Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какой код НО поставить в налоговой отчетности по форме 910.00?
    Взаимозачет основными средствами. В какой форме налоговой отчетности отразить.
    На какой срок продлевается сдача нало...
    в какой форме налоговой отчетности до...
    Относятся ли на вычеты для расчета КП...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 09, 2008 14:33:46 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=300201#300201
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=299765#299765

    ИП работает по упрощёнке, один. Нет наёмных работников. В мае 2008 для погрузочно-разгрузочных работ воспользовался услугами двух человек. Заключили гражданско-правовой договор на эту работу. Они получая оплату за работу росписались в расходном ордере и предоставили копии уд. личности и РНН.
    Теперь в июле, при сдаче квартальной отчётности наряду с 910 формой планирует сдавать 201 с отражением ИПН удержанного с их доходов. Есть два вопроса:
    1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.
    2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
    Заранее благодарна за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 09, 2008 16:27:12 Сообщить модератору   

    1. Отражается
    2. По своему РНН, т.к. в этом случае ИП выступает в качестве налогового агента. В свой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Май 09, 2008 20:26:23 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 910 форме это отражается только в строках по кол-ву наёмных работников и их среднемесячной заработной плате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 09, 2008 23:41:20 Сообщить модератору   

    Dasha говорит:
    1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.


    а вот я всегда считала, что в 910.00 форме отражаются данные ток о работниках по трудовому договору. Тем более, что в форме и в правилах применяются понятия "работник", "заработная плата", "сумма социальных отчислений за работников" (а с других категории физлиц соцотчисления и не удерживаются, ток с работников).

    так что - не нужно отражать в 910.00 данные по погрузчикам вашим.

    ИПН действительно только за ИП, у него и код бюдж.классификации другой и в лицевом счете в НК он у вас отдельно будет идти к начислению от ИПН у источника (за работников или за физлиц).

    Dasha говорит:
    2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
    Заранее благодарна за помощь!

    вы сдадите 201.00 - там покажете суммы ИПН за погрузчиков ваших, подлежащие перечислению. А потом оплатите. Даже если общей суммой, только из формы 201.00 НК узнает что вы должны платить и сколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Июн 02, 2008 19:52:22 Сообщить модератору   

    Всем привет. Подскажите пожалуйсто. ИП на общеустановленном режиме хочет для проведения 1 заказа привлечь около 7 человек для работы. Но смсла оформлять их все нету, поскольку работа завершиться меньше чем за месяц. Поэтому я подумала может сделать это как разовые выплаты для этих работников и дешевле будет. Но вот проблема теперь не могу найти, где по годовому отчету формы 220 будут учитываться в виде вычетов разовые выплаты физ. лицам? И вообще идут ли разовые выплаты на вычет? Буду вам глубоко благодарна за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Окт 12, 2009 17:54:30 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Окт 12, 2009 17:57:29 Сообщить модератору   

    Naum_LV говорит:
    Добрый день!
    Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?


    Форма 200.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 04, 2010 13:43:14   

    В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом?

    перенесено в уже существующую ветку = Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 04, 2010 13:49:15 Сообщить модератору   

    Добрый, День! Отражается в 200 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Коллега
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 04, 2010 13:52:14 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179
    Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Фев 09, 2010 16:15:24 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Форма 200.00

    А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Фев 09, 2010 16:16:54 Сообщить модератору   

    Tary сообщение выше LV



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Фев 09, 2010 16:18:24 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ

    согласно Инструкции по заполнению 200 в строке 200.00.001 указываются суммы по Договору ГПХ.
    1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Фев 09, 2010 16:18:34 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Tary[/b сообщение выше [b]LV

    А я все приложение 200.01 смотрю Embarassed Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 15, 2010 16:50:19 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    gulya2949179
    Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    Договор ГПХ, упрощенный режим, ИП. Отчетность за 2009 г. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? А начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 15, 2010 16:52:26 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате?

    верно, отразите ИПН в предусмотренных строках ф. 910
    EVDOKIY говорит:
    А начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    обязательно показывать.. ведь она у вас возникла с начисленного дохода физ. лицу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 15, 2010 16:56:18 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    Показывать.
    Начислено - строка 910.00.018
    ИПН - строка 910.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Мар 22, 2012 18:01:13 Сообщить модератору   

    Пожалуйста ответьте или отправьте меня в правильную ветку. У меня ТОО (упрощенка) был заключен договор с физ лицо на покупку оборудования, удержала ИПН оплатила на КБК 101201, теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. Права ли Я?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 22, 2012 19:42:04   

    gulka2001, вы в правильной ветке, только почему предыдущие посты в ней не прочитали, прежде чем свой пост писать?
    gulka2001 говорит:
    теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов.

    Ответы:
    LV говорит:
    в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    Оксана_К говорит:
    Начислено - строка 910.00.018
    ИПН - строка 910.00.019

    gulka2001 говорит:
    Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН.

    В строке 910.01.001 вы показываете доход самого ТОО, а по договору ГПХ доход возник у физлица, которому вы заплатили за оборудование.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz