Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Изменение места использования кассового аппарата онлайн
    Списание кассового аппарата
    Аренда кассового аппарата.
    пропажа кассового аппарата
    о продаже кассового аппарата
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проблемы использования кассового аппарата     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Ноя 29, 2006 09:38:51 Сообщить модератору   

    Всем доброе утро! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
    Наша фирма недавно прошла перерегистрацию, сменилось название. Кассовый аппрат сняли с учета, регистрация в новом налоговом прошла, только вот из-за свидетельства о постановке на учет по НДС (в налоговом сказали, что поменяется номер) мы не можем провести фискализацию. У нас есть книга товарных чеков при расчетах с потребителями без применения ККМ. В налоговом сказали, что мы можем использовать эти товарные чеки вместо кассовых чеков. У меня вопрос после выдачи таких товарных чеков проводим ли мы эту сумму через кассовый аппарат, получается более поздним числом. Как пользоваться книгой товарных чеков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #2 Ср Ноя 29, 2006 10:28:05 Сообщить модератору   

    При выдаче товарного чека он не дублируется на фискальный чек. Данные о выданных товарных чеках отражаются в книге кассира-операционастиа -там есть спец. столбец.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Ноя 29, 2006 12:44:15 Сообщить модератору   

    Да, я уже разобралась. Но все же спасибо большое.
    Rose camomile party

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Хочу что то такое вытворить. Душа вся кипит, хочется танцевать, петь во все горло и все такое. Непонятно почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Ноя 29, 2006 13:22:52 Сообщить модератору   

    предупреждение! offtopic

    В итоге часть офтопа перенесено в другую ветку, остальное почикано.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Ноя 30, 2006 10:56:31 Сообщить модератору   

    С добрым утром!!!
    Я опять по поводу кассового аппарата. Мы вчера сделали фискализацию и поставили на учет кассовый аппарат. Но свидетельство о постановке на учет по НДС еще не поменялся. В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. Это не будет нарушением, когда мы и наши клиенты будем сдавать налоговые отчеты, а именно 307 форму? мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.
    Surprised Surprised Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #6 Чт Ноя 30, 2006 11:16:25 Сообщить модератору   

    А трудно изменить номер и серии НДС в ККМ и СФ, если Вы не знаете как это сделать, то сервис центры запросто справиться с этим. И только Ваши клиенты же будут указывать Ваши данные 307 форму, а не Вы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Ноя 30, 2006 11:30:26 Сообщить модератору   

    (5) Не совсем понятно. Вы сумбурно пишите.
    Вы уже перерегистрировались? Номер РНН не поменялся? Серия и номер свидетельства поменялось? Какие номера зашиты в ККМ?
    Вы в своей 300 декларации какие данные будете указывать?

    Ест-но нужно, чтобы данные в ваших отчетах и в отчетах покупателей сходились. Иначе у них могут возникнуть проблемы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Ноя 30, 2006 15:08:19 Сообщить модератору   

    6. Мы ведь указываем в шапочке, а они в реестре. У нас то пройдет все ок, а вот у наших клиентов может пройти как нестыковка номера св-ва и РНН. Св-во нам еще не поменяли, в процессе еще. Как только получим новое свидетельство, мы сразу отнесем в ЦТО, это дело 5 минут. Просто мы со вчерашнего дня выбиваем фиск. чеки, максимум в ПН получим новое св-во. 2-3 придется пробивать со старым номером, а не пробивать мы не можем, конец месяца и все такое.

    7. Мы перерегистрировались, поменялось название и местонахождение. Кассовый аппарат сняли с учета и зарегистрировали в другом налоговом. РНН не поменялся, в свидетельсве поменяется номер, а серия останется прежней (это мне в налоговой сказали). в данный момент у нас на руках нет св-ва, в налогой на замене. В ККМ зашиты все новые реквизиты, только св-во осталось прежней. В соей декларации новый номер св-ва буду указывать.

    Что то инет у меня глючит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #9 Чт Ноя 30, 2006 16:50:22 Сообщить модератору   

    Жозефина, как я понял:
    В шапочке все изменение, за исключением серии и номера НДС.
    Значит Вам надо отнести ККМ в ЦТО и убрать старые данные т.е. серии и номер НДС до получения нового, во избежание недоразумении с клиентами. В декларации можете указывать новый номер, если конечно выдадут к этому времени

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Это здесь сервак глючит, Жозефина, будьте спокойнее у Вас с инетом все хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Ноя 30, 2006 17:00:37 Сообщить модератору   

    Я уже 3-й раз говорю, что в ККМ уже занесены еще позавчера все новые данные, КРОМЕ СВ-ВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ. Тема начинается с 1-го сообщения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #11 Чт Ноя 30, 2006 17:12:27 Сообщить модератору   

    Жозефина говорит:
    ... В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. ...

    Шрифты все черные, Вы немножко погорячились, не поддавайтесь эмоциям.
    Есть другой вариант:
    1. Не забивать чеки, пока не получите новый номер
    2. Стереть старый номер в ККМ и дальше забивать чеки, пока не получите новый номер

    Добавлено спустя 17 секунд:

    Жозефина говорит:
    С добрым утром!!!
    Я опять по поводу кассового аппарата. Мы вчера сделали фискализацию и поставили на учет кассовый аппарат. Но свидетельство о постановке на учет по НДС еще не поменялся. В фиск. чеке и счет-фактуре указывается прежний номер свидтельства. Это не будет нарушением, когда мы и наши клиенты будем сдавать налоговые отчеты, а именно 307 форму? мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.
    Surprised Surprised Surprised


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Ноя 30, 2006 17:45:57 Сообщить модератору   

    Меня не так то легко вывести из себя, не дождетесь!

    Добавлено спустя 17 часов 40 минут 34 секунды:

    И что, никто не сталкивался с подобной проблемой???? Shocked Shocked Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пт Дек 01, 2006 12:23:08 Сообщить модератору   

    Жозефина, не сердитесь. Обратите внимание, здесь действительно помогает вам именно iXоn

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пт Дек 01, 2006 12:40:06 Сообщить модератору   

    Боже, какие все стали дипломатичные...

    Жозефина, я правильно поняла: сейчас у вас свидетельство о постановке на учет старое, и следовательно, старые данные (номер и серия св-ва) зашиты в ККМ. Чеки и счета-фактуры с этими данными вы выдаете сейчас покупателям, да?
    Когда получите новое свидетельство с новыми серией и номером, перезашьете ККМ в техслужбе и дальше будете выдавать чеки и счета-фактуры с новыми данными. Сами же пишите, что дело пяти минут.

    Жозефина говорит:
    мы в своей декларации и реестре будем указывать один номер, а наши клиенты другой номер.

    Жозефина говорит:
    В соей декларации новый номер св-ва буду указывать.

    А вы в своей декларации (видимо 300.00 и 307.00) будете какой ДРУГОЙ указывать? Если вы нового номера еще не знаете, то и в своих отчетах вы будетет указывать старый номер.

    Так что вас смущает, поясните?
    Тот факт, что если вы новое свидетельство получите в середине месяца (квартала), то получится, что в отчетном периоде выдавали чеки со старыми и новыми свидетельствами? Но ведь все по закону.
    Вам новое свидетельство же не задним числом выдадут? С даты выдачи и будете выдавать новые чеки.
    На границе - один-два дня - можете выписывать мягкие чеки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Дек 01, 2006 13:19:18 Сообщить модератору   

    Я так поняла, что в том-то и проблема, что верных данных у нее еще нет. Нового свидетельства им еще не выдали, но обещают. Так, Жозефина

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Дек 01, 2006 13:29:57 Сообщить модератору   

    Все так и есть, сегодня получу, если готово. Меня смущает, что на наших чеках стоит номер свидетельства уже не существющей организации. В ЦТО сказали, что если в ККМ сумма пробивается с НДС, то машина не примет, если не указать св-во, что там программа не пишет построчно и если что-то изменится, то надо перезаписывать программу. Вот так, вот! Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    Щас поеду в НК, все выясню и напишу что да как, ведь наверняка еще кто-то столнется с этой проблемой. Вчера я разговаривала с одним налоговиком, он говорит, что мы за это несем адм. ответственность. Первое, что надо сделать объяснить налоговикам, чтоб потом штрафные санкции не принимали и тем раньше, тем лучше.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    У нас есть св-во, там указано другое название. У нас была перерегистрация. И получается, что фактически сейчас мы пользуемся св-вом другой организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Дек 01, 2006 14:10:02 Сообщить модератору   

    Жозефина, я вот что-то перечитала посты и думаю, что V1n1 прав. Раз у вас теперь стала другая организация, она-то еще не стоит на учете по НДС (раз свидетельства нет). Вот представьте, что вам выдадут это свидетельство сегодняшним числом, а вы уже вчера в счетах-фактурах НДС выделяли.
    Таким путем не только у покупателей, но и у вас проблемы могут возникнуть. Серьезные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Дек 01, 2006 14:18:41 Сообщить модератору   

    Но ведь в НК мы стоим на учете по НДС, ведь к нашему РНН прикреплено наше свидетельство, разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Дек 01, 2006 14:25:08 Сообщить модератору   

    Жозефина, это эхо-эхо-эхо....

    При перерегистрации РНН не меняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Дек 01, 2006 14:34:36 Сообщить модератору   

    Нет, и св-во не меняли, так как в НК сказали, что оно замене не подлежит. Мы были в недоумении, как это так: у фирмы одно название, в свидетельсве другое. В конце концов сказали поменяйте и вот...

    Добавлено спустя 3 дня 20 часов 12 минут 57 секунд:

    Я узнала на счет свидетельства. При замене свидетельсва о постановке на учет по НДС он действителен только со следующего месяца после выдачи. Его нам должны выдать в среду, 6-го декабря. В 4-м квартале мы сдаем отчеты с прежним номером свидетельства. Так что никаких нарушении...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz