Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Оборотно- сальдовая ведомость по налоговому учету .
    Оборотно Сальдовая Ведомость № Висит красным уплаченный Соц.налог и КПН.
    Оборотно-сальдовая ведомость в 1С Бух...
    В "оборотно-сальдовая ведомость по счету" зависают суммы.
    Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 1330 по отдельной группе?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оборотно- сальдовая ведомость - счет 1420     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Авг 19, 2008 10:38:25 Сообщить модератору   

    Surprised скажите пожалуйста, в прогр. 1 С в оборотке счет 1420 при закрытие периода - "Закрытие периода
    Налог на добавленную стоимость (13%)
    Налог/взнос: Начислено/уплачено
    Налог на добавленную стоимость (13%)
    во второй графе
    <...>""Закрытие периода
    Налог на добавленную стоимость(14%)Налог/взнос: Начислено/уплачено
    Налог на добавленную стоимость (13%) почему он так закрывает, визде пролазила не получается

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Авг 19, 2008 10:58:33 Сообщить модератору   

    А вы уверены, что у вас 8 версия?
    Спрашиваю потому, что там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

    Скорее всего, у вас 7.7.
    Попробуйте посмотреть ОСВ по забалансовому счету "ОБ".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Авг 19, 2008 11:07:46 Сообщить модератору   

    Я думаю нужно проверить документы, вы наверное где то выбили документ с 14 % НДС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Авг 19, 2008 11:36:29 Сообщить модератору   

    там счет 1420 не имеет аналитики по ставкам, а документ называется "Закрытие месяца", а не закрытие периода.

    да у меня версия 7.7

    Mad нет, закрытие периода! а когда делаю закрытие месяца он закрывает как надо по 13%, когда закрываю квартал это ведь и есть закрытие периода тогда он закрывает в одной графе по 14 %

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #5 Вт Авг 19, 2008 11:49:27   

    Naiman
    А что с суммами? они правильные?
    Короче я посмотрела свою оборотку. Там тоже есть комментарий про 14% при закрытии 1-го квартала и сумма, которая "перешла" с прошлого года когда было 14%.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Авг 19, 2008 11:53:15 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad суммы правильные

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #7 Ср Янв 14, 2009 12:44:18 Сообщить модератору   

    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #8 Ср Янв 14, 2009 12:45:30 Сообщить модератору   

    Работаю в 8.0 версии

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Янв 14, 2009 14:02:17 Сообщить модератору   

    Вы проводили документы: "Расчет ИПН и ОПВ и удержаний", "Расчет СН и СО" ?
    и к тому же, в 8-ке проводки "рисуются" на основании документа "Отражение З/п в регламентированном учете".

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Anonymous говорит:
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350по карточке счета , у меня вообще не показывает отражение зарплаты в регл. отчете, а выходит только Дт 3350 Кт 1030 и все... а остальное удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы их в карточке нет...


    откройте "Журнал документов по з/п" и посмотрите как вы провели удержания ИПН, ОПВ, прочие доходы

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Янв 15, 2009 22:15:05 Сообщить модератору   

    Приветствую всех! У меня 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 259, при начислении амортизации ОС в оборотно-сальдовой ведомости показывает цифры и по Дт и по Кт. Это правильно или что-то не так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Янв 15, 2009 22:43:01 Сообщить модератору   

    Скорее всего в справочнике ФА поле "счет затрат" стоит 2410 или что врятли 2420, оч часто вижу Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Май 19, 2009 10:24:54 Сообщить модератору   

    Доброго дня всем форумчанам!Подскажите пожалуйста новичку : Embarassed могут ли быть на конец года остатки одновременно по счетам 3130 и 1420?ситуация такая;проводки например
    по 3кв 1420 3310 600 тен
    1210 3130 1000 тен
    3130 1030 300 тен

    по 4 кв 1210 3130 2000 тен
    3130 1420 2000 тен
    1420 3310 3000 тен
    т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге
    сч 1420-3000тенге
    так может быть? Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #13 Вт Май 19, 2009 10:50:06 Сказали Спасибо❤   

    3кв нет закрывающих проводок
    Дт3130 Кт1420=600
    LUDO говорит:
    т.е остатки на к.г. по сч 3130-100 тенге

    Да, недоплатили за 3 кв.=начислено НДС 1000 минус НДС в зачет 600= 400 к оплате, а оплачено всего 300.
    4кв. всё в норме

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    LUDO говорит:
    сч 1420-3000тенге

    Почему, должны быть только 600 незакрытые за 3 кв.2009
    За 4 кв. ведь есть такие проводки-
    LUDO говорит:
    3130 1420 2000 тен


    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Возможно что это остатки за прошлые периоды, на начало 3 квартала.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Май 19, 2009 12:06:12 Сообщить модератору   

    Елена большое спасибо за помощь.но пока нет все ясно
    Пусть с-до на нач. 3 кв по счетам=0,тогда по итогам 3 кв :с-до 1420=0,3130=100
    в 4 кв начислен НДС=2000,НДС в зачет=5000(но в это м-це беру только 2000,а 3000 оставляю на следующий период?)или по итогу года должна сделать проводку 3130 1420 "-"3000

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #15 Вт Май 19, 2009 12:19:25 Сказали Спасибо❤   

    Тогда за 3кв. должно быть так
    Дт1420 Кт3310 =600
    Дт1210 Кт3130=1000
    Дт3130 Кт1420=600
    Сальдо 1420 дт=0
    Сальдо 3130 кт=100
    LUDO говорит:
    НДС в зачет=5000

    Тогда за 4кв. должно быть так
    Дт1420 Кт3310 =5000
    Дт1210 Кт3130=2000
    Дт3130 Кт1420=2000
    Сальдо 1420 дт=3000 (5000-2000)
    Сальдо 3130 кт=100

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Вт Май 19, 2009 13:59:34 Сообщить модератору   

    с проводками разобралась,а как быть с ж.о.№5"Обязательства по налогам",я в 1с8 формирую обороты счета 3100,согласно этого получается что у меня долг по оплате ндс( с-до по сч 3130=100),ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000 Shocked ,или так и должно быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #17 Вт Май 19, 2009 15:34:26   

    LUDO говорит:
    ведь в ж.о. не видно что уменя на 1420 висит 3000

    Почему, ведь в ЖО есть графы по данному счету -1420.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Вы помимо 1с еще и журналы ведете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Вт Май 19, 2009 15:45:58 Сообщить модератору   

    Я не вела,но думаю что нужно вести,ведь ж.о. никто не отменя,а как вы ведете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #19 Вт Май 19, 2009 15:54:40 Сказали Спасибо❤   

    Те же самые журналы можно распечатать из 1с.
    Я распечатываю ОСВ (первую по списку в отчетах) и по ней крыжа каждый счет распечатываю анализы счетов и ОСВ по счету. Также распечатываю шахматную ведомость и главную книгу.
    Проверки были, претензий не было.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Вт Май 19, 2009 16:03:16 Сообщить модератору   

    А у меня еще ни одной проверки не было...вот и сижу голову себе "забиваю",как сделать чтоб проверка с наименьшими потерями прошла...последую вашему примеру!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz