Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    При снятии с регистрационного учета п...
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    Снятие с регистрационного учета по НДС, ст 230.п2
    Снятие с регистрационного учета ИП
    Снятие с регистрационного учета ИП
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?     
    Reader
    Guest

      

    #151 Пн Янв 25, 2010 03:13:13 Сообщить модератору   

    квартал 4

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #152 Пн Янв 25, 2010 10:16:04 Сообщить модератору   

    qviqvo говорит:
    А ликвидационной форме указывать за какой период?

    в ФНО указываете 4 квартал 2009г.
    Вид ФНО - "ликвидационная"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #153 Пн Янв 25, 2010 11:48:07 Сообщить модератору   

    A_Shipping
    Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет Shocked . я в ответ что
    в
    A_Shipping говорит:
    В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

    Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
    Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #154 Пн Янв 25, 2010 13:11:14 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    A_Shipping
    Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет Shocked . я в ответ что
    в
    A_Shipping говорит:
    В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;

    Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
    Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.


    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #155 Вт Янв 26, 2010 12:49:24 Сообщить модератору   

    Добрый день нашей фирме отказали в перерегистрации из-за несданной формы. Теперь нам сказали в НД Мангистауской области что надо сдать ликвидационную 300., а свидетельство по НДС получим только через 2 года но если у нас сейчас будет оборот превышать 10000МРП то можем смело подавать на заявление по НДС. У нас не планируеться такой оборот, а на остатке товар мы хотим его сдать на реализацию. Если я сдам ликвидационную форму, то в дальнейшем 300 не сдаю тогда как отразиться моя реализация товара без НДС только в 100. Заранее спасибо если кто-нибудь подскажет. И ликвидационную форму за 4 квартал сказали могу сдать сейчас.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #156 Вт Янв 26, 2010 16:10:11 Сообщить модератору   

    с 01.01.10г. НК снимает нас с учета по НДС. На балансе числятся основные средства. До 15.02.10 г. какую декларацию подавать очередную или ликвидационную, необходимо ли учитывать остатки ОС в качестве облагаемого оборота?

    темы объединены = Solitary

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #157 Вт Янв 26, 2010 16:16:26 Сообщить модератору   

    Асель Идрисовна читайте эту тему, здесь обмусолили все ваши вопросы

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #158 Ср Янв 27, 2010 09:43:00 Сообщить модератору   

    А у меня вот такой вопрос. Например, у меня переплата по НДС 20 млн., а зачетный НДС - 5 млн. Остатков товара и ОС нет. Мне нужно переплату поставить в "Требование о возврате", а зачет - в начисления? Или все вместе в "Требование о возврате"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #159 Ср Янв 27, 2010 09:53:19 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна говорит:
    Или все вместе в "Требование о возврате"?

    Или.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #160 Ср Янв 27, 2010 15:58:00 Сообщить модератору   

    Заполнение ликвидационной ФНО 300.00 при снятии с учета по НДС. обуждается здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #161 Пт Янв 29, 2010 19:09:59 Сообщить модератору   

    Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.

    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/22559

    Ергожин Д.Е.
    Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Архив: Записи, Вопросы
    Записи автора
    Вопросы
    Задать вопрос
    Анна № 22559
    Автор блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК

    Категории: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
    "Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей. 4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года." Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Сасибо.
    Рейтинг:30 октября 2009 г. 21:36:56 Ответы (1)

    Проголосовать за вопрос:
    Ответы

    29.01.2010 18:31:00 #



    Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
    Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Даулет Ергожин

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    До этого был текст:
    "... При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по предоставлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #162 Пт Янв 29, 2010 22:11:57 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Собственно о чем мы здесь и писали ранее

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #163 Чт Фев 04, 2010 15:58:37 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.


    Просто отлично. Хорошо, что в Балансе можно многое осудить-осмыслить. До этого "изменения" мы все сдали (ликв).

    Не могу найти инфо по уплате налога по ликвидационной: в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?
    Пожалуйста, подскажите.

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    Незнайка говорит:
    осудить

    оБсудить Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #164 Чт Фев 04, 2010 16:05:19 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?

    до 25 февраля, по тем же срокам, что и очередная

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #165 Чт Фев 11, 2010 13:10:47 Сообщить модератору   

    Я уже задавала похожий вопрос, но перед тем, как нажать кнопку "Отправить" решила уточнить. У меня ОС и товара нет. Запросила выписку в КН - положительное сальдо - 20 млн. Получается, что в 300,00 ликвидационной я заполняю одну единственную строчку - Требование о возврате? (Ну, не считая наименования и т.д. Smile)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #166 Чт Фев 11, 2010 13:12:30 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна ну вам же вроде Сергей - Cleaner отвечал Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #167 Чт Фев 11, 2010 13:14:53 Сообщить модератору   

    Solitary
    Да Embarassed Просто так странно отправлять отчет с одной заполненной строчкой Smile
    Все, замолкаю и отправляю Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #168 Пт Фев 12, 2010 09:01:56 Сообщить модератору   

    А если такая ситуация-сняли с учета по НДС, по решению НК, а через месяц нас снова ставят на учет на добровольной основе. Сдавать ли в этом случае ликвидационную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #169 Пт Фев 12, 2010 09:23:22 Сообщить модератору   

    Natali_vu
    Сдаете очередную. А как Вас поставили на учет? Оборот превысил?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #170 Пт Фев 12, 2010 09:25:48 Сообщить модератору   

    аха..превысил...уж очень не хочется ликвидационную сдавать..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #171 Пт Фев 12, 2010 09:31:25 Сообщить модератору   

    Natali_vu
    А Вам и не нужно Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #172 Пт Фев 12, 2010 09:51:54 Сообщить модератору   

    ура ура..а где это регламентируется?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #173 Пт Фев 12, 2010 10:19:13 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна
    Как так? У меня такая же ситуация как и у Natali_vu. Мне объяснили, что нужно сдать ликвидационную, чтобы закрыть старое свидетельство НДС, а в 1 м квартале опять встали на учет, дадут новое свидетельство и сдать первоочередную с новым свид-твом НДС. Плиз, нельзя ли побыстрее объяснить, как сдавать, сегодня нужно сдать. Surprised

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #174 Пт Фев 12, 2010 11:04:22 Сообщить модератору   

    Сабиля здесь писала об этом http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=278411#278411 , почитайте
    вкратце: сдавать ликвидационную вам не надо, если ее сдадите, то очередная у вас не примется.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #175 Пт Фев 12, 2010 11:33:25 Сообщить модератору   

    Почитала ветку про консилиум..один ньюансик. Предприятие сняли с учета в декабре, а поставили в январе. Получается, что периоды разные. Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #176 Пт Фев 12, 2010 15:22:04 Сообщить модератору   

    Solitary
    Только что была в 302 кабинете НК Астаны Алматинского района, инспектор объяснила, что мы обязаны сдать ликвид. декларацию для того чтобы закрыть старое свид.по НДС . Затем когда встанем на учет, сдадите первоначальную декларацию 300 с новым свид. по НДС. Что делать
    Natali_vu говорит:
    Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?
    . Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #177 Пт Фев 12, 2010 15:42:04 Сообщить модератору   

    А нам сказали ничего не сдавать а далее продолжать с новым номером НДС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #178 Пт Фев 12, 2010 15:45:02 Сообщить модератору   

    Вовун
    В смысле ликвидационную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #179 Пт Фев 12, 2010 15:46:17 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    Что делать

    решение принимать вам

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #180 Пт Фев 12, 2010 15:49:29 Сообщить модератору   

    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #181 Пт Фев 12, 2010 16:24:13 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


    Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

    Botiko говорит:
    Вовун говорит:
    Сабиля говорит:
    Вовун
    В смысле ликвидационную?

    Вовун:
    Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс


    Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #182 Чт Фев 18, 2010 13:48:31 Сообщить модератору   

    М даа....прочитала всю ветку, только сегодня нам вручили новое свидетельство НДС, действующее с 01.03.10, а 15.02.10 уже сдала "очередную" за 4 кв., получается, мнения так и не сошлись, какой вид фно сдавать в таком случае? У нас товарные остатки на 31.12.09 более чем на 21 млн.тг, все по импорту, НДС по таможне шел в зачет, если ликвидационную надо сдавать, так понимаю, по этим остаткам до 25 февраля надо НДС уплатить? А сумма для нас ммм мягко говоря не малая. Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #183 Чт Фев 18, 2010 14:37:50 Сообщить модератору   

    Всем привет!Сегодня была в налоговой и налоговики сказали,что за 4 квартал 2009 г. отчет по НДС нужно было сдать как очередной,а не как ликвидационный,не смотря на то , что мы не подтвердили постановку на учет по НДС. Где истина?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #184 Чт Фев 18, 2010 14:49:37 Сообщить модератору   

    А Вы не поинтересовались, чем они мотивируют такой ответ, на какие статьи ссылаются? А то, мнения налоговиков исходя из обсуждений на ветке, расходятся, в зависимости от регионов Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #185 Чт Фев 18, 2010 15:48:53 Сообщить модератору   

    А как же ответ на блоге Ергожина?
    АННА говорит:
    Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
    Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
    Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.

    Даулет Ергожин


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #186 Ср Фев 24, 2010 18:50:40 Сообщить модератору   

    Скажите я по ошибки сдала не ликвидационную а очередную, что делать??? Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #187 Чт Фев 25, 2010 09:33:17 Сообщить модератору   

    Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #188 Чт Фев 25, 2010 11:34:02   

    olyapr_g, Кira http://balans.kz/viewtopic.php?p=307485#307485

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #189 Чт Фев 25, 2010 12:12:41 Сообщить модератору   

    Кira говорит:
    Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad

    Кira это значить что нужно просто сидеть и ждать штрафа?? Неужели нет никакой возможности исправится ((( как же так Crying or Very sad Shocked
    Из ваших слов я поняла что вы пробовали ее исправить и что же ответили в НК?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #190 Чт Фев 25, 2010 12:26:09 Сообщить модератору   

    Елена Т, спасибо, я читала эту ветку, завтра поедем к инспектору решать как-то этот вопрос. Надеюсь, обойдется без штрафов Smile olyapr_g не будем терять надежду на лучшее Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #191 Чт Апр 08, 2010 21:58:40 Сообщить модератору   

    Новое свидетельство по НДС получено 14 августа 2009 г. В январе 2010 г. выявили по др.списку бездействующее ТОО на имя учредителя. Сказали сдавать отчеты очередные по ф.300 пока решат, что делать со своими ошибками. Бездействующее ТОО числится в списке на принудительную ликвидацию.(5 лет не сдавались отчеты , деятельность не осуществлялась). 8 апреля 2010 г. отзывают Свидетельство по НДС по условию подпункта 2 пункта 2 статьи 44.
    Снимают с учета с 14 августа 2009 г. и требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.
    Возникают штрафные санкции.
    Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г. со сдачей ликвидационной за 4 кв. Что нужно сделать для этого. За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #192 Чт Апр 08, 2010 22:22:51 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.

    Ну это вам еще сказочно повезло.
    А сколько таких предприятий, как вы, которые работали и счета-фактуры покупателям выписывали с НДС.
    А теперь у покупателей тех тоже проблемы. У них тоже допики, пеня и прочее плюс подпорченные коммерческие отношения.

    Prima говорит:
    требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.

    Требуют сдать со штрафными санкциями?
    или все-таки "по-хорошему", типа "мы лоханулись в августе, поэтому и вас штрафовать не станем"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #193 Чт Апр 08, 2010 22:35:59 Сообщить модератору   

    Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают. Завтра иду сдавать оригинал Свидетельства. Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.? После опубликования в салыке об исключении с реестра налогоплательщиков или уже с понедельника? ф.100 тоже летит наверно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #194 Чт Апр 08, 2010 23:37:06 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г.

    ст 571 п.6
    Плательщик налога на добавленную стоимость по решению налогового органа признается снятым с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость:
    с даты вынесения данного решения - для лиц, указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 4 настоящей статьи
    Prima говорит:
    со сдачей ликвидационной за 4 кв

    будет ликв. за 3 кв.2009г.
    Prima говорит:
    Что нужно сделать для этого

    ст.686
    Налогоплательщик или его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов налоговой службы вышестоящему органу налоговой службы или в суд.
    Хотя мы пробовали,бесполезно.Ходили почти два месяца.Ссылаются на кодекс.
    Prima говорит:
    Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.?

    Prima говорит:
    или уже с понедельника

    или в пятницу,время идет.
    Prima говорит:
    ф.100 тоже летит наверно

    конечно.
    И кроме того,на дату снятия с учета по НДС остатки товаров ,ОС и НМА являются облагаемым оборотом.Доплатить в бюджет эту сумму НДС, пеню.Работы хватает.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    G_B говорит:
    с даты вынесения данного решения

    в вашем случае с 14 августа 2009г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #195 Пт Апр 09, 2010 02:03:35 Сообщить модератору   

    G_B Коллега спасибо за информацию , побережем нервы для дальнейших отчетов , придется опять все перелопачивать задним числом. А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?
    У меня выходит сумма 4000 тенге.(баланс.стоимость умноженная на 12%) может мне сделать проводку
    Д 7212 К 3130. Если Д 2410 К 3130 , то дальнейшая амортизация начисляется на остаточную стоимость
    плюс эти 4000 тенге али как?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #196 Пт Апр 09, 2010 07:48:14 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?

    Нет. Если перекроете зачетом начисленный НДС от остатков запасов и ОС, то замечательно.

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Проводку делать Дт 2410 Кт 3130
    Дальнейшая амортизация по бухучету пойдет уже с увеличенной стоимости (как вы говорите "плюс эти 4000").

    Т.е. получается, вы когда ОС проиобретали, сумму НДС в зачет брали, т.к. были плательщиками НДС.
    А теперь, раз вы неплательщики, то эту оставшуюся сумму НДС надо включить в стоимость вашего ОС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #197 Пт Апр 09, 2010 10:30:55 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Если перекроете зачетом начисленный НДС

    поддерживаю Elis.
    Elis говорит:
    Дт 2410 Кт 3130

    я также сделала и амортизация начисляется с изменной суммы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #198 Пт Апр 09, 2010 10:43:47 Сообщить модератору   

    Elis, G_B, прошу извинить, что не в этой теме вопрос задаю, но скажите, а НДС при сдаче ликвидационной по СО нужно брать с первоначальной ст-ти или остаточной, и если остаточной, то по БУ или НУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #199 Пт Апр 09, 2010 10:50:03 Сообщить модератору   

    Кira
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19762&highlight=%ED%E4%F1
    попробуйте поискать здесь

    Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:

    Кira
    написала туда,посмотрите

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #200 Пт Апр 09, 2010 11:31:47 Сообщить модератору   

    Спасибо всем за помощь кнопочки нажала. Какие у нас замечательные и отзывчивые люди!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #201 Чт Апр 15, 2010 01:00:41 Сообщить модератору   

    Сдала заявление на отзыв отчетов ф.300 за 3 и 4 кв. 13 апреля. Инспектор сказал подойти через пять дней. В Кабинете налогопл. уже 13 апреля статус моих форм изменился на отозвана. Могу ли я отправлять ликвидационную за 3 кв. через кабинет или сходить к инспектору, который видимо выпишет протокол на штраф за несвоевременную сдачу отчетности.
    1. Заполняю только строку 300.00.001 Оборот, облагаемый НДС, а остальные строки не трогаю
    2.В ликвидационной должна ли заполнять раздел "Сумма НДС относимого в зачет" по сч.факт за июль и услуги без НДС тоже за июль( сняты с августа)
    3. Заполняю стр.300.00.024 НДС к уплате, 300.00.026 и стр. 300.00.027 превышение НДС, относимого в зачет с нарастающим итогом
    В сомнении, не знаю как заполнить.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #202 Чт Апр 15, 2010 01:46:08 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    Могу ли я отправлять ликвидационную за 3 кв. через кабинет

    да,примется.
    Prima говорит:
    или сходить к инспектору

    сходить придется.
    Prima говорит:
    выпишет протокол на штраф

    это и сделает.Если по этому КБК есть переплата по состоянию на день оплаты НДС за 3 кв. 09г.,то штраф только на директора.Есть недоимка-еще на юр.лицо.
    А вот за 4 кв. могут возникнуть проблема.В СОНО первоначальная не принимается после ликвидационной.Вносится ручной операцией инспектором.У нас до сих пор так.

    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

    Prima говорит:
    только строку 300.00.001 Оборот, облагаемый НДС

    А начисленный НДС,а зачетная часть? а начисленный НДС по остаткам товаров,ОС и НМА?
    Prima говорит:
    должна ли заполнять

    все данные берете на день снятия с учета по НДС.
    Prima говорит:
    сч.факт за июль и услуги без НДС

    полученные счета-фактуры отражаете в реестре 300.08
    Prima говорит:
    превышение НДС, относимого в зачет

    если превышение есть,то заполняете.Хотя при ликвидациооной обычно начисление НДС большое за счет остатков.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #203 Вт Апр 20, 2010 11:42:28 Сообщить модератору   

    Prima говорит:
    Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают.


    Скажите Вам выписали штрафы или нет. Т.к. нам тоже говорят в НК, что вроде бы есть внутреннее распоряжение, что в таких условиях не штрафовать, но в разных отделах НК говорят по разному.
    У нас следующая ситуация, сняли с учета 25.12.2009, но с 01.01.2010 мы снова встали на учет по НДС, в налоговой сказали, что сдавать в данном случае нужно очередной, а не ликвидационный отчет. Теперь приходят два уведомления, о том что мы сняты с учета 30.10.2009 года и о сдаче ликвидационной отчетности по 300 форме.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #204 Вт Апр 20, 2010 12:02:23 Сообщить модератору   

    oksi@d говорит:
    сняли с учета 25.12.2009

    oksi@d говорит:
    мы сняты с учета 30.10.2009

    возьмите в нк решение о снятии,в зависимости от даты будете корректировать реализацию.
    oksi@d говорит:
    о сдаче ликвидационной отчетности по 300 форме.

    за 4 кв. будет ликвидац.,а за 1 кв.2010-первонач.
    oksi@d говорит:
    Скажите Вам выписали штрафы или нет

    пока нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #205 Вт Апр 20, 2010 12:09:44 Сообщить модератору   

    Про дату снятия мы выяснили, сняты с 25.12.2009. И на салыке такая же информация.
    Сейчас готовим ликвидационный отчет. Вот интересуют только штрафные санкции. Т.к. в одном отделе говорят, что штрафа не будет, а в другом "лицо кирпичом" - идите на протокол, а там посмотрим...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #206 Вт Апр 20, 2010 16:15:01 Сообщить модератору   

    Теперь в НК советуют подождать со сдачей ликвидационной. Сверху приказали не отбирать свидетельства до принятия решения (может снимут с НДС текущей датой). А я уже поспешила сделать отзыв отчетности и за 3 и 4 квартал. Поздно прочитала советы. Такая же история была в феврале: утром отозвать свидетельства , а вечером - не отбирать подождать. Когда все отчеты сданы в апреле опять забирают свидетельства уже якобы окончательное решение, а через несколько дней опять подождать.И сколько ждать и главное чего ожидать никто не знает.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #207 Вт Апр 20, 2010 16:45:00 Сообщить модератору   

    Я вот решила подождать с отзывом очередной и сдачей ликвидационной (время еще есть по уведомлению). Посмотрю как будут садится отчеты у тех кто сначала сдал ликвидационную, а потом первоначальную.
    Prima
    у Вас какой район по НК?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #208 Вт Апр 20, 2010 16:54:23 Сообщить модератору   

    Ликвидационный пока не сдавала только отзыв. Район Ауэзовский. Нас в любом случае снимут. Хотели текущей датой, а после отзыва отчета не знаю что и думать и делать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #209 Чт Апр 22, 2010 19:11:47 Сообщить модератору   

    AIR говорит:
    Compas говорит:
    Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.

    Compas говорит:
    Как только выйдет, скажу.

    Еще нет новостей, или уже нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #210 Вт Апр 27, 2010 13:16:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте сегодня была в Ауэзовской НК и там сказали что не снимают и продолжайте деятельность ... У нас такая ситуация что нам выдали свидетельство в августе 2009г., а потом задним числом сняли (сентябрем), но советовали не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня Yahoo! Yahoo! Yahoo! хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #211 Вт Апр 27, 2010 13:25:04 Сообщить модератору   

    Tatka
    Это Вам инспектор сказал или начальство НК?
    Еще вопрос, уведомления есть об отзыве очередной и сдаче ликвидационной, теперь если этого не надо делать, то как отвечать на эти уведомления?
    Есть ли у НК официальное письмо по данной ситуации?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #212 Ср Апр 28, 2010 17:36:26 Сообщить модератору   

    В результате анализа проведенной в 2009 году процедуры перерегистрации плательщиков НДС Налоговым комитетом МФ РК выявлено порядка 2 тысяч неправомерно «подтвержденных» плательщиков НДС, руководители и учредители которых имеют на своем счету бездействующие предприятия. В связи с чем, налоговыми органами в 2010 году начата работа по отзыву ранее выданных Свидетельств плательщиков НДС. Вместе с тем, Налоговым комитетом МФ РК в апреле текущего года направлен запрос в Генеральную прокуратуру РК относительно правомерности отзыва таких Свидетельств.

    В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры РК в связи с истечением срока действия статьи 44 Закона РК «О введение в действие Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) относительно порядка перерегистрации плательщиков НДС ранее выданные Свидетельства вышеуказанным плательщикам НДС не подлежат отзыву.

    В связи с чем, налоговыми органами начата работа по восстановлению таких налогоплательщиков в качестве плательщиков НДС.
    Кроме того, Налоговым комитетом МФ РК внесены в Правительство РК дополнения в Налоговый кодекс, предусматривающие отказ в добровольной постановке на учет по НДС налогоплательщикам, руководители (учредители) которых являются участниками бездействующих предприятий. Предположительно, эти дополнения вступят в силу с середины этого года.



    Пресс-служба НКМФРК



    Источник: http://www.salyk.kz/ru/Lists/ListNews/DispForm.aspx?ID=195

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #213 Ср Апр 28, 2010 18:36:23 Сообщить модератору   

    Отличная новость!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #214 Ср Апр 28, 2010 21:59:01 Сообщить модератору   

    Если я отозвала отчеты за 3 кв. и 4 кв. по НДС, что мне делать? В НК сами посоветовали пока ликвидационную не сдавать. Решили значит в нашу пользу, а я уже успела получить статус отчетов "отозвана". Придется опять сдавать эти отчеты или можно с копиями отчетов и уведомлением о своевременном принятии и разноске отчетов восстановить старые отчеты. Может текст письма или ходатайства придумать, чтобы не штрафовали. В отчете за 3 кв. указан вид отзыва "несоответствие треб. п.5 ст.584 -неверно указан вид нал.отчетности" , а за 4 кв. - "отсутствует обязательство по представлению такой нал.отчетности".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #215 Чт Июн 03, 2010 13:34:05 Сообщить модератору   

    Tatka говорит:
    Здравствуйте сегодня была в Ауэзовской НК и там сказали что не снимают и продолжайте деятельность ... У нас такая ситуация что нам выдали свидетельство в августе 2009г., а потом задним числом сняли (сентябрем), но советовали не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня Yahoo! Yahoo! Yahoo! хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС


    Рано радовались, мне сейчас позвонили с Ауэзовского НК и сказали прийти с документами на адмштраф. На мои объяснения, что нам сказали
    Tatka говорит:
    не сдавать ликвидац... а ждать... и вот сегодня Yahoo! Yahoo! Yahoo! хорошая новость продолжайте работать ... Вы плательщик НДС
    , ответил, что пришло письмо с городской налоговой об адмштрафе всех, кто вместо ликвидационного сдал очередной отчет. И что теперь делать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #216 Чт Июн 03, 2010 14:03:54 Сообщить модератору   

    oksi@d говорит:
    ответил, что пришло письмо с городской налоговой об адмштрафе всех, кто вместо ликвидационного сдал очередной отчет.

    Я не понимаю, получается нелогично тогда.
    В этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=28063&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Бирюза получила письмо от налогового Комитета такого содержания:
    biruza3 говорит:
    И вот сегодня получаем по факсу опять письмо с Налоговой:
    " Налоговое Управление на основаниИ письма НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г. сообщает: что в связи с принятием решения НК МФ РК о восстановлении плательщиков НДС, представленная ликвидационная декларация по НДС подлежит отзыву.

    Вам необходимо подать заявление на отзыв представленной ликвидационной ФНО по НДС ф.300.00, после чего следует представить очередную декларацию по НДС за налоговый период, указанный в отзываемой ликвидационной декларации по НДС и за последующие квартала 2010 года включительно" Начальник НУ.

    А вы уже плательщики НДС, вам не нужно было сдавать ликвидационную по НДС, вам же выдали позже свидетельство.?! Sad

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    Мнение инспектора надо обсудить с Начальником отдела или повыше.
    Ведь вы в своем случае не допустили нарушений. Сдали отчетность вовремя, так как являлись на момент сдачи плательщиком НДС.
    Я так думаю. Может имеются еще мнения Форумчан.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #217 Чт Июн 03, 2010 14:17:08 Сообщить модератору   

    Интересно когда они придут к согласию. То отзывайте, то не надо, то верните свидетельство, то не надо.
    Цитата:
    основании письма НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г
    где это письмо можно взять? Судя по всему, наше НК не в курсе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #218 Чт Июн 03, 2010 14:18:30 Сообщить модератору   

    oksi@d вы в ту тему загляните, по сслке которую я вам указала. Бирюза вам поможит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #219 Пт Июн 04, 2010 12:32:14 Сообщить модератору   

    Были сегодня в НК, нам без наших заявлений отозвали два отчета (за 4 и 1 кв), сказали садить ликвидационный отчет и пытаться сдать первоначальный. Говорят такое распоряжение с головной НК. И отправляют на протокол по адмштрафу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #220 Пт Июн 04, 2010 12:42:53 Сообщить модератору   

    oksi@d говорит:
    нам без наших заявлений отозвали два отчета

    неправомерно.
    oksi@d говорит:
    Говорят такое распоряжение с головной НК.

    слово к делу не пришьешь.пусть покажут обоснование.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

    тем более что было же решение НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г, да и разъяснение Ген.прокуратуры РК.а они по статусу выше, чем распоряжение городской НК.
    и там четко говорится, что если Вам выдали свидетельство,то отзывать его не имеют право, т.е. Вы-действующий плательщик НДС, потому и должны были сдавать очередные формы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #221 Пт Июн 04, 2010 12:50:44 Сообщить модератору   

    oksi@d говорит:
    Были сегодня в НК, нам без наших заявлений отозвали два отчета (за 4 и 1 кв), сказали садить ликвидационный отчет и пытаться сдать первоначальный. Говорят такое распоряжение с головной НК. И отправляют на протокол по адмштрафу.

    Ежик в тумане говорит:
    Мнение инспектора надо обсудить с Начальником отдела или повыше.
    Ведь вы в своем случае не допустили нарушений. Сдали отчетность вовремя, так как являлись на момент сдачи плательщиком НДС.

    Мое мнение осталось при мне. Я думаю вам надо идти к начальству и дальше решать ситуацию. Ведь штраф тоже немаленький и за что?! Вы же сдали ваш отчет вовремя.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #222 Пт Июн 04, 2010 12:57:45 Сообщить модератору   

    да, я тоже согласна с Ежик в тумане. идти и разбираться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #223 Пт Июн 04, 2010 13:20:08 Сообщить модератору   

    Были сегодня у начальства.
    Они сказали, что данная ситуация им тоже не нравится, но против головного НК не пойдут, как сказали, так и делают. Письмо тоже не дают, говорят смотреть на салыке.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Вот я и хочу данное письмо НК МФ РК № НК-23-43/6338 от 31.05.2010г им показать. Но не могу найти его на сайтах.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz