Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Результаты налоговой проверки по НДС. Срочно требуется консультация
    Требуется платная консультация, Алматы
    Требуется консультация бухгалтера (ТОО общеуст. )
    требуется консультация по налогооблажению транспортных компаний (международное)
    ИП на УР, приобрел в РФ осн.средства....
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Срочно требуется консультация по 101.02     
    Zhumagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 18, 2008 03:28:31   

    Здраствуйте а у меня такой вопрос: У нас ОО в 2007 году имело заказ от частной организации и поэтому этот доход мы обложили КПН, сдала до 20 декабря корректировочный расчет по авансовым платежам и поскольку это был декабрь, пришлось указать только 1 мес. и сумму 40 000 тг. Потом сдали 101.01 а там надо было указывать не меньше среднегодовой суммы, поскольку у нас был 1 мес, пришлось написать по 40 000 тг на 3 мес, итого 120 000 тг, но к сожелению вышеназванный заказ не получился на всю сумму на которую мы расчитывали и и денег сейчас нету у ОО на сегоднешьний день мы заплатили в 2008 году по 101.01 авансы только за январь. Теперь не знаю что подавать в 101.02. Можно ли подовать нули на след 9 мес? И не подскажите как теперь поступить с нашими долгами по авансовым платежам за февраль и март? Разрешается ли корректировать 101.01 на уменьшение?
    Заранее благодарю всех кто откликниться Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 18, 2008 09:26:40   

    101.01 не корректируется
    40000 это авансовые за весь прошлый год? если да
    то в 101.01 вам надо было указать сумму на 3 месяца всего 9999,99
    40000/12х3
    т.е. по 3333 тенге в месяц

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhumagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 18, 2008 09:55:27   

    40 000 тг это авансовые которые мы подали 20 декабря 2007 г и сразу заплатили. ОО существует всего с июля 2007 г. в июле мы подавали ноль с июля по декабрь, в декабре допку сдали и написали 40 000тг с декабря по декабрь. Поэтому то я поставила 40 000 в 101.01 в 2008 г, поскольку как я поняла среднегодовая у нас 40 000, а месяц всего 1, когда вообще выли авансы. Что вы на это скажите, lexx????? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 18, 2008 10:02:13   

    почему месяц то один берете, фактически ваш прошлый год состоял из 6 месяцев июль-декабрь и сумма 40000 это на 6 месяцев, не важно что вы подали её в декабре

    Добавлено спустя 3 минуты:

    т.е. получается 40000/6х3=19999,99 эта сумма у вас должна была быть в форме 101.01, ежемесячно по 6666,67

    Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:

    и еще один вопрос, по декларации за 2007 год у вас доход или убыток? от этого зависит какую форму вам сдавать и какой расчет авансовых после сдачи декларации...
    а с начислениями по 101.01 уже ничего не сделать, платить за февраль, март по 40000 тенге и плюс пеня которая набежала...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Сб Апр 19, 2008 12:18:46 Сообщить модератору   

    Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
    но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Апр 19, 2008 12:48:58 Сообщить модератору   

    я отправила сначала 101.02 с начислением, а потом доп.форму с минусами... т.е. исчислила как положено - не ниже уровня прощлого года и потом воспользовалась правом откорректировать ав.платежи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 21, 2008 09:16:29   

    Anonymous говорит:
    Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
    но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году.

    если доход то конечно 101.02, а что у вас будет на 9 месяцев этого года, зависит от того какой кпн у вас получился по декларации, если бы у вас не было дохода, думаю можно было подать 101.02 в минусе вообще, в связи с тем что 101.01 была подана на сумму в 6 раз большую чем надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 24, 2008 14:12:47   

    Сложилась такая ситуация. До 20 декабря 2007 сдали дополнительную 101.04 и механически ошиблась период поставила декабрь-январь. Отчет отправился уведомление как положено пришло с суммой к начислению, но этот отчет не попал на лицевой счет. Теперь камеральный контроль говорит что начислений нет из-за некорректно поставленного периода и что отчет считается не сданным, а соотвественно налагают санкции. Правы ли оны или нет? Может кто сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Сертификат CAP
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 24, 2008 14:34:46   

    Статья 69. Порядок составления и представления налоговой отчетности
    1. Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком, налоговым агентом либо их представителями самостоятельно в порядке и по формам, установленным уполномоченным государственным органом в соответствии с настоящим Кодексом....
    ...
    Налоговая отчетность считается не представленной в налоговый орган, если в ней:
    1) не указан либо неверно указан регистрационный номер налогоплательщика;

    1) не указан либо неверно указан идентификационный номер;
    (В (пп.1) п.10 ст.69 внесены изменения ЗРК от 12.01.2007 N 224-III, данные изменения вводятся в действие согласно ст.2 ЗРК от 12.01.2007 N 224-III)

    2) не указан налоговый период;
    3) нарушены требования настоящей статьи относительно подписи и заверения налоговой отчетности;

    Если вы сумеете доказать, что п. 2 не ваш случай, то они не правы.
    Во первых период у вас указан, но ошибочно...
    Во вторых где не указан? если в поле рядом с номером формы, то он есть! Правильно?
    Я думаю, что вам следует побороться за "свое".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 24, 2008 14:39:16   

    Период рядом с номером формы указан верно. Неправильно указан в строке 101.04.004 с декабря по январь и они ссылаются на п.4 этой статьи

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Сертификат CAP
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 24, 2008 15:36:45   

    Вот блин, даже не знаю что и сказать...
    У кого узнать, что значит "нарушена структура электронного формата", если расчет ушел, и получено увед. (кстати, что в уведе?разноску смотрели?)
    Попросите сисадминов просмотреть логи, может копии в НК отнести?
    Расчет то сдан, может как вариант сдать допики с правильными сроками?
    Чесно, не знаю, но то что расчет сдан и адм.штраф не правомерен... я бы билась до первой крови...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Чт Апр 24, 2008 16:15:32 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом

    Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой!

    Карапетка, привет! (Мэг)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Сертификат CAP
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 24, 2008 16:20:53   

    Привет, ты что шифруешься?
    Ну у меня тоже не сел, хоть и правильно все, там вручную садили...
    В уведомлении разноска, как я поняла есть, только Галина не написала сроки начисления как разнеслись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Апр 24, 2008 16:35:46 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой!


    ну, то, что отчет не "сел", ни о чем не говорит...Тут вон годовые-то еще не разнесены...Поднимите уведомление еще раз. Или запросите его. Иногда информация о разноске на лицевой счет на самом уведомлении появляется позже. Если бы была нарушена структура электронного формата-отчет был бы со статусом "Не принят" и причины. Мое имхастое: к вам пп) 4 п.9 ст.69 не применим. И я бы попыталась сдать допик. Правильно ли я поняла, что сумма, которую вы начисляете в декабре и подлежащая уплате в декабре же, автоматически разделилась на 2 месяца? Тогда в допике был бы такой же период, только в январе сумму бы я поставила с минусом, а декабре такую же сумму с плюсом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Чт Апр 24, 2008 16:39:01 Сообщить модератору   

    Конечно, я тоже думаю, надо бится... написала длинное сообщение про свою битву с НК в похожем случае, а оно пропало Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Чт Апр 24, 2008 21:27:13 Сообщить модератору   

    А как допик если уже на крючке камералки. В уведомление стоит принято РК МФ, а на лицевом нет. Они говорят что он завис в базе как ошибочный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Сертификат CAP
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Апр 24, 2008 22:33:12   

    Какой же он ошибочный, если увед есть??? Когда ошибочный приходит статус "не принято"????????????? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akm
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Апр 24, 2008 23:46:46 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    А как допик если уже на крючке камералки. В уведомление стоит принято РК МФ, а на лицевом нет. Они говорят что он завис в базе как ошибочный.

    Ничего страшного Напишите письмо в НК ,приложите увед и вместе с ними устраните причину ошибки в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz