Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Завышение расходов по реализованным т...
    Можно ли брать в зачет суммы НДС по п...
    Для кого обязательно заполнение ф. 10...
    В какой графе ф.300 заполняется НДС п...
    ИП СНР со 2кв состоит на учете по НДС...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Реестров счетов-фактур по реализованным и приобретенным товарам, работам, услугам     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 26, 2008 18:50:45 Сообщить модератору   

    Надо ли включать в Форму 307.00 кассовые чеки, по которым НДС берется в зачет и в которых указаны все необходимые реквизиты, если нет соответствующей счет-фактуры: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10426

    Обязательно ли вместе в с Ф.300 сдавать Ф.307
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24022



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Дек 04, 2008 16:02:01 Сообщить модератору   

    Интернет-конференция Налогового комитета МФ РК, 14 декабря 2007 года

    Вопрос №1018. В декларации по НДС ф.300.00, по приложению №5 к ф.300.00 в строке 300.05.00 - "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС". Относятся ли в эту сроку счета-фактуры от поставщиков без НДС, товары приобретенные по закупочным актам на рынках, приобретенные материальные услуги от ИП и физических лиц по договорам купли-продажи и услуги, обложенные налогами или только выписанные счета-фактуры поставщиками без НДС. Относятся ли данные отраженые по этой строке в реестр-счетов фактур по поставщикам ф.307.00.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=77699#77699

    Вопрос №758. Следует ли сдавать реестр счетов-фактур (форма 307.00) в случае, когда сдается нулевая декларация по НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=77003#77003



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Апр 23, 2009 02:11:58 Сообщить модератору   

    Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС в 2009 году.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=15454

    Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС при наличии филиалов
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=15455

    Как правильно и где конкретно в 300 ф. отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками в 2008г? http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Апр 25, 2009 22:01:31 Сообщить модератору   

    Слияние 307 формы по НДС для 3-х филиалов
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13659

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Май 17, 2009 00:55:29 Сообщить модератору   

    Заполнение приложения 300,08 графа H
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=16359

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 12, 2009 11:17:10 Сообщить модератору   

    Могут ли быть в реестре 300.07 два счета-фактуры с одинаковым номером
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18844

    Поставщик выписал доп. счета-фактуры в 2009 г. с НДС 13% - где отразить их в Форме 300
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18486



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Сен 19, 2009 21:57:26 Сообщить модератору   

    Нужно ли в реестре полученных счетов-фактур (300.08), указывать счета-фактуры, выставленные неплательщиками НДС
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=19914

    Должен ли НДС по строке 300.00.001.I B (НДС начисленный) равняться НДС в приложении 300.07
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=18043



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Окт 13, 2009 11:41:04 Сообщить модератору   

    Компания оказывает услуги нерезиденту, выставляем счет-фактуры с НДС. Вносится ли они в Форму 300.07?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19219

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Окт 17, 2009 17:50:54 Сообщить модератору   

    Реестр счетов-фактур сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13912

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Ноя 03, 2009 20:14:50 Сообщить модератору   

    Все ли полученные счета-фактуры надо включать в приложение к Форме 300
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14303

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 18, 2009 13:05:12 Сказали Спасибо❤   

    Относительно порядка внесения изменений в реестр счетов-фактур в 2009 году
    http://urist.kz/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,511/Itemid,69/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Дек 02, 2009 12:06:15 Сообщить модератору   

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-1-75-78)
    Вопрос 75. Какие требования установлены налоговым законодательством для отнесения в зачет сумм НДС, уплаченных по железнодорожным билетам и электронным авиабилетам? Сведения о железнодорожных билетах и электронных авиабилетах указываются в реестре счетов-фактур?
    Ответ. http://balans.kz/viewtopic.php?p=282141#282141

    ***

    Ответ НК МФ РК за 2009 г.
    (С-1-77-81)
    Вопрос 77. Статьей 265 Налогового кодекса предусмотрена выписка дополнительного счета-фактуры. В то же время в формах реестров счетов-фактур по реализованным и приобретенным товарам, работам, услугам, являющихся приложениями к декларации по НДС, отсутствует графа «дополнительная счет-фактура». Каким образом следует отражать данные дополнительных счетов-фактур в указанных реестрах?
    Ответ. Согласно статье 265 Налогового кодекса, при корректировке размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 Налогового кодекса составляется дополнительный счет-фактура, в котором указываются:
    1) порядковый номер дополнительного счета-фактуры, содержащего цифровое значение, и дату его составления;
    2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура;
    3) наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
    4) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость;
    5) скорректированная сумма налога на добавленную стоимость.
    Из данной нормы следует, что дополнительный счет-фактура является самостоятельным документом, который имеет в том числе и свой порядковый номер.
    Таким образом, выделение в реестрах счетов-фактур по реализованным и приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода отдельной графы «дополнительный счет-фактура» не требуется.
    Данные дополнительных счетов-фактур отражаются в указанных реестрах по дате их выписки, аналогично счетам-фактурам на реализованные товары, работы, услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Янв 04, 2010 12:33:08 Сообщить модератору   

    Вносить ли в форму 300.08 счета-фактуры без НДС и товары, приобретенные по чекам без счета-фактуры
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22306

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 05, 2010 16:02:32 Сообщить модератору   

    Сдала дополнительную форму 307 за 2008 г., что надо корректировать в Форме 300
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17714

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Янв 09, 2010 13:43:59   

    Вопрос. Реализация нерезиденту на территории РК. Какой рнн указать в реестре выданных счетов-фактур (форма 300.00)
    Ответ. При реализации или покупке у нерезидента на территории РК в 300.07 и 300.06 не указывается счет-фактура выставленная нерезиденту или полученная от нерезидента

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Янв 11, 2010 00:29:57 Сообщить модератору   

    Графа H приложения 7 формы 300 (за 2009 г)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16957

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Фев 11, 2010 20:55:26 Сообщить модератору   

    СОНО: При открытии Ф300.00, приложения 300.07 и 300.08 только одна строка к заполнению
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17882

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Фев 20, 2010 22:56:06   

    Мы встали на учет по НДС с 01.12.2009. С/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? Или показывать, но без НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24813

    РНН головного предприятия или структурного подразделения указывать в форме 300.08?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=26604

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Апр 29, 2010 22:40:36   

    В форме 300 Приложение 300.07 нужно заполнить все счета-фактуры?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26455

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Нужно ли отражать суммы по страхованию в форме 300.00 приложение 300.08?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24360

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вс Май 02, 2010 18:52:09 Сообщить модератору   

    Заполнение приложений 300.07 и 300.08 в 2010г. (графы B и G)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27160

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Май 05, 2010 14:16:16 Сообщить модератору   

    300.07 за 2010г. при указании номера с/ф = 2. СОНО выдает ошибку при проверке на правильность заполнения.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27166

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 05, 2010 22:15:26   

    Нужно ли заполнять в Приложении 8 формы 300 сумму товаров, полученных по ГТД?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27218

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Май 07, 2010 15:05:10 Сообщить модератору   

    При формировании ф.300.08 выходит ошибка: "В этот период контрагент Х не являлся плательщиком НДС" (2010г.)
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27308

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Май 21, 2010 20:23:50 Сообщить модератору   

    В форме 300 Приложение 300.08 в каких случаях необходимо заполнить поле статус поставщика?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27732

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Май 21, 2010 23:47:26   

    Нужно показывать дополнительную счет-фактуру с минусом в приложении № 7 декларации 300.00?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27760

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Июл 09, 2010 13:55:29 Сообщить модератору   

    В реестре 300.08 сумма НДС прописалась без целых, ч/з запятую с сотыми. Как правильно заполнить доп. декларацию?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28924

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Авг 04, 2010 23:19:24   

    Нужно ли в реестр 300.07 включать счета-фактуры выписанные частным лицам
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=29614



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Авг 26, 2010 21:20:05 Сообщить модератору   

    Совместная деятельность - заполнение реестра 7 - 300 формы если заказчик имеет несколько долей.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30149

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Авг 27, 2010 22:58:02   

    При заполнении приложений формы 300 надо заносить все нули счетов фактур?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30165

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Авг 30, 2010 14:51:34 Сообщить модератору   

    Приобрели материалы не в целях получения дохода - нужно ли отражать счет-фактуру в реестре
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30206

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Авг 31, 2010 21:21:16   

    Нам выписали счет- фактуру, в ней две строки: одна - сумма с НДС, вторая - сумма без НДС. Как отразить ее в реестре к форме 300?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30126

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Сен 06, 2010 16:37:10   

    Реестр счетов-фактур за 2010г сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30353

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Сен 28, 2010 11:22:57   

    Перепутала формы и данные реестров 300.07. и 300.08. Как сдать дополнительные?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30829

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Сен 29, 2010 12:15:31 Сообщить модератору   

    Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30856

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Окт 18, 2010 18:07:35   

    АВР выписан поставщиком 30.09, а сч\ф от 05.10. В 300 форму какого квартала включать НДС в зачет?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31299

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Окт 27, 2010 12:45:13 Сообщить модератору   

    При заполнении приложения 8 есть счета-фактуры, приобретенные без НДС. При проверке выходит ошибка валидации, что поле подлежит заполнению, хотя там стоит цифра "0"?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=379702

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Окт 28, 2010 14:21:01   

    Приложение 300.08 к форме 300 по НДС: надо ли указывать суммы с десятыми, или можно округлить?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31589

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Окт 28, 2010 22:36:53   

    Нужно ли указывать счет-фактуры по транспортным услугам в приложение 300.08, если в форме 328.00 она уже есть?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31304

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Ноя 01, 2010 11:00:13 Сообщить модератору   

    Нужно ли в реестр 300.07 включать счета-фактуры выписанные нерезидентам
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16525

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Дек 01, 2010 22:19:00   

    В реестрах 300.08 и 300.07 отражаются счета-фактуры выданные без НДС?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=32424

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Сб Дек 18, 2010 11:51:53   

    Реестр счетов-фактур за 2010г сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=30353

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Янв 21, 2011 14:32:35   

    Анализ ситуации от специалистов Баланса: "Совместная деятельность:учет и отражение в отчетности"
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=33536

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Май 02, 2012 16:25:36 Сообщить модератору   

    Обязательно ли в приложениях 300.07 и 300.08 заполнять БИН?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=467264#467264

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Авг 07, 2012 21:03:21   

    Признак в графе G форма 300 реестр 300.07, 300.08
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=44933#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Фев 26, 2016 21:16:37   

    Внесение изменений в форму 300.08
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=59160#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Май 07, 2018 16:44:33   

    Нужно ли заполнять Приложение 8 Декларации 300.00 при выписке ЭСФ в 2018 году?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=63454

    Если форму 300 пустую сдаем, то нужно отмечать галочки в строках 12,13 о СФ на бумажном носителе и ЭСФ?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=64029

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Коллега
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Сб Мар 26, 2022 23:18:39   

    Нужно ли отражать данные бумажных счет-фактур в реестре 300.07 за 4 квартал 2021 г., если они были выписаны в январе 2022 г. с датой совершения оборота декабрь 2021 г. ( в связи с режимом ЧП и признанием тех.ошибки в ИС ЭСФ), с последующим внесением данных счетов-фактур в ИС ЭСФ?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=68143

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz