Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли списать большую сумму матери...
    Где найти налоговые регистры к годовому отчету
    Надо ли оплаченный КПН отражать в расходах по НУ по годовому отчету
    Как составить пояснительную записку к годовому отчету по представительству
    какие есть нюансы по годовому отчету при закрытия ТОО?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Мар 17, 2011 12:12:06 Сообщить модератору   

    Подскажите, уважаемые коллеги

    ..как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?
    Я просматриваю какие были куплены ТМЗ: это и бумага, и линейки, и корректирующие жидкости, и уголки прозрачные...и ластик и скотч.

    Некорые из вышеупомянутых "живут" более года, однозначно, например, линейки и ластики, скоросшиватели.
    Такие как бумага, понятно, дольше года не держатся и расходуются.

    Еще я понимаю, что ТМЗ (счет 1310) - это краткосрочный актив, по определению срок использования которого - не больше года.

    В связи с этим, не могли бы вы мне подсказать как правильно все списать.
    И надо ли вообще?
    Ведь разбираться по каждому виду ТМЗ и списывать единично - слишком долго.
    Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ" если есть и наименования, которые "живут" дольше года и те, которые используются в течение месяца (бумага, например).
    Спасибо большое
    Мариванна

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Мар 17, 2011 12:35:05 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    Да и не совсем уверена как сделать списание в документе "Поступление ТМЗ"

    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Мар 17, 2011 12:39:12 Сообщить модератору   

    Мариванна,
    Мариванна говорит:
    как правильно списать ТМЗ в конце года, готовясь к годовому отчету?

    Предлагаю:
    1.При выдачи сотрудникам указанных Вами канц.товаров, их необходимо списывать с баланса(Отразить данный порядок в учетной политике.).
    2.При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Мар 17, 2011 12:50:09 Сообщить модератору   

    Мариванна,
    есть такой вариант, например, если сумма небольшая, то некоторые сразу списывают на затраты при поступлении, например на 7211. Но это необходимо так же прописать в Учетной политике, и указать пределы по суммам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Мар 17, 2011 14:51:57 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.


    Айнука,

    а если эти ТМЗ еще не израсходованы (линейка, например)....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Мар 17, 2011 14:56:58 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    а если эти ТМЗ еще не израсходованы

    esiphi говорит:
    При наличии запаса канц.товаров на складе или у др.ответ.лица, по состоянию на отчетную дату(например на 01.01.2011 г.),они отражаются на сч.1310.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Мар 17, 2011 14:59:14 Сообщить модератору   

    Айнукачка,

    так я должна каждый ластик теперь проверять? Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Мар 17, 2011 14:59:44 Сообщить модератору   

    Мариванна, а бы их не назвала ТМЗ, если вы их учитываете на сч.1310, то материальные запасы, притом в акте так и написать использованные для собственых нужд, и если прописать в УП, то сразу и списывать
    Nemo говорит:
    например на 7211
    согласна с этим.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Мар 17, 2011 15:02:16 Сообщить модератору   

    Мариванна, вот для этого
    Айнука говорит:
    Актом списываете такие ТМЗ.
    Причем на списание сразу как только раздала/отдала сотрудникам для работы.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Мар 17, 2011 15:13:18 Сообщить модератору   

    Спасибо, мои дорогие, как бы я без вас. Rose

    сейчас буду списывать потихоньку....не оставлять же на конец года то...там порядка на 200 тыс тенге...думаю,
    зачем оставлять на этот год..

    Posted after 21 minutes 27 seconds:

    друзья, извините,...еще вопросик, если позволите

    ..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -
    и в какую строку относить в декларации?

    спасибо большое

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Мар 17, 2011 15:37:42 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    ..на какой счет списывать посоветуете (мат. запасы типа всякой мелочевки - ластики и карандаши) -

    я списываю обычно на 7211, хотя смотря кто и где использует. Если передаем на проекты, то можем и на 7110 списать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Мар 17, 2011 15:37:51 Сообщить модератору   

    сейчас моя 1-с относит на 7010 (себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг)...хотя это неправильно,
    ведь мы ж их не для перепродажи держим...а так, для собственных нужд, как правильно сказала Поликсения...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Мар 17, 2011 15:38:24 Сообщить модератору   

    Мариванна говорит:
    и в какую строку относить в декларации?

    это уже вопрос не по теме, думаю Вам надо поискать подходящую тему, много обсуждали на форуме подобных тем.

    Posted after 1 minute 36 seconds:

    Мариванна,
    счет затрат сами выбираете в Акте на списание материалов

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Мар 17, 2011 15:50:53 Сообщить модератору   

    1310- это запасы на складе, т.е. у подотчетного лица. Если канцтовары розданы сотрудникам, то они сразу списываются с склада на затраты 7210. Нет необходимости их оставлять на конец года. Можете сделать списание частями в течении года, если это не повлияет на ваши финансовые результаты, которые вы может предоставляли в какие-нибудь органы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz