Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какую форму надо сдавать и до какого числа, если приобретено новое оборудование
    ИП на УРН,нанимал в декабре 2017г. фи...
    Какую отчетность должен сдавать филиа...
    ИП на упрощенке, в декабре превышение...
    Может ли ИП сдавать квартиру иностран...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Янв 06, 2009 10:22:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=199136#199136
    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=247318#247318

    Добрый день.
    ТОО на общеустановленном режиме приобретает легковой автомобиль у физического лица по счет-справке. Вопрос: РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Янв 06, 2009 10:30:22 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    РНН поставщика этого физ.лица

    Организация просто оформляет, но не продает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Янв 06, 2009 10:35:22 Сообщить модератору   

    Котеночек
    А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?
    Тем более, что в справке-счете нигде не упоминается про физ.лицо-продавца.

    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:

    Еще вопросы можно:
    - если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать
    - какие налоги и когда платить
    - в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?
    - можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)
    - бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 06, 2009 10:47:32   

    А вопрос про налог на транспорт? в каких отчётах РНН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Янв 06, 2009 10:50:38 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?

    Ничего.
    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
    7383679 говорит:
    в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?

    Да. 25%.
    7383679 говорит:
    можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)

    Нужно. Отчитаетесь потом в охрану за бензин.
    7383679 говорит:
    бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

    Так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Янв 06, 2009 10:52:39 Сообщить модератору   

    7383679
    [quote="7383679"]РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?[/quote]
    Согласно Правил гос.регистрации транспортных средств и прицепов к ним в РК,пункт 3,пп 21-"Транспортные средства регистрируются только за юридическим и физ.лицом,указанным в СПРАВКЕ-СЧЕТЕ,выдаваемой предприятием-изготовителем,торговым предприятием(предпринимателем),имеющим разрешение на право торговли транспортными средствами......".На основании этого,считаю,что РНН поставщика, при приобретении легкового авто, необходимо указывать торговой организации(предпринимателем) выписавщим справку-счет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 06, 2009 10:52:57 Сообщить модератору   

    [quote="Мара"]в каких отчётах РНН[/quote]
    Точно. Вроде утро, а уже глуплю... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 06, 2009 10:57:09 Сообщить модератору   

    Дополнительная форма к строке 300.05.006

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    Или я не туда залез. В декларации по НДС, в форме: товары, работы и услуги приобретенные без НДС это нужно отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 06, 2009 11:05:14 Сообщить модератору   

    7383679
    Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 06, 2009 11:11:50 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679
    Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.


    Блин не вижу... В строке 300.05.002 отражаются основные средства приобретенные с НДС (кроме зданий и ОС по которым зачет не разрешен). При приобретении легкового а/м зачет НДС не разрешен, даже если бы он был выделен. И где-ж теперь указать а/м. В какой строке.

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
    А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 06, 2009 11:24:30 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 06, 2009 11:29:20 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    Yahoo! Ура-а-а. Спасибо.
    Так получается РНН поставщика нигде в отчетах не высвечивается... И значит особой разницы нет, кого брать: физ.лица или орг-цию выписавшую справку-счет.
    А по загрязнению окружающей среды?

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.

    А 701.02 надо сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 06, 2009 11:36:11 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?

    871 ф. Если списывали бензин в 4кв., то сдаете уже сейчас. И платите тоже сейчас.

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    7383679 говорит:
    А 701.02 надо сдавать

    Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 06, 2009 11:46:40 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    А 701.02 надо сдавать

    Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.

    Зданий и сооружений нет, но есть компьютеры, факс, телефоны. В прошлом году в начале сдавали 701.02

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Янв 06, 2009 11:56:58 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    В прошлом году в начале сдавали 701.02

    По новому НК им-во - это только здания и сооружения, а все остальные мелочи не учитываются. И сдавать 701.02 не надо.
    7383679 говорит:
    А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?

    По а/м только налог на транспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 06, 2009 12:02:04 Сообщить модератору   

    Т.е. за то имущество (по которому платили налог в 2008-ом году) сейчас платить налог не надо? А платить только за а/м налог на транспорт? Если так, то ура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 06, 2009 12:03:30 Сообщить модератору   

    А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Янв 06, 2009 12:09:26 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    сейчас платить налог не надо

    Не надо.
    7383679 говорит:
    А платить только за а/м налог на транспорт

    Да.
    *МАКС* говорит:
    Здравствуйте,скажите а если мы приобретем в 2009 году машину то нам надо будет сдавать 701.01 до 5-го июля а потом в 2010 году в 700.00 мы этот транспорт не отражаем,или 701.01 тоо тоже сдавать не ндо??или вообще расчетоа не сдаем по транспорту ни 701.01 ни 700.00-только налоги платим как ип

    Надо будет сдавать 701.01 до 5 июля. И в 700.00 за 2009 г. этот транспорт указывать надо.
    7383679 говорит:
    А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?

    Сейчас вы сдаете 700.00 за 2008 г и там еще указываете свои ОС, т.к. декларация идет по состоянию на 2008 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 06, 2009 12:41:56 Сообщить модератору   

    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 06, 2009 12:54:33 Сообщить модератору   

    7383679 говорит:
    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Янв 06, 2009 13:03:20 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    7211

    А какой вид затрат (в 100.00 на какую строку ляжет)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 26, 2009 11:12:27 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    Не-ее. Не нравится. В строке 300.05.008 отображаются товары, включая ОС (работы, услуги), приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согласно кодексу.
    А мы то приобрели а/м как ОС без НДС, значит его наверное лучше отразить в строке 300.05.006?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz