Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли доначислить текущие платежи по налогу на имуществу за 2008 год?
    Декларация по ИПН,ф.220 за 2008 год.
    В 3 кв 2008 года ТОО перешло с ОУР на...
    Не сдавалась декларация по эмиссии в окружающую среду с 2008 года - что делать?
    форма 910 упрощенная декларация
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Декларация по имуществу форма 700.00 за 2008 год     
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Мар 13, 2009 16:16:46 Сообщить модератору   

    Проверила только что открыть и заполнить приложение 2 к декларации 700 налог на транспортные средства, все заполняется. Проверьте сколько Мб ЭФНО которое вы скачали, бывает не полностью скачивается и поэтому не все работает, должно быть 7,56 МБ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Мар 13, 2009 17:28:59 Сообщить модератору   

    yliana говорит:
    ф. 701,02по строке 701,02,005 , ее что-ли не надо прибавлять????

    вместо 701.02 мы сдали 701.01 форму, поэтому к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала. Так что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Гончаренко
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Сб Мар 14, 2009 14:02:29 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ,извините я не много не правильно задала вопрос. За 2007 год мы вбивали наименование транспортного средства ( например, ЗИЛ -130).А за 2008 год уже не вбиваем наименование автотранспорта, а только по строке 700.02.001 галочкой указываем вид транспортного средства,так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Сб Мар 14, 2009 15:14:54   

    Елена Гончаренко говорит:
    А за 2008 год уже не вбиваем наименование автотранспорта, а только по строке 700.02.001 галочкой указываем вид транспортного средства,так?

    Совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Сб Мар 14, 2009 16:15:03 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста..
    я впервые заполняю Годовую декларацию по земельному налогу
    дали акт определения поправочного коэффициента для налогообложения с коэффициентом 1, написали, что земля расположена в зоне 1, что это означает? как это использовать, куда вписывать?
    к какой категории относится наша земля? унас большой магазин, внизу жилого дома, как бы цокольный этаж что ли. специально построен так дом..даже вот незнаю, как объяснитть, хочется яснее. в сведениях о собственнике написано- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
    Где могу взять сведения о БАЛЛЕ Бонитета? и какую налоговую ставку применять, использовать статью 381 НК? и конкретно по нашему городу.
    сижу уже целый час, пытаюсь что нить найти, никак, уже голова кругом!!!
    ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Сб Мар 14, 2009 16:23:31 Сообщить модератору   

    Сидорова говорит:
    я слышала что с 1 января 2009 формы отзываться не будут, в НК сказали...

    отзывать можно будет, но только по ошибкам, указанным в кодексе и в заявлении на отзыв. Вчера забрала из НК результат по отзыву, хотя токой ошибки и не было в заявлении. Отзыв был по виду отчетности. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Мар 16, 2009 16:12:43 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    вместо 701.02 мы сдавали 701.01 форму, поэтому в 700 форме в графе 700.00.010 к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала 2009 года. Так что ли?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Пн Мар 16, 2009 16:30:48   

    Nemo говорит:
    к какой категории относится наша земля? унас большой магазин, внизу жилого дома, как бы цокольный этаж что ли. специально построен так дом.

    Курсором подойдите к строке 700.01.006 сверху увидите разъяснение, что куда относить, у вас, я думаю,ЗНП.
    Балл бонитета не надо. А базовую ставку узнайте в своем НК. Например ,по нашему городу по Кодексу одно, они дали другую ставку, так как решения местных органов могут быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пн Мар 16, 2009 16:34:42 Сообщить модератору   

    вроде я и читаю там, что куда, но так как я впервые это делаю, боюсь ошибиться, вот и возникает куча вопросов.
    спасибо за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Пн Мар 16, 2009 16:59:40   

    Приобрели здание под магазин в мае м-це 2008 года, только договор купли-продажи, а регистрация в БТИ и т.д. продолжается до сих пор.
    Расчет по имуществу не сдавали, так как считали, что документы еще не оформлены, хотя магазин действует с мая 2008 года.
    Должны ли были сдать расчет ? А сейчас я могу сдать 700 форму без расчета ? Кто как думает ?
    Или сдать расчет за 2008 год, расчет за 2009 год, заплатить пеню, штраф за несвоевременную сдачу и потом только 700 ?
    Кто что посоветует наверно были случаи .....предыдущий бухгалтер считает, что раз нет доков , то и нет расчета. А я считаю, что договор купли-продажи и участие в предпринимательской деятельности служит основанием для сдачи расчетов по налогу на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нагайна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Пн Мар 16, 2009 17:17:31   

    Раконка говорит:
    Приобрели здание под магазин в мае м-це 2008 года, только договор купли-продажи, а регистрация в БТИ и т.д. продолжается до сих пор.
    Расчет по имуществу не сдавали, так как считали, что документы еще не оформлены, хотя магазин действует с мая 2008 года.
    Должны ли были сдать расчет ? А сейчас я могу сдать 700 форму без расчета ? Кто как думает ?
    Или сдать расчет за 2008 год, расчет за 2009 год, заплатить пеню, штраф за несвоевременную сдачу и потом только 700 ?
    Кто что посоветует наверно были случаи .....предыдущий бухгалтер считает, что раз нет доков , то и нет расчета. А я считаю, что договор купли-продажи и участие в предпринимательской деятельности служит основанием для сдачи расчетов по налогу на имущество


    Была аналогичная ситуация в 2002 году. Правды добиться не удалось, налоговики отвечали, а почему нет своевременной регистрации. В общем, решила сдавать и платить налог от даты договора купли-продажи. Налоговики, конечно же, начрередпринимательскойислят по дате договора. Т.к. есть наличие дохода от предпринимательской деят-ти. На баланс нужно ставить после подписания акта приемки-передачи. Налог на имущество считается по балансовой стоимости. [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пн Мар 16, 2009 17:29:17   

    Я думаю, если я сейчас сдам декларацию за 2008 год без расчета, прокатит или нет ? Ведь это обнаружится только при прверке ? Или лучше не рисковать ? А сдать расчеты за 2008, 2009 и потом только декларацию 700 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пн Мар 16, 2009 17:36:01   

    Раконка
    Как-то здесь советовали сначала оприходовать как товар, а потом в конце года, после 20 ноября, или сейчас поставить на учет как ОС. Вы ведь не только налог не заплатили, но и не сдали расчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пн Мар 16, 2009 17:39:05   

    Да но у меня здание, которое участвовало в предпринимательской деятельности...есть ККМ и отчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пн Мар 16, 2009 17:39:16   

    Подскажите пожалуйста в декларации 700 надо проставлять налоговый режим, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик, если я не ошибаюсь 01-юр.лица, 04-по упрощенке, а по патенту какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Мар 16, 2009 17:55:20 Сообщить модератору   

    [quote="Айгулечка"]вместо 701.02 мы сдавали 701.01 форму, поэтому в 700 форме в графе 700.00.010 к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала 2009 года. Так что ли?
    подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нагайна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Мар 16, 2009 18:02:02   

    Раконка говорит:
    Я думаю, если я сейчас сдам декларацию за 2008 год без расчета, прокатит или нет ? Ведь это обнаружится только при прверке ? Или лучше не рисковать ? А сдать расчеты за 2008, 2009 и потом только декларацию 700 ?


    За 2008г может и прокатит без подачи расчета, если покажите приход после 20 ноября, а за 2009 навряд ли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Мар 16, 2009 18:12:34 Сказали Спасибо❤   

    Элиталь говорит:
    Подскажите пожалуйста в декларации 700 надо проставлять налоговый режим, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик, если я не ошибаюсь 01-юр.лица, 04-по упрощенке, а по патенту как

    В самой Декларации сверху есть разъяснение.
    01-ЮЛ ОУР
    02-недропользователи
    03- ЮЛ СНР
    04- все ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вт Мар 17, 2009 13:00:56 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ув. бухгалтера! Подскажите пож. в 700 форме, в строке 700.00.10 что ставить (сумму форм 701.03 и 701.02). В этом году вместо 701.02 мы сдали 701.01. Значит прибавляем вместо 701.02, 701.01. Но у меня такой вопрос мы берем в 701.01 форме графу F всю сумму за 4 квартала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Вт Мар 17, 2009 13:10:34 Сказали Спасибо❤   

    Айгулечка говорит:
    Подскажите пож. в 700 форме, в строке 700.00.10 что ставить

    Эту сумму вы берете из расчета 701.02 и 700.03 за прошлый год. А 701.01 -это расчет на 2009 год. Графа F - это сумма всех предстоящих платежей.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    baknar говорит:
    700.03

    Ошиблась 701.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    случайно
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Ср Мар 18, 2009 10:06:09 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! я незнаю что делать, дело в том, что в ЭФНО я хочу отправить отчет 700.00 №7 за 2008 г, а он не отправляется, пишет ошибка "форма налоговой отчетности не подлежит к отправке на сервер и дальше проверьте заполнение ключевых полей ну там РНН ФИО и т.д." и в конце необходимо вести вид отчетности а раньше писало должно быть заполнено хоть одно поле, в отчете все заполнено два раза перезаполняли в ручную писали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аринка
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Ср Мар 18, 2009 10:41:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. подскажите пож. я в течении года приобретала ос и сдавала 701.03, соответственно оплату тоже производила. теперь я делаю 700 за 2008 год. и у меня выходит разница.
    начисл. уплачено.
    за 2007 ф.700 63295 63295
    на 2008 ф701.02 63771 70000
    2008 701.03 1кв 1038 1308
    2кв 1100 5000
    3кв -26809
    4кв 1169 4500

    таким образом начисленная сумма 103564 уплаченна 144103 в течении 2008 года. Теперь делаю 700 форму складываю все баланс.ст-ть ос на 1 число месяцев /13 и у меня получается не 103564 а 375298.
    за 2008 ф.700
    в строчке 700,00,009 375298
    стр 700.00.010 144103 (это все выше уплаченные суммы в этом году)7
    стр 700.00.012 231195 к начислению

    Это что получается я должна ещё начислить сверху и уплатить? не пойму где у меня ошибка?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Ср Мар 18, 2009 12:12:50   

    вы случайно транспорт в расчет не включали? по нему ИНН не начисляется.
    или какой то приход не показали в 701.02

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    проверьте лицевой счет ИНН в ИНИс

    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

    странно, по вашим данным пересчитала сумму начисления и получаю 93887 к начислению по сданным расчетам 63771+1038+1100+26809+1169.
    непонятно..... Cool

    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

    Аринка говорит:
    стр 700.00.010 144103 (это все выше уплаченные суммы в этом году)7

    это суммы поданные в расчетах в течение 2008г. Декларация 700 за 2007г сюда не включается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #74 Ср Мар 18, 2009 17:16:16 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пож.разобраться по налогу на имущество.В кодексе за 2008г. по налогу на имущ. последний расчет 20 ноября(по данным на 1 ноября).Получается все изменения после 1.11 показать в декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Ср Мар 18, 2009 17:18:00   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #76 Ср Мар 18, 2009 17:26:20 Сообщить модератору   

    пасибо Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кука
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Чт Мар 19, 2009 16:50:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение вопроса! Мы ИП открылись в январе, работать начали в марте, купили кассовый аппарат в сентябре и не сдали расчет на имущество до 21 ноября. В НК молчат ну и мы молчим.
    можно ли сейчас сдать годовую на имущество? и все или все таки они припишут штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Чт Мар 19, 2009 17:06:43 Сообщить модератору   

    кука говорит:
    можно ли сейчас сдать годовую на имущество? и все или все таки они припишут штраф?

    Годовую сдать нужно. Но если при проверке обнаружат это нарушение - все равно оштрафуют... (а может быть и нет... как повезет Very Happy ) А если не сдадите годовую - будет еще хуже... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Чт Мар 19, 2009 17:07:41   

    кука
    сдать годовую обяз.надо. При сверке обязательно всплывет - д.б аппарат на дату регистрации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nnok
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Чт Мар 19, 2009 21:45:34   

    скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    декларация по имуществу, ессно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Мар 19, 2009 21:55:48 Сообщить модератору   

    nnok говорит:
    скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nnok
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Чт Мар 19, 2009 22:28:45   

    Доминика говорит:
    nnok говорит:
    скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

    да.


    спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Чт Мар 19, 2009 23:45:34 Сообщить модератору   

    Пожалуйста! кнопочка "спасибо" рядом с моей аватаркой Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #84 Ср Мар 25, 2009 18:32:18 Сообщить модератору   

    По 700 форме сумма налога к уменьшению составила 462тенге, В 1С в Расчет налогов какой датой это уменьшение ставить, 2008г. или 2009г. В налоговой это уменьшение пройдет 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Ср Мар 25, 2009 18:38:54   

    Я корректирую начисление налога в декабре 2008г.
    Нерезидент Баланса говорит:
    В налоговой это уменьшение пройдет 2009г.

    У них там свои налоговые правила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Мар 25, 2009 18:40:16 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    какой датой это уменьшение ставить, 2008г. или 2009г

    Вы же декларацию за 2008г.сдаете, значит и уменьшение по бух.учету должно быть 2008 годом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Ср Мар 25, 2009 19:52:15 Сообщить модератору   

    у меня здание в одном городе соот-но НК этого города, другое имущество в другом городе НК этого города, как годовую сдавать в два НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Ср Мар 25, 2009 20:09:19 Сказали Спасибо❤   

    Две декларации в каждой - свойкод налогового комитета, по месту нахождения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ученик глбуха
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Чт Мар 26, 2009 13:09:09 Сообщить модератору   

    Добренький день! Подскажите пожалуйста, в 2008 в 701,02 по сроку уплаты до 20 февраля- 51795,до 20 мая - 51795,до 20 августа - 51795,до 20 ноября - 51795, в августе у меня выбывают ОС и я здаю 701,03 за 4 квартал уменьшая налог на 61164 по сроку уплаты на 20 ноября, так вот вопрос правильно ли я поступила??? или раз в 701,02 по сроку 20 ноября стоит 51795, то и уменьшать надо только на эту сумму, а остальную разницу на 9369 - корректировать в годовой 700,00 ??? Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Чт Мар 26, 2009 13:23:20   

    вы правильно поступили, так как уменьшение проводится по факту выбытия
    а разница у вас, возможно, и другая получится в годовой (из собственного опыта), она корректируется 700.00 формой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ученик глбуха
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Чт Мар 26, 2009 13:30:14 Сообщить модератору   

    Спасибки, конечно, но хотелось бы ссылку на какой нибудь документ или правила Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    А разница конечно другая там 700 ещё на уменьшение 6012, но вопрос как раз по 701,03 ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Чт Мар 26, 2009 13:34:42 Сообщить модератору   

    Ученик глбуха говорит:
    Спасибки, конечно, но хотелось бы ссылку на какой нибудь документ или правила Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    А разница конечно другая там 700 ещё на уменьшение 6012, но вопрос как раз по 701,03 ???

    да, nadezhdats, вам верно ответила
    + прилагаю правила по заполнению ф.701.03, чтобы вы могли убедиться в правильности вами заполненной ф.701.03)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Чт Мар 26, 2009 14:58:19   

    Ученик глбуха -всё равно окончательный расчет делается по 700 декларации. Там всё и откорректируется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ученик глбуха
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Чт Мар 26, 2009 15:06:53 Сообщить модератору   

    С окончательным всё понятно, вопрос по 701,03, можно ли ставить сумму в 701,03 по сроку уплаты больше, чем по тому же сроку в 701,02 Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Чт Мар 26, 2009 15:15:54 Сообщить модератору   

    Можно, Вы же заполняете 701,03 по фактическим данным. Поступление и выбытие ОС в течение года оч.редко совпадает в цифрах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Чт Мар 26, 2009 15:38:25 Сказали Спасибо❤   

    ст.356 п7 Налог.Кодекса
    По объектам налогообложения, выбывшим в течение налогового периода, текущие платежи уменьшаются на сумму налога, определяемую путем применения налоговой ставки к налоговой базе выбывших объектов обложения на момент выбытия. Сумма налога, подлежащая уменьшению, распределяется равными долями на оставшиеся сроки уплаты налога.
    При изменении обязательств по исчислению и уплате налога на имущество в течение налогового периода текущие платежи по налогу на имущество корректируются на сумму изменения налоговых обязательств равными долями по предстоящим срокам уплаты налога на имущество.

    Т.е. сумма вполне может быть больше чем по тому же сроку к уплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ученик глбуха
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Чт Мар 26, 2009 17:03:41 Сообщить модератору   

    Я очень благодарна всем, ведь я спорила с налоговым инспектором и оказалось, что Я права!!!!! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиюша
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Чт Мар 26, 2009 22:29:43 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в данной ситуации. Предыдущий бухгалтер не сдавал расчеты и декларацию по имуществу (за 2007 год). ТОО зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г. В 2008 году все сдалось вовремя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Чт Мар 26, 2009 23:03:08 Сообщить модератору   

    Алиюша говорит:
    Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в данной ситуации. Предыдущий бухгалтер не сдавал расчеты и декларацию по имуществу (за 2007 год). ТОО зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г. В 2008 году все сдалось вовремя.

    прочитала сообщение - часть поняла, часть не совсем)))
    ежели у вас было имущество, исходя из того, что в 2008г вы подавали ф. 700 и расчеты ф. 701.02 (701.03), то вам необходимо представить в НК ф. 700 за 2008год - до 31 марта 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Чт Мар 26, 2009 23:07:37   

    Но у нее было поступление в 2007г.
    Алиюша говорит:
    зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г.

    И тут интересно в формах 700 и 701.02 за 2008г Вы указывали вид "Первоначальная" или "Очередная"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz