Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отнесение на затраты услуги связи по карточкам
    Отнесение на вычеты по КПН расходов
    Отнесение расходов на вычеты
    отнесение расходов на вычеты в форме 220.00
    Отнесение на вычет командировачных расходов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты.     
    TNYanko
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 13, 2009 21:14:11   

    В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Мар 14, 2009 13:04:02 Сказали Спасибо❤   

    При приобретении Вы сделали документ "Поступление ТМЗ и услуг" и заполнили вкладку по ОС, далее Вы должны на основании данного документа заполнить и провести документ "Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным.
    Если Вы это сделали, то в конце каждого месяца при проведении документа "Закрытие периода" поставить галочку "начислять амортизацию". Таким образом амортизация пойдет на затраты.
    Учтите из-за разницы в начислении амортизации по бух.учету и налог.учету у Вас будут разные суммы начисленной амортизации в 1с и по 100 форме.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Мар 14, 2009 21:34:03 Сказали Спасибо❤   

    Если всё равно не садится, советую зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета (7210 например) и статьи затрат, на которые следует отнести затраты по амортизации.

    Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:

    Елена Т говорит:
    "Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным

    Проверьте ещё раз проставлено ли - стоимость, срок использования, метод начисления амортизации, график начисления, все строки должны быть заполнены. И после внесения изменений перепроведите за каждый месяц документ "Закрытие периода" чтобы начислилась амортизация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TNYanko
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 14, 2009 22:28:41   

    Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Мар 14, 2009 22:36:30   

    TNYanko говорит:
    обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

    Если Вы проставили счет 7210 в
    Елена Т говорит:
    зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета

    Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
    По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TNYanko
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Мар 14, 2009 23:01:55   

    Елена Т говорит:
    TNYanko говорит:
    обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

    Если Вы проставили счет 7210 в
    Елена Т говорит:
    зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета

    Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
    По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Мар 15, 2009 00:17:05 Сообщить модератору   

    TNYanko говорит:
    В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно?

    TNYanko говорит:
    Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

    Если Вы про КПН, то нужно смотреть именно проводки по налоговому учету. Счет 7210 ни причем. Нужно смотреть что-то типа Н830 или Н880. Может Вы просто не начисляли амортизацию по НУ. Проверьте документ "Закрытие месяца". Там должна быть установлена галка "Регламентные операции налогового учета"-"Амортизация фиксированных активов (НУ)"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TNYanko
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Мар 15, 2009 09:36:10   

    Да,Н830 у меня все затраты есть кроме амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Ср Мар 18, 2009 09:28:27 Сообщить модератору   

    Что включает в себя плановая стоимость в 1с 8.1, кроме материалов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Мар 18, 2009 10:04:41 Сообщить модератору   

    В программе плановая стоимость устанавливается пользователем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 31, 2009 11:22:30 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! Я так понимаю способы отражения расходов по амортизации разные, я сомниваюсь как правильно отнести расходы по амортизации по ОС, которые сдаются в аренду? ТОО оказывает услуги IP-телефонии и сдает оборудование для телефонии в аренду покупателям? какие будут проводки по амортизации и где их правильно отразить в 1с8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 31, 2009 11:31:24   

    Сдаете в аренду-доход. Значит можете начислять амортизацию на расходы.
    Вы реализуете услуги по сдаче в аренду. Вот и советую амортизацию отнести на сч.7211 "Расходы по реализации услуг".
    Дт7211 Кт2420
    Если Вы правильно заполнили при поступлении ОС документ "Принятие к учету", то амортизация будет проводится в документе "Закрытие месяца"- для этого ставите галочку в документе и проводите.
    Это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Мар 31, 2009 11:45:05 Сообщить модератору   

    сч 7211, у меня в 1с8 есть только счет 7210-административные, может быть надо 7110 -расходы по реализации

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 31, 2009 11:49:17   

    Евлеша говорит:
    надо 7110 -расходы по реализации

    Да, думала про 7110, а написала 7211 Surprised Very Happy
    Евлеша говорит:
    А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы???

    А Вы разве ими не пользуетесь, совсем?
    Если пользуетесь то на 7210 "Адм.расходы".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Мар 31, 2009 11:54:09 Сообщить модератору   

    Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации или еще где-то??? И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 31, 2009 11:56:23   

    Евлеша говорит:
    Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации

    Да.
    Евлеша говорит:
    И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ????

    По тем ОС, но считается по другому, по налог.учету.
    У Вас ОС приобретены впервые в 2008г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Мар 31, 2009 11:58:59 Сообщить модератору   

    да приобретены в 2008 г., ТОО открытов 2008 г., т.е на начало года не было ОС

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

    А вы не могли бы со мной пройти по сбособам отражения амортизациив 1с8. Зайти в ОС и НМА - параметры амортизации - способы и пояснить как там надо внутри правильно заполнить когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110

    Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:

    кто нибудь подскажите очень нужно Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 31, 2009 12:50:46   

    Расчет амортизации можете сделать по примеру по этой ссылке.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019
    Евлеша говорит:
    кто нибудь подскажите очень нужно

    Документ "Поступление ТМЗ и услуг" где заполняли по ОС - на его основании (есть такая галочка сверху бел.бумажечка и синяя бумажечка со стрелкой) делаете документ "Принятие к учету" и заполняете каждую графу.

    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:

    Евлеша говорит:
    когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110

    Это Вам решать: если учавствуют в реализации то 7110, если в адм.целях то 7210.
    У меня по подразделениям распределено.

    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

    Вообще-то в 1с 8х отлично Cleaner разбирается Smile , если б Вы его до ночи подождали Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 31, 2009 13:16:51 Сообщить модератору   

    прочитала ветку, то что амортизация отличаеться по БУ и НУ этоя знаю. Интересовал вопрос правильности заполнения способов отражения амортизации, а вернее статьи затрат "Износ ОС" , что там внутри надо , код строки Какой??? Прочтя указанную ветку поняла, что код строки можно не указывать это не влияет на собирание отчетности приложения 100.16 или я не так поняла?

    А вот например я исправила в ОС способ отнесения расходов по амортизации с 7210 на 7110, что измениться в ОСВ то я вижу, что изменилось, а в годовой отчетности, что с таким событием нужно изменить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 31, 2009 13:21:33   

    Годовая отчетность сдается по правилам НУ и налог.учету без разницы на каких счетах бух.учета отражается бухг.амортизация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 31, 2009 13:28:34 Сообщить модератору   

    Елена Т единственное наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А (по фин отчетности) данные по тем ОС амортизация по которым отражалась на сч 7210, а в строке котрорая выше сумму амортизации и относящейся на сч 7210 и на сч 7110, я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Мар 31, 2009 13:42:34   

    Евлеша говорит:
    наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А

    Всю амортизацию относите на А, ведь Вы все ОС используете даже те которые в адм.целях?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Мар 31, 2009 13:52:13 Сообщить модератору   

    Вот тут то чего то не поняла, сумму амортиз. по ОС которые сдаються в аренду покупателям начисление амортизации 7110/2420, так же пойдут в строку 100.25.037 А ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Мар 31, 2009 14:25:14   

    Да, разве они не используются в предпринимательских целях - в целях получения дохода, а у Вас это арендные платежи.
    Пойдут
    7110/2420
    7110/2470
    7210/2420
    7210/2470

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Пн Апр 20, 2009 21:43:34 Сообщить модератору   

    Здраствуйте,
    мы купили мебель, там разные цены, сть и за 500 000 тг, есть и за 12 000. можем ли мы отнести стул за 12 000 тоже на ос? ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Апр 21, 2009 07:38:37 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь?

    Ошибаетесь, цена не является критерием отнесения к ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Апр 21, 2009 08:47:47   

    Нерезидент Баланса
    НСФО № 2
    "основные средства - материальные активы, которые:
    удерживаются для использования в производстве или поставке товаров или услуг, сдачи в аренду третьим лицам, инвестирования или административных целей;
    как ожидается, будут использованы в течение более одного периода"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz