Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Строка 300.00.028 в 300 форме - Импор...
    Импорт товаров методом зачета и отражение в декларации по НДС
    Приобрели ОС Импорт из Чехии НДС методом зачета, как в бухучете отразить?
    Можно ли продать оборудование, за кот...
    Импорт, а после экспорт основного сре...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций     
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Фев 02, 2011 12:00:12 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций и в зачете. Знаю что это верно, а глав.буху подтвердить свои слова не могу. Может быть ссылки на статьи?Мы получили импорт из РФ, НДС уплатили мы. Заявление сдали. Налоговый комитет подтвердил. Теперь мы имеем право показать в зачете в 300.00 форме, но и должны показать в реализаций. Как подтвердить документально, что мы обязаны показать импорт в реализаций в форме 300.00 очередной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 02, 2011 12:07:15   

    Переформулируйте вопрос. Я ничего не поняла.
    Медотом зачёта не идущий НДС - это что такое вообще?

    Posted after 2 minutes 49 seconds:

    Метод зачёта - это вообще-то, как раз когда НДС не платится при импорте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 02, 2011 12:15:10 Сообщить модератору   

    Поставщики из РФ не платили, а заплатили мы. Методом зачета не получилось, не подошел КОД ТНВД. Подскажите как отражать в бух.учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 02, 2011 12:19:09   

    Вы купили, заплатили НДС при импорте? При чём тут реализация? Если вы плательщики НДС и отчитываете по 300ой, то НДС, уплаченный при импорте ставите себе в зачёт и всё.
    Вы что-то про метод зачёте перемудрили. Это когда по методу зачёта завозят - то показывают в 300ой и по зачёту и обязательству такой НДС(что бы к уплате 0 был, но отражение такого НДС было). Пишут для этого письмо об обязательном отражении в налоговой отчётности.

    Posted after 1 minute 17 seconds:

    Diana21 говорит:
    но и должны показать в реализаций

    почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Фев 02, 2011 12:40:03 Сообщить модератору   

    Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
    Заявление Дт. 1630 Кт 3130
    Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
    Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
    если я не могу объяснит может проводки помогут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 02, 2011 13:01:06   

    Diana21, Diana21,
    Diana21 говорит:
    Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
    Заявление Дт. 1630 Кт 3130
    Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
    Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
    если я не могу объяснит может проводки помогут.

    Предлагаю:
    1.Дт 2410-Кт 3310.
    2.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328).
    3.Дт 3130-Кт 1030-Оплата НДС.
    4.Ф.300.00 стр.300.00.017,стр.300.00.017 II.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 02, 2011 13:55:14   

    Diana21 говорит:
    Заявление Дт. 1630 Кт 3130

    и
    esiphi говорит:
    .Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328).

    делаете потому, что это обязательство и оплаты отражаются на лицевом счёте налогоплательщика? (в отличии как если на таможне отражались)
    Ну вроде как бы и нормально, но причём тут в принципе слово "реализация"?
    Может быть вы хотели сказать, что надо показывать зачёт и отражать в обязательствах по этому налогу, используя счёт 3130?

    Posted after 2 minutes 45 seconds:

    Но это в бух учёте.
    А в налоговом, как я поняла обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320 - и это иной код бюджуетной классификации. А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Фев 02, 2011 13:58:25 Сообщить модератору   

    Да. Но как подтвердить документально. что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 02, 2011 14:00:55   

    Ну, а ответ на ваш вопрос тогда будет таким - не показывается НДС, уплаченный при импорте в 300ой форме там где про реализацию пишем. А только там - где в зачёт его берем. Наверное вам хочется, отразив в бух учёте на 3130 всякий НДС, ту же сумму получит в начисленном НДС в 300ой? Так?

    Posted after 1 minute 46 seconds:

    Diana21 говорит:
    что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт.

    Мара говорит:
    обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320


    Мара говорит:
    А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Фев 02, 2011 14:09:20 Сообщить модератору   

    нет, ну не прям так.. всякий, но этот хотелось. Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям. И в начислений и в зачете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 02, 2011 14:17:50   

    Diana21 говорит:
    Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям

    ничего не пойму я в этом вашем желании

    Posted after 1 minute 42 seconds:

    и этот НДС по проводкам оставили в зачёте, или я опять как-то неправильно проводки прочитала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Фев 02, 2011 14:21:54 Сообщить модератору   

    В общем в форме 300.00. Показываю ли я в начислений сумму импорта. Понятно, что в зачете показываю, т.к. мы уплатили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Фев 02, 2011 14:28:15   

    Diana21 говорит:
    Показываю ли я в начислений сумму импорта

    нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana21
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 02, 2011 14:32:48 Сообщить модератору   

    вот... все понятно. А как можно подтвердить документально. Т.е. ссылки с кодекса... или статьи... ну что-нибуть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Фев 02, 2011 14:43:31   

    В Кодексе пишется, что берём в зачёт,а что облагаем НДСом.
    В Правилах Заполнения Деклараций как и что и где отражаем.
    Вы может всё-таки сформулируете по-новой вопрос. Так как - просто непоняно, что вам нужно подтвердить документально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz