Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Уведомление по несоответствию по данн...
    уведомление о несоответствии оборотов по реализации 300 и 100 формы
    Таможенное оформление импорта (кроме ...
    Расхождение импорта по данным ГТД и ФНО 300.00
    Уведомление о несоответствии режима налогообложения
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 12, 2012 15:03:47 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    У ТОО был импорт, как из стран ТС, так и не из стран ТС.
    По ТС были представлены ф.320 и ф.328 соответственно, и данные были включены в ф. 300.00, строка 300.00.017.I.
    Не по ТС, были ГТД, НДС платили при растамаживании, показали в ф.300.00, строка 300.00.017

    Теперь пришло уведомление о несоответствии суммы импорта с данными комитета Таможенного Контроля с декларацией ф. 300.00 по сумме общего оборота, т.е с суммами строк в Разделе "Начисление НДС".
    Ничего не могу понять, вроде, подлежат заполнению только строка 300.00.017, при чем здесь раздел "Реализации". И сумма по данным Таможенного Комитета странная, импорт у нас был (Таможенная стоимость около 10 млн, и НДС соответственно 1 200, тыс.), а по их данным всего какие - то 800 000 тенге.
    Как проверить*
    Спасибо за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Редиска
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 12, 2012 15:14:12   

    У нас тоже было такое уведомление. Цифры берут выборочные.
    Может речь об обороте по приобретению.
    Лучше сходить в НУ, взять список несоответствия и потом проверить у себя. Если список большой, на флешку скидывают.
    Если все ок, так и пишите, прикладываете копии ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 12, 2012 15:23:20 Сообщить модератору   

    А у Вас были к заполнению строки в разделе "Начисление НДС" касательно импорта?
    У нас импорт по ГТД, поэтому заполняем только 300.00.017. А Таможенный Комитет указывает ошибки по некорректно заполненному разделу "Начисление НДС", как будто я должна весь наш импорт поставить в начисление.
    Я оставлю все в строке 300.00.017 (зачетный НДС по импорту), предоставлю копии ГТД, и все... К чему указывать в начислении НДС по ГТД не пойму.
    А что за список по несоответствию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Редиска
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 12, 2012 15:55:17 Сказали Спасибо❤   

    именно начисления НДС не было. Просто импорт на сумму, сдать допики.
    Если все же речь об начислении НДС, напишите, что это импорт и пр., начисления ндс не должно быть.
    Список с суммами, № ГТД, датами, по которым выявлены расхождения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 12, 2012 16:00:13 Сообщить модератору   

    Будур, налоговики походу не в курсе что начисление по импорту идет по КБК 105102, а не по их любимому 105101. У вас весь НДС по импорту идет в строке 300.00.017 вы его платить при растаможке, и потом берете в зачет, а им это шибка не нравится. Типа как так реализация есть, а начисления так мала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Ноя 12, 2012 16:15:30 Сообщить модератору   

    всем спасибо за комментарии.... Уже Кодекс весь перечитала....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz