Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Результатов поиска: 606
    На главную Энциклопедия Баланса
    Автор Сообщение
      Тема: Какие проводки должны быть при начислении амортизации.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 1
    Видели: 3068

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вс Апр 16, 2017 11:44:29   Тема: Какие проводки должны быть при начислении амортизации.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В базе 1 С начисляется амортизация. Но при закрытии периода, она закрывается на ноль.. и при этом не уменьшает стоимость ОС самих. Программа дает проводку по начис ...
      Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 6
    Видели: 3542

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Мар 30, 2017 10:35:45   Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    хорошо.. спасибо
      Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 6
    Видели: 3542

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Мар 30, 2017 10:16:30   Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    т.е. так же сдают форму 100.00 и платят налог?
    не могу понять..

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    тогда в чем состоит льгота?
      Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 6
    Видели: 3542

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Мар 30, 2017 09:32:05   Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    А как же: "Декларация составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключен ...
      Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 6
    Видели: 3542

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Мар 29, 2017 16:37:33   Тема: Какую форму нужно сдавать при занятии медицинской деятельностью
    Добрый день. У ТОО имеется лицензия на занятие медицинской деятельностью ( в частности лечебной физкультурой). Какую форму нужно сдавать? ведь этот вид деятельности освобожден от сдачи формы 100.00? и ...
      Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 24
    Видели: 10875

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Мар 28, 2017 09:25:06   Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Ваше ТОО работает по какому режиму налогообложения?
    Плательщик НДС или нет?
    Нет.. мы не являемся плательщиками НДС
      Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 24
    Видели: 10875

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 17:31:34   Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Просто изначально бухгалтера сделали неверно.. на приход денег поставили по чекам, сколько пробили. А денег в подотчет выдали больше, причем официально. Подотчетник сделал свои авансовые отчеты и тепе ...
      Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 24
    Видели: 10875

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 17:11:39   Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    понятно.. лучше все таи удалить эти авансовые отчеты
      Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 24
    Видели: 10875

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 16:52:15   Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    ну т.е. проблем с налоговой не будет из за этого?
      Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 24
    Видели: 10875

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 15:58:17   Тема: Может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге
    Добрый день. Подскажите. может ли быть, что фирма должна подотчетному лицу 12 000 000 тенге? меня эта цифра смущает. пришла на новую фирму и должна как бы исправить ошибки. уверена , что так не пойдет ...
      Тема: Коммунальные услуги одной компании приходует и оплачивает другая компания. Как исправить?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2405

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 12:25:35   Тема: Коммунальные услуги одной компании приходует и оплачивает другая компания. Как исправить?
    нет.. оплата была уже произведена и как бы это не уменьшает стоимость аренды

    Добавлено спустя 49 секунд:

    как я проведу взаимозачет?
      Тема: Коммунальные услуги одной компании приходует и оплачивает другая компания. Как исправить?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2405

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Пн Мар 27, 2017 12:10:38   Тема: Коммунальные услуги одной компании приходует и оплачивает другая компания. Как исправить?
    Добрый день. Ситуация такая: ТОО снимает помещение в аренду. Приходят квитанции за ком услуги, на имя арендодателя. Оплачивает наше ТОО (арендатор). При этом в базе ТОО бухгалтер проводит начисление э ...
      Тема: Как оформить возврат ОС 1С Управление Торговлей?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 3062

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Пт Мар 17, 2017 17:16:03   Тема: Как оформить возврат ОС 1С Управление Торговлей?
    Добрый день. Приобрели маршрутизатор (ОС) . Приняли к учету как ОС. Через 2 дня выяснилось, что он нам не подходит. Магазин сделал возврат от покупателя и выписал новой реализацией нам нужны товар. Во ...
      Тема: Как оформить возврат ОС в 1С Бухгалтерия и 1С Управление Торговлей?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 3533

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Мар 17, 2017 16:34:09   Тема: Как оформить возврат ОС в 1С Бухгалтерия и 1С Управление Торговлей?
    А в программе 1С управление Торговлей..
      Тема: Как оформить возврат ОС в 1С Бухгалтерия и 1С Управление Торговлей?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 3533

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Мар 17, 2017 15:47:04   Тема: Как оформить возврат ОС в 1С Бухгалтерия и 1С Управление Торговлей?
    Добрый день. Приобрели маршрутизатор (ОС) . Приняли к учету как ОС. Через 2 дня выяснилось, что он нам не подходит. Магазин сделал возврат от покупателя и выписал новой реализацией нам нужны товар. Во ...
      Тема: Сотрудник оформлен в двух компаниях. Как начислить командировочные?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2574

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Мар 16, 2017 09:32:40   Тема: Сотрудник оформлен в двух компаниях. Как начислить командировочные?
    Спасибо
      Тема: Сотрудник оформлен в двух компаниях. Как начислить командировочные?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2574

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Мар 15, 2017 17:40:08   Тема: Сотрудник оформлен в двух компаниях. Как начислить командировочные?
    Добрый день. Подскажите. Сотрудник оформлен в двух компаниях.. По факту - это главная фирма и дочка ее.. а с юридической стороны - две разные компании. Вот его отправляют в командировку от одно из ком ...
      Тема: Амортизация по БУ и НУ значительно отличается в программе 1С
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 4
    Видели: 2234

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Мар 15, 2017 11:27:39   Тема: Амортизация по БУ и НУ значительно отличается в программе 1С
    Спасибо.. Но тогда в форме 100.00 в строке 100.02.006 Амортизационные отчисления по фиксированным активам мне использовать какую амортизацию? программа ставит сама по НУ. т.е. 12 723,21 тенге.
      Тема: Амортизация по БУ и НУ значительно отличается в программе 1С
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 4
    Видели: 2234

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Мар 15, 2017 10:29:05   Тема: Амортизация по БУ и НУ значительно отличается в программе 1С
    Добрый день. при составлении формы 100.00 заметила , что амортизация по БУ и НУ значительно отличается. Например, амортизация платежного терминала за 2016 год (приобретен в октябре) - БУ 2 827,38 тен ...
      Тема: как исправить дату оборота в эсф , если прошло более 15 дней
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 4617

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 13:30:31   Тема: как исправить дату оборота в эсф , если прошло более 15 дней
    неужели никто не подскажет?
      Тема: как исправить дату оборота в эсф , если прошло более 15 дней
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 4617

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 10:50:42   Тема: как исправить дату оборота в эсф , если прошло более 15 дней
    Добрый день. Ситуация такая. Товар отгрузили 14 сентября. электронный счет-фактура был выставлен 23 сентября. все дата оборота должна быть 14.09.2016.. но по какой то ошибке - она проставилась в счете ...
      Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 12
    Видели: 10549

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Окт 31, 2016 14:30:32   Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    спасибо
      Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 12
    Видели: 10549

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Окт 31, 2016 14:26:18   Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    нет.. я поэтому и спрашиваю можно ли отозвать через такой срок? не грозит ли это штрафом?
      Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 12
    Видели: 10549

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Окт 31, 2016 13:08:53   Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    но прошло уже 31 день..
      Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 12
    Видели: 10549

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Сб Окт 29, 2016 10:22:55   Тема: На какой день можно отозвать неверную ЭСФ?
    Добрый день. Подскажите на какой день можно отозвать неверную электронную счет-фактуру? есть ли определенные сроки? или если документ выписан ошибочно его можно отозвать в любое время?

    Добавлено сп ...
      Тема: Отозвала ошибочно ЭСФ. что делать?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 3174

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Чт Окт 20, 2016 17:03:21   Тема: Отозвала ошибочно ЭСФ. что делать?
    Добрый день.. Ситуация такая. Отозвала счета фактуры не те. т.е. те , которые не нужно было отзывать. с момента совершения оборота прошло уже 20 дней. Счет-фактуру отозвала на 13 день. ошибочно. Что д ...
      Тема: Дали документы на рынке без счета-фактуры
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 2498

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 09, 2016 16:25:38   Тема: Дали документы на рынке без счета-фактуры
    т.е. если они не плательщики НДС они могут не давать мне счет-фактуру?
      Тема: Дали документы на рынке без счета-фактуры
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 2498

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пт Сен 09, 2016 15:56:46   Тема: Дали документы на рынке без счета-фактуры
    Завхоз на рынке купила товар на сумму 20 700 тенге. Дали чек и накладную зеленую. Подскажите достаточно ли это для правильного оформления авансового отчета? можно ли без счета фактуры принять к учету? ...
      Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 7
    Видели: 3977

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Авг 31, 2016 11:15:36   Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Они у нас попадают в один квартал - счета-фактуры июньские..
      Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 7
    Видели: 3977

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Авг 31, 2016 09:46:03   Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Нет.. это понятно.. Сами счета -фактуры они идентичны, только дата не совпадает. Одна и все. То что можно выгрузить - это тоже понятно. Вопрос в то м, что они сдали уже отчет по НДС , указав в них наш ...
      Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 7
    Видели: 3977

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Авг 30, 2016 08:05:11   Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Но как же.. Дата совершения оборота и номер совпадает, а дата выписки счета-фактуры не совпадает.. Она идет позже на дней 10, так как по закону мы имеем право выписать счет-фактуру в течение 10 дней, ...
      Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 7
    Видели: 3977

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Авг 29, 2016 17:40:19   Тема: Сдали НДС по бумажным счетам фактурам
    Добрый день.Ситуация такая: Наше ТОО перешло на ЭСФ. В связи с этим в последние две недели мы на бумажных счетах-фактурах отправили товар и уведомление о том, что мы переходим на ЭСФ. Наши Покупатели ...
      Тема: Фирма в убытке.. нужно ли сдавать расчет по авансовым платежам ?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2630

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Авг 19, 2016 09:37:48   Тема: Фирма в убытке.. нужно ли сдавать расчет по авансовым платежам ?
    Добрый день. Ситуация такова:
    ТОО начало свою деятельность в 2015 году в июле.. 2015 год закрылся с минусом по КПН. В убытке. мы не сдавали авансовые платежи (форму до сдачи декларации и после). В эт ...
      Тема: ПРи получении товара от кого ставить приход от ТОО или от его филиала?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 3317

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Июл 19, 2016 11:30:22   Тема: ПРи получении товара от кого ставить приход от ТОО или от его филиала?
    Добрый день. Мы являемся филиалом ТОО. При реализации поставщиком и грузоотправителем в счетах-фактурах являемся тоже мы. Отчеты по НДС за все филиалы сдает головная организация. Теперь наши покупател ...
      Тема: В каких условиях верно применить вычет МЗП при расчетет компенсации при увольнении сотрудника
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 3125

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Июл 14, 2016 14:35:28   Тема: В каких условиях верно применить вычет МЗП при расчетет компенсации при увольнении сотрудника
    спасибо
      Тема: В каких условиях верно применить вычет МЗП при расчетет компенсации при увольнении сотрудника
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 3125

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Июл 14, 2016 08:42:40   Тема: В каких условиях верно применить вычет МЗП при расчетет компенсации при увольнении сотрудника
    Добрый день. Ситуация такая: после отпуска по уходу за ребенком два сотрудника написали заявление на увольнение. Один сотрудник уволился в начале месяца, второй в конце. При расчете компенсации за неи ...
      Тема: Как верно занести сумму импорта в РК в декларацию 300.00?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2064

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Июн 15, 2016 10:21:20   Тема: Как верно занести сумму импорта в РК в декларацию 300.00?
    Добрый день ПОдскажите, при заполнении декларации 300.00 в строке , где мы указываем данные из декларации 320.00, т.е. импорт в РК. Данные какие нужно брать? например мне товар пришел в декабре, а оп ...
      Тема: Сдали два раза форму 328/00 на один счет-фактуру.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2955

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Май 10, 2016 08:06:25   Тема: Сдали два раза форму 328/00 на один счет-фактуру.
    Да ,у нас импорт ежемесячно.. Спасибо вам, а то я так расстроилась.. Голову не морочат.
      Тема: Сдали два раза форму 328/00 на один счет-фактуру.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 2
    Видели: 2955

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пн Май 09, 2016 15:16:00   Тема: Сдали два раза форму 328/00 на один счет-фактуру.
    Добрый день. Ситуация такая. Сдали 2 раза форму 328.00 вместе с декларацией 320.00 на один счет-фактуру. Ошибочно. В январе и в феврале. Сумма налога большая.. Что делать?как можно все исправить? В на ...
      Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5477

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Ср Мар 09, 2016 16:56:54   Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    спасибо.. 1С бухгалтерия 8.2
      Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5477

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Ср Мар 09, 2016 16:23:41   Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Просто мне при заполнении формы 100.00 программа пишет, что если закрыты месяцы , то программа может некорректно рассчитать налог
      Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5477

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Ср Мар 09, 2016 16:17:46   Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    И декабрь закрыть тоже?
      Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5477

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Ср Мар 09, 2016 13:58:55   Тема: Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужно ли сделать закрытие всех месяцев в программе 1С до заполнения формы 100.00? Или сначала собрать форму 100.00 , а уж потом закрыть месяцы?

    Добавлено спустя ...
      Тема: Операции по импорту из стран Таможенного Союза
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 1
    Видели: 3367

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Окт 29, 2015 08:53:12   Тема: Операции по импорту из стран Таможенного Союза
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Товар пришел из России.
    Поступление товара Дт.1330 Кт 3310
    Заявление о ввозе Дт. 1630 Кт 3130
    Платежное поручение (оплата НДС) Дт 3130 К 1030
    Верно ли я зан ...
      Тема: Услуги нерезиденту (Россия)
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 2565

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Окт 22, 2015 13:18:56   Тема: Услуги нерезиденту (Россия)
    Извините. я ошиблась. Мы являемся плательщиками НДС
      Тема: Услуги нерезиденту (Россия)
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 3
    Видели: 2565

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Окт 22, 2015 09:48:04   Тема: Услуги нерезиденту (Россия)
    Добрый день. подскажите. Наше ТОО оплатило доставку товаров ж/д транспортом вместо нашего Поставщика. Теперь Поставщик (Россия) просит перевыставить услугу им, в Россию. Подскажите, как это будет выг ...
      Тема: Как оприходовать корректировочный счет -фактуру из стран ТС в Бухгалтерии 8,2
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 1
    Видели: 2498

    СообщениеФорум: Автоматизация учета. Компьютерные программы для бухгалтера   Добавлено: Вт Окт 20, 2015 10:36:06   Тема: Как оприходовать корректировочный счет -фактуру из стран ТС в Бухгалтерии 8,2
    Как оприходовать корректировочный счет -фактуру из стран ТС в Бухгалтерии 1С 8.2 .. Счет фактура выставлена поставщиками из России. В том документе показано уменьшение задолженности на 12 00 $ на това ...
      Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5874

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Окт 14, 2015 17:34:15   Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    нет, суточные начисленные при командировкках не облагаем, так как они укладываются всего в 4 МРП

    Добавлено спустя 51 секунду:

    нет, суточные начисленные при командировкках не облагаем, так как он ...
      Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5874

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Окт 14, 2015 17:26:15   Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Т.ет.е. в первом случае получается в строке где проставляется помесячно начисленные доходы я не должна включать компенсации за неиспользованный отпуск и командировочные?

    Добавлено спустя 12 минут 1 ...
      Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Хункаева Фатима

    Комментарии: 8
    Видели: 5874

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Окт 14, 2015 16:48:08   Тема: Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста . Я заполняю форму 200.00 . При заполнении строки 200.01.001 Итоговая за 3 меясца -заполняем Фонд заработной платы за 3 месяца , а вот ниже строка, с этим же кодом, ...
     
    Страница 1 из 13 На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.

    Часовой пояс: GMT + 6
     
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz