Так как данные услуги - не из Перечня изъятий, ИП не плательщик НДС, не комиссионер, не экспедитор, не реализует импортированные товары.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Чт Янв 17, 2019 10:49:16 Сообщить модератору   

    Спасибо, кнопочки жму! Rose Скажите а если к примеру реализация картриджей для оргтехники, это будет товаром включенным в перечень, в перечне вроде бы не нашла такую позицию, или если реализация товара лучше не рисковать а всем выписывать ЭСФ? нам поставщик выписывает тоже на бумажном варианте, если мы будем товар реализовывать, у поставщика стоит тоже запрашивать для себя ЭСФ или если товар в перечень не входит это тоже не нужно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1669

      

    #28 Чт Янв 17, 2019 11:24:37 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, забыла один момент, если вы ремонтируете орг технику по договору гос закупа, то тоже обязаны выписать ЭСФ, даже если не НДС-ники.
    neznayka говорит:
    реализация картриджей для оргтехники, это будет товаром включенным в перечень

    выписываете ЭСФ и требуете от поставщика.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Linx linx
    Стажер
    Спасибки: 0

      

    #29 Чт Янв 17, 2019 12:20:36   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я перечитала все что можно и запуталась. ИП, прощеный режим налогообложения, аренда нежилых помещений.
    Выписывали счет фактуры на бумаге. В начале месяца,( так как, в договорах прописано ,что оплата за аренду производится по истечении 10 дней после выписки с/ф. Нам нужны деньги в начале месяца т.к все коммунальные службы требуют предоплату.) Клиенты плательщики НДС. Для клиентов с/ф надо выписывать электронно, правда не понятно зачем, НДС они в зачет все равно не возьмут, мы работаем без НДС. Может в зачет по КПН тоже взять нельзя, если нет ЭСФ?

    Теперь дилемма с/ф выписаны на бумаге 3.01.2019.
    Должна ли я выписать ЭСФ не позднее 15 дней (ст 412 п1 п.п 2) после выписки бумажного варианта? Или я могу их выписать концом месяца. Какая будет дата оборота 31.01.2019 или 18.01.2019? Или дата оборота вообще открытая , у меня ведь нет обязательств по выписки с/ф. Нет, если читать статью 412 п.14 при письменном обращении должна, только какой датой? Полностью запуталась.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #30 Чт Янв 17, 2019 13:11:22 Сказали Спасибо❤   

    Linx linx, вы неплательщики НДС, имеете право не выписывать счета-фактуры вообще никакие: ни на бумаге, ни ЭСФ.
    Но многие арендаторы просят все равно выписать счет-фактуру. Если не хотите с ними спорить, можете выписывать все, что хотите и когда хотите, нарушения ни у вас, ни у арендаторов не будет в любом случае, потому что оборота по НДС нет, в зачет они взять НДС все равно не смогут.
    Linx linx говорит:
    Может в зачет по КПН тоже взять нельзя, если нет ЭСФ?

    Очень даже можно. Вычеты по КПН признаются по акту выполненных работ, счет-фактура никакой роли не играет, тем более без НДС.

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    Еще здесь почитайте http://balans.kz/viewtopic.php?t=46727

         Цитата полностью   §Печать темы
    Linx linx
    Стажер
    Спасибки: 0

      

    #31 Чт Янв 17, 2019 13:21:57   

    Спасибо за ответ и за ссылку. Обязательно просмотрю. Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Чт Янв 17, 2019 13:35:49 Сообщить модератору   

    Ирина Локтионова, а для чего контрагенты просят выписать им с-фактуру даже без НДС, хоть мы и неплательщики НДС? Для выгрузки из 1С в СОНО отчета по ф.300.00? Больше ничего в голову не приходит, скорее всего именно для этого. Но допустим наше ИП (неплательщик НДС) , оказывает только услуги, не подпадающие под условия п.1 ст. 412 НК РК, и я даже не регистрировал их в ИС ЭСФ. Можно смело отказывать в выписке с-фактуры, ссылаясь на эту статью. А с другой стороны, если подумать, то лишним не будет регистрация на ИС ЭСФ, т.к. что у руководителя в голове никто не знает, вдруг захочет участвовать в гос. закупках, так что будем регистрироваться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7

      

    #33 Чт Янв 17, 2019 13:39:22   

    neznayka говорит:
    Спасибо, кнопочки жму! Rose Скажите а если к примеру реализация картриджей для оргтехники, это будет товаром включенным в перечень, в перечне вроде бы не нашла такую позицию, или если реализация товара лучше не рисковать а всем выписывать ЭСФ? нам поставщик выписывает тоже на бумажном варианте, если мы будем товар реализовывать, у поставщика стоит тоже запрашивать для себя ЭСФ или если товар в перечень не входит это тоже не нужно?

    Тут еще такой нюанс, важно не только наличие в "перечне", но и то - импортированный это товар или нет, если да и вы его продаете за безнал, то тоже обязаны выписывать ЭСФ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #34 Чт Янв 17, 2019 13:54:35   

    TalginS говорит:
    а для чего контрагенты просят выписать им с-фактуру даже без НДС, хоть мы и неплательщики НДС?

    Думаю, из-за некомпетентности бухгалтера. Они абсолютно никому не нужны и не играют никакой роли в налоговом учете.
    TalginS говорит:
    что у руководителя в голове никто не знает, вдруг захочет участвовать в гос. закупках

    Если захочет, можно зарегистрироваться в любой момент.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Пт Янв 18, 2019 15:57:47 Сообщить модератору   

    TalginS говорит:
    а для чего контрагенты просят выписать им с-фактуру даже без НДС, хоть мы и неплательщики НДС?

    Тоже думала об этом, может быть потому, что в счет-фактуре указываются все подробные реквизиты компании, которых нет, например, ни накладной, ни в акте выполненных работ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Вт Янв 22, 2019 16:47:05 Сообщить модератору   

    Добрый день, уважаемые коллеги! Аналогичная ситуация:
    neznayka говорит:
    Добрый день! Подскажите пож-та немного я запуталась в теме, у нас ИП упрощенка без ндс, оказываем услуги в сфере ит (ремонт оргтехники, заправка картриджей), выписываем акт вып.работ и сф в бумажном варианте, получается с 2019 года это неверно? т.е. из всего прочитанного выше я поняла что мы должны выписывать только акты, либо по требованию клиента если нужна сф то только электронную, так получается? то что мы до сегодняшнего дня выписывали сф в бумажном варианте является нарушением или же эта сф(бумажная) просто будет являться недействительной?

    Тоже ИП и тоже оказываем услуги в сфере ремонта. Вроде все перечитала и вот только один вопрос. Если теперь бумажная сф не нужна(не действительна), а как быть, если мы работаем с безналом? В акте ведь не указываются реквизиты расчетного счета...или вместе с Актом должны предоставлять счет на оплату?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пн Апр 08, 2019 15:59:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, мы ИП на СНР, не плательщики НДС. Сдаем в аренду помещения и спец.техники, скажите пожалуйста про какой перечень идет речь, как можно посмотреть должны мы выписывать ЭСФ или нет, входит ли наши услуги в этот перечень или нет, на какую статью ссылаться. По сегодняшний день работаем только с одним ТОО и никогда не выписывали ЭСФ только АВР и все.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #38 Пн Апр 08, 2019 16:04:05   

    Салтанат говорит:
    скажите пожалуйста про какой перечень идет речь

    Салтанат, Перечень изъятий по кодам ТН ВЭД товаров. У вас услуги. Вас Перечень изъятий не касается.
    Вот если товар начнёте продавать, то тогда нужно будет смотреть код ТН ВЭД этого товара и признак происхождения "импортный/казахстанский" и тогда решать, должны ли вы будете выписывать ЭСФ, хоть и неплательщики.

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

    katri говорит:
    а как быть, если мы работаем с безналом? В акте ведь не указываются реквизиты расчетного счета...или вместе с Актом должны предоставлять счет на оплату?

    Либо Счет на оплату вместе с АВР, либо Договор на ремонт заключать, в договоре банковские счета указываются. Наверняка он у вас и так заключается, ремонт - рисковая сфера деятельности, заранее оговаривается, что именно и как нужно отремонтировать. И часто предусматривается предоплата, особенно при безналичном расчете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пн Апр 08, 2019 16:08:15 Сообщить модератору   

    Elis спасибо, я правильно понимаю, что в 2019 году мы можем работать не выписывая ЭСФ, а предоставлять только АВР. Вдруг арендатор начнет требовать ЭСФ, можем ссылаться на 412 ст. НК РК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #40 Пн Апр 08, 2019 16:22:58 Сказали Спасибо❤   

    Да, ссылаться на п.1 ст.412

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Пн Апр 08, 2019 16:30:29 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Да, ссылаться на п.1 ст.412

    Спасибо!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    serik_s
    Коллега
    Спасибки: +63

      

    #42 Вт Апр 09, 2019 11:52:40   

    [quote="Ирина Локтионова"]
    TalginS говорит:
    а для чего контрагенты просят выписать им с-фактуру даже без НДС, хоть мы и неплательщики НДС?

    Они абсолютно никому не нужны и не играют никакой роли в налоговом учете.[quote="TalginS"]
    А в какой строке ФНО 300 должен указывать поступление от контрагента без СФ? В реестре 300.08 отражаться не будет, так как нет СФ. Как будут контролировать НО?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #43 Вт Апр 09, 2019 11:57:20   

    Строка 300.00.015 всю жизнь была.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ремарк
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #44 Ср Май 15, 2019 09:26:22   

    А у нас обратная ситуация.Неплательщик НДС упорно выставляет за свои услуги СЧФ на бумаге.Все увещевания,что счф на бумаге мы принимать к учету не будем,достатоно АВР ,не помогают. А тут еще на одном из вебинаров Параграфа лектор сказала,что такие счет фактуры коль они в ваш адрес выставлены вы должны принимать и отражать в Реестре СЧФ полученных в Форме 300.
    Уже не знаю,я что то пропустил и не прав? Или все таки я могу выбрасывать эти счф и не отражать в Приложении Ф.300?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #45 Ср Май 15, 2019 09:40:12   

    Я считаю, что можете выбрасывать.
    Как будто они до вас не дошли. Вы в полученных СФ поставщика все-равно не расписываетесь.
    Налоговая все-равно не отстыкует такие счета-фактуры, ведь у вас в 300.08 их не будет, а ваш поставщик 300.00 вообще не сдаёт.

    Ремарк говорит:
    А тут еще на одном из вебинаров Параграфа лектор сказала, что такие счет фактуры, коль они в ваш адрес выставлены, вы должны принимать и отражать в Реестре СЧФ полученных в Форме 300.

    Как обычно, лектор сослалась на "а я так думаю" или всё же на конкретный пункт в законодательстве?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309

      

    #46 Ср Май 15, 2019 09:50:13   

    Ремарк говорит:
    Уже не знаю,я что то пропустил и не прав? Или все таки я могу выбрасывать эти счф и не отражать в Приложении Ф.300?

    принципиально сам не выписывал такие с/ф уже тогда
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=510465#510465

    А не принимал такие с/ф к учёту ещё раньше, вроде как с введения кодекса от 2008 года.
    До 2008 просто был с другой стороны и о правильности составления ФНО имел весьма смутные представления, т.к. нес службу в отделе по взысканию долгов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ремарк
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #47 Ср Май 15, 2019 09:50:16   

    В налоговом органе такому вопросу очень удивились и сказали,сначала сказали,что конечно может на бумаге выписывать...он ведь не плательщик... Shocked Потом начали читать вместе Кодекс,,,задумались...сказали будем разбираться...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309

      

    #48 Ср Май 15, 2019 09:59:58   

    Ремарк говорит:
    задумались...сказали будем разбираться...

    вот так же у и меня было
    Ведмедев говорит:
    имел весьма смутные представления

    Very Happy Very Happy Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ремарк
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #49 Пн Май 20, 2019 11:27:50   

    Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 5 апреля 2019 года на вопрос от 28 марта 2019 года № 542406 (dialog.egov.kz)

    Вопрос:
    Имеют ли право выписывать БУМАЖНЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ не плательщики НДС с 01.01.2019 г.? Именно БУМАЖНЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ не Электронная счет-фактура.

    Ответ:
    Здравствуйте Балтабеков Азамат!
    Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД МФ РК) рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК, сообщает следующее.
    Налогоплательщики, не зарегистрированные в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость при необходимости могут выписывать счета-фактуры на бумажном носителе по выполненным работам, оказанным услугам и реализуемым товарам, произведенным на территории Республики Казахстан, за исключением товаров, включенных в перечень.
    Дополнительно сообщаем, что товары, включенные в Перечень, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09.02.2017г. № 58 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия».

    Султангазиев М.Е
    _____________________________________________________________________
    Вот просто интересно интерпретация Султангазиева слова "при необходимости" ...Т.е если хотят то могут выписывать на каком угодно носителе,а я лбязан заносить их в 300.08? Так что ли?
    Т.е условия при которых допускается выписка бумажных счет фактур в уодексе можно игнорировать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #50 Пт Май 31, 2019 12:45:16 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    Сейчас был разговор с одним из наших клиентов. У нас ИП на упращенке, не НДС, оказываем услуги и продаем товар (импорт и включен в перечень). На товар выписываем ЭСФ, на услуги нет. Теперь бухгалтерия клиента требует на услуги ЭСФ, т.к. они не смогут принять данные затраты на вычет по КПН, если не плательщик НДС стал выписывать ЭСФ и не выписал на услуги. Т.к. был семинар в налоговой и им так сказали.
    Спрашиваю где это можно почитать, говорит на сайте КГД.
    Может я что пропустила? Если мы зарегистрировались на сервисе ЭСФ, обязаны ли мы теперь на всё реализацию выписывать счет-фактуры?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309

      

    #51 Пт Май 31, 2019 12:51:28   

    oksi@d говорит:
    они не смогут принять данные затраты на вычет по КПН, если не плательщик НДС

    а они случайно связь между НДСом и КПНом, не показали вам, а то чет практически 20 лет с налогами работаю, но вот так её и не нашёл.

    Добавлено спустя 45 секунд:

    Ведмедев говорит:
    а то чет практически 20 лет с налогами работаю

    каюсь, больше 20 лет, с 1998 года.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081

      

    #52 Пт Май 31, 2019 14:41:27   

    oksi@d говорит:
    Теперь бухгалтерия клиента требует на услуги ЭСФ, т.к. они не смогут принять данные затраты на вычет по КПН, если не плательщик НДС стал выписывать ЭСФ и не выписал на услуги. Т.к. был семинар в налоговой и им так сказали.

    Вот бред...
    "Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так" (с)

    А Налоговый Кодекс в части вычетов почитать, не? Не судьба? Уфф

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #53 Пт Май 31, 2019 16:39:16 Сообщить модератору   

    Застращали на семинаре, говорят сегодня у них так, завтра по другому. Боятся, что снимут с вычетов если на авр и накладной нет сф, даже бумажной.
    Confused

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #54 Пт Май 31, 2019 22:01:50   

    Вот когда внесут соответствующие изменения в Налоговый кодекс, тогда и будет по-другому. А сейчас нет никаких законных оснований.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #55 Ср Дек 18, 2019 15:35:52 Сообщить модератору   

    ДД!
    ИП упрощенка оказывает услуги, выписывает бумаж.АВР для ТОО.(с/ф не выписывается)
    Данное ИП хочет реализовать этому ТОО - ТМЗ (купили на базаре без док), некоторые из них входят в Перечень изъятие.
    ИП надо регистрироваться в ЭСФ для того ,чтобы реализовать тмз?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1669

      

    #56 Ср Дек 18, 2019 16:22:18 Сказали Спасибо❤   

    DanaT говорит:
    некоторые из них входят в Перечень изъятие.

    DanaT говорит:
    ИП надо регистрироваться в ЭСФ для того ,чтобы реализовать тмз?

    надо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #57 Пн Апр 13, 2020 14:02:58 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Вот только прочитала Ваше обсуждение. Теперь в замешательстве. Я всегда принимала с/ф без НДС, и также выписывала с/ф без НДС. Получается, что это в корне не правильно? У меня ИП не плательщик НДС, предоставляет в аренду автотранспорт, в 2019 году выписывала бумажные с/ф, с 2020 года решила выписывать ЭСФ в целях экономии бумаги. А вот с этим карантином упустила из виду , что ключ ЭЦП истек, онлайн получить ключ не может, ввиду отсутствия вэбкамеры. Теперь возник вопрос, нарушением не будет, если я выпишу с/ф на бумаге?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz