Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Пришел товар из России в августе и сентябре. Как сдавать 320 и 328 формы?
    Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300
    Как заполнить ф.210.03 если ЗП начисл...
    Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть?
    НДС - могу брать в зачет если не было...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 кв если оплатила НДС в июле, товар пришел в августе?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Окт 07, 2010 12:03:22 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=375536#375536

    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наше ТОО с 01 августа 2010г., встало на учет по НДС. Основной вид деятельности: Розничная торговля. Мы оплатили 30 июля 2010г. НДС по импорту. Товар прибыл из Амстердама 5 августа 2010г. Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 квартале? Пожалуйста подскажите как мне правильно все сделать. Заранее большое спасибо. Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Окт 07, 2010 12:12:59 Сообщить модератору   

    Сауле
    ГТД на товар оформлена каким числом? Возьмете в зачет НДС по импорту по дате ГТД.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Окт 07, 2010 12:22:32 Сообщить модератору   

    ГТД на товар оформлена по счет - фактуре написана дата 09.08.2010г. Грузовая таможенная декларация оформлена 05.08.2010г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Окт 07, 2010 12:25:38 Сообщить модератору   

    Сауле говорит:
    дата 09.08.2010г.

    вот по этой дате и отталкиваетесь для отнесения НДС по импорту в зачет.
    Значит в 3 квартале можете оплаченную сумму, но в пределах указанной (начисленной) в ГТД сумму НДС взять в зачет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Окт 07, 2010 16:56:18 Сообщить модератору   

    Сауле говорит:
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наше ТОО с 01 августа 2010г., встало на учет по НДС. Основной вид деятельности: Розничная торговля. Мы оплатили 30 июля 2010г. НДС по импорту. Товар прибыл из Амстердама 5 августа 2010г. Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 квартале? Пожалуйста подскажите как мне правильно все сделать. Заранее большое спасибо. Rose


    По методу начисления, Вы должны отражать операции в том налогов периоде, в котором они совершены, независимо от того, когда произошла оплата.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Окт 07, 2010 17:14:28 Сообщить модератору   

    Значит НДС по импорту я буду показывать по декларации форме 300 и брать в зачет? Надо было не торопиться с оплатой этих налогов. На тот момент когда я оплатила эти налоги: НДС по импорту, Таможенная декларация и гос пошлина товар был только в пути и в Казахстан он прибыл в начале августа а оплата была произведена как предоплата 30 июля 2010г. Мне сказала заранее оплатить таможенный брокер.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Окт 07, 2010 17:21:02 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    По методу начисления, Вы должны отражать операции в том налогов периоде, в котором они совершены, независимо от того, когда произошла оплата.

    У вас же ГТД имеется с начисленной суммой НДС, вот эту сумму НДС с ГТД и берете в зачет.
    Причем тут оплата (вам просто напросто не открыли бы ГТД без вашей предоплаты НДС)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #8 Чт Окт 07, 2010 17:24:17   

    Сауле говорит:
    Значит НДС по импорту я буду показывать по декларации форме 300 и брать в зачет

    Да.
    Сауле говорит:
    Надо было не торопиться с оплатой этих налогов.

    Многие подают предварительную декларацию, и оплачивают налоги заранее, но в зачет НДС берут по ГТД.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Окт 07, 2010 17:47:01 Сообщить модератору   

    У меня есть грузовая таможенная декларация, в ней и есть все налоги, которые надо было оплатить это 1) НДС на импорт - 263323 тенге, 2)импортная таможенная пошлина - 205523тенге и 3)Таможенная процедура - 25306 тенге. Значит от туда я и беру в зачет НДС по импорту в 3 квартале а остальные налоги пойдут на удорожания поступивших товаров на себестоимость. ТОО которое занималась расторможкой этих товаров дали мне на свои предоставленные услуги счет-фактуру на сумму 23000тенге в том числе НДС-12%. Там описаны их услуги и сколько они стоят.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Окт 07, 2010 17:51:06 Сообщить модератору   

    Сауле говорит:
    У меня есть грузовая таможенная декларация

    Сауле говорит:
    НДС на импорт - 263323 тенге

    вот эту сумму НДС по импорту вы и возьмете в зачет в 3 квартале, т.к.
    Сауле говорит:
    Грузовая таможенная декларация оформлена 05.08.2010г

    т.е. в пределах 3 квартал 2010г.
    Если у вас по предоплате немного другая сумма (обычно больше), она останется переплатой до следующего импорта.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Окт 07, 2010 17:54:12 Сообщить модератору   

    все верно

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz