Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Когда срок предоставления 881 формы?
    как правильно оформить, претензию сог...
    ИП ОУР в 2014: Когда и какие сдавать налоговые формы и платить платежи?
    Консалтинговая компания, как подстрах...
    ТОО в 3 кв.2008г.с ОУР перешло на УР....
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО перешло с ОУР на УР, согласно письма из НУ, без предоставления 100 формы, когда платить КПН?!     
    Познание
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 19, 2012 12:42:53   

    Добрый день, уважаемые форумчане,
    Прошу прощения, если вдруг тема дублируется, так как в поиске, именно по моей ситуации, вопрос не был найден.
    Ситуация такая, ТОО На ОУР проработало ровно 3 квартал, Дирктор ТОО в этот период, думаю что доходов будет не так много, перевел ТОО На УР. Налоговый комитет, согласно заявления, выдал письмо о переходе с 4 квартала.
    Теперь вопрос, надо ли сдавать 100 форму, и когда надо было ее сдать?! Так же за 3 квартал был доход, с которого надо будет уплатить КПН, когда наступает обязательство по оплате этого КПН?!

    Заранее благодарю за разъяснения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Ноя 19, 2012 13:17:46 Сообщить модератору   

    Познание говорит:
    Теперь вопрос, надо ли сдавать 100 форму, и когда надо было ее сдать?!

    надо сдать до 31 марта года следующего за отчетным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Познание
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Ноя 19, 2012 14:05:51   

    То есть за 4 квартал я буду сдавать первоначальную 910, согласно своего режима, и 100 первоначальную за 2012?! А разве не нужно как то закрыть ОУР ?! Ведь за 4 квартал у меня уже буду изменения по КПН, я уже платить будут не 20% от дохода..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Ноя 19, 2012 14:08:28 Сообщить модератору   

    910 будет первоначальной, а 100 очередной, т.к. сотку сдавать будете позже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Ноя 19, 2012 15:04:16   

    Познание говорит:
    Ситуация такая, ТОО На ОУР проработало ровно 3 квартал,

    Познание говорит:
    Налоговый комитет, согласно заявления, выдал письмо о переходе с 4 квартала.

    Ведмедь говорит:
    910 будет первоначальной


    А разве 910 не будет очередной? Ведь у них будет первоначальная за 3 квартал ф.200.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Ноя 19, 2012 15:19:15 Сообщить модератору   

    Звездочка говорит:
    А разве 910 не будет очередной?

    а ну да, запутали мну малость

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Stahanov
    Коллега
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Ноя 24, 2012 02:38:50   

    Ведмедь говорит:
    Звездочка говорит:
    А разве 910 не будет очередной?

    а ну да, запутали мну малость


    ну совсем запутали, при чем тут первоначальная ф.200.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Ноя 24, 2012 11:17:22   

    Познание,
    если ТОО зарегистрировано не в 2012 году и 100 форма уже сдавалась, то значит за 2012 год сдаете и 100.00 очередную и 910.00 очередную, так как вы будете так же продолжать вести учет КПН по коду 101101. Вот эту тему почитайте http://balans.kz/viewtopic.php?t=41950

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    Познание говорит:
    когда наступает обязательство по оплате этого КПН?!

    обязательство по уплате наступит у вас исходя от даты сдачи формы 100.00. Читайте ст. 142 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Ноя 24, 2012 11:30:27 Сообщить модератору   

    Stahanov говорит:
    при чем тут первоначальная ф.200.?

    Расскажите ссылаясь на НПА когда сдается первоначальная форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Ноя 24, 2012 14:10:05 Сообщить модератору   

    Как я поняла тут первоначальная отчетность за 3 квартал. Это только 200 тая.
    За 4 кв - первоначальная 910я, а 200 уже небудет. Срок по 100 31 марта, значит она будет очередная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Stahanov
    Коллега
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 26, 2012 14:18:22   

    Вот что я выяснил в НПА:
    В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:…
    1. Утвердить прилагаемые:
    ...1) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и правила ее составления (форма 100.00).
    ...10) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по гражданам Республики Казахстан и правила ее составления (форма 200.00).
    ...46) форму упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса и правила ее составления (форма 910.00).
    согласно пп. 1, п. 3, ст. 63 Кодекса О налогах – «первоначальная» - налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговый период, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также обязанность по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов и исчислению и уплате социальных отчислений, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), по представлению реестра договоров аренды (пользования), предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи;
    пп. 2, п. 3, ст. 63 Кодекса О налогах – «очередная» - налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязанность по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов и исчислению и уплате социальных отчислений, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), по представлению реестра договоров аренды (пользования), предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, а также по итогам налогового периода - в случае выбытия в течение налогового периода объектов налогообложения;
    п. 1 ст. 364 Кодекса О налогах - Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется плательщиками в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
    Статья 437 Кодекса О Налогах – Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    Соответственно при переходе с ОУР на УР возникают обязательства по представлению налоговой отчетности ф. 200.00 за 3 кв. "очередная" до 15.11.2012 года; за 4 кв. 2012 года на позднее 15.02.2013 г. уже представляется ф. 910.00 "первоначальная"; и по результатам деятельности за 9 мес 2012 года представляется ф. 100.00 "очередная" (или "первоначальная" в зависимости от представления или не представления ранее данной формы) до 31.03.2013 года.

    Drinks or Beer

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Ноя 26, 2012 14:28:50 Сообщить модератору   

    Stahanov говорит:
    (или "первоначальная" в зависимости от представления или не представления ранее данной формы)

    зависит не от того что форма первый раз сдается или нет, а от того были ли вы до сдачи этой формы плательщиком данного налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Ноя 26, 2012 14:48:00 Сообщить модератору   

    Дело за малым - понять - Вы когда вообще зарегистрировались? Сколько отработали? Как я прочитала из первого вашего сообщения - поняла, что только третий квартал отработали.
    Познание говорит:
    ТОО На ОУР проработало ровно 3 квартал
    и Вдргу, что я вижу
    Stahanov говорит:
    и по результатам деятельности за 9 мес 2012 года представляется ф. 100.00 "очередная"


    Вы вообще когда отчитывались и по каким налогам?
    В любом случае, так как 200я и 100 для ОУР - обязательная, а 910 обязательная для УР. У вас уже 200я была первоначально, видимо? Или когда настанет? Поняла в чем у вас может быть как бы не ясность. По налогу КПН возникает обязательство при УР - после квартала - вот первая 910 и должна быть первоначальной. А она при этом же и налоги с зарплаты начисляет.... Мда уж. А по тем налогам вроде как первоначальная была?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz