Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если с РФ пришло меньше материала,чем в СНТ указали, что делать?
    Зарплата меньше МЗП
    доход меньше МЗП
    910 форма...соц налог меньше чем соц отч
    расчет со при зп меньше мрзп
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    СН меньше чем СО что делать? 910     
    Kovalev Anton
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июл 15, 2014 17:21:54   

    Всем привет. Помогите разобраться. Сдаю 910 впервые и у меня получается так что Социальный налог меньше чем социальные отчисления . Так ведь нельзя.
    ИП работаю сам без наемных. Показывал себе ЗП первые 3 месяца по 20 000 тг. потом 4,5-й месяц 40 000 тг.
    и 6 месяц 60 000 тг. и из них каждый месяц платил ОПВ и СО . Теперь получается такая ситуация что СО больше чем СН. как с такой ситуации выйти чтоб все было правильно .

    910 форма рассчет

    910.01 Доход 1 000 000 тг.
    910.05 Сумма исчисленных налогов 30 000 тг.
    910.08 Сумма ИПН 15 000 тг.
    910.09 СН (30 000 * 0,5) - 10 000 = 5 000 тг.

    910.10 Доход для СО 200 000 тг.
    910.11 Сумма СО 10 000 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4572 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июл 15, 2014 19:17:31   

    Kovalev Anton говорит:
    Показывал себе ЗП первые 3 месяца по 20 000 тг. потом 4,5-й месяц 40 000 тг.

    У ИП не может быть зарплаты. Он платит налоги со всего дохода, а то, что осталось после уплаты налогов, - его личные деньги, которыми он вправе распоряжаться по своему усмотрению.
    Обсуждали в этих темах:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=110724#110724
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=561558#561558
    Если там речь идет об ИП на ОУР, не обращайте внимание, это относится ко всем ИП.
    Kovalev Anton говорит:
    910.10 Доход для СО 200 000 тг.
    910.11 Сумма СО 10 000 тг.

    Неверно. СО надо платить со всего дохода, но не менее, чем с 1 МЗП, и не более, чем с 10 МЗП в месяц. При этом, если СО окажется больше СН, то СО = СН.
    Почитайте темы:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=49631
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304

    Рекомендую воспользоваться файлами:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=574377#574377
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=574286#574286

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kovalev Anton
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июл 15, 2014 22:29:58   

    Спасибо за ответ.
    Понял то что нужно каждый месяц считать доход.
    Так что теперь мне делать?
    Допустим если за январь доход составил 100 000 тг.
    Из них я заплатил указав 20 000 тг.
    ОПВ 2000
    СО 900 тг.

    Теперь из этих 100 000 - 20 000 = 80 000 тг.
    Из них 4 000 тг заплатить в фонд СО? сделать платежку периодом за январь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kovalev Anton
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июл 15, 2014 23:57:09   

    Доход за месяц 100 000 тг.
    Из них ИПН 1500 тг.
    СО о тг.
    Доход для СО 88650 тг. (получили путем 98500-9850)
    Сумма Соц отчислений к уплате 4 434 тг. ( получили 88 650 *5%)
    Доход для ОПВ 98 500 тг. (получили путем 100 000 - 1500 )
    ОПВ 9 850 тг. ( получили путем 98500*10%)
    Так правильно народ? при таком раскладе Соц налог вообще равен нулю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4572 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 16, 2014 01:13:34   

    Kovalev Anton говорит:
    Допустим если за январь доход составил 100 000 тг.
    Из них я заплатил указав 20 000 тг.
    ОПВ 2000
    СО 900 тг.

    По ОПВ правильно, т.к. вы можете указать для ОПВ любой доход в пределах от 1 МЗП до 75 МЗП за месяц.
    Kovalev Anton говорит:
    Теперь из этих 100 000 - 20 000 = 80 000 тг.
    Из них 4 000 тг заплатить в фонд СО? сделать платежку периодом за январь?

    Для исчисления СО вы должны взять весь полученный доход: СО = 100 000 *5% = 5 000, но т.к. СН = 1500, а СО не должны превышать СН, то СО = 1500, СН = 0.
    Таким образом, вам за январь надо доплатить СО в сумме 1500-900 = 600.
    Но последний срок уплаты всех налогов, ОПВ и СО у вас до 25 августа, так что не спешите с оплатой, посчитайте все внимательно, а когда сдадите ф.910, после получения статуса "Разнесено"в уведомлении будут написаны все суммы с указанием КБК, которые надо заплатить.
    Kovalev Anton говорит:
    Доход за месяц 100 000 тг.
    Из них ИПН 1500 тг.
    СО о тг.
    Доход для СО 88650 тг. (получили путем 98500-9850)
    Сумма Соц отчислений к уплате 4 434 тг. ( получили 88 650 *5%)
    Доход для ОПВ 98 500 тг. (получили путем 100 000 - 1500 )
    ОПВ 9 850 тг. ( получили путем 98500*10%)
    Так правильно народ? при таком раскладе Соц налог вообще равен нулю.

    Кроме того, что соц.налог будет равен нулю, все остальное неправильно. См. пояснения выше.

    Kovalev Anton, зачем вы выдумываете из головы свои правила расчета? Я вам для чего давала ссылки в посте № 2?
    Для проверки своих фантазий еще раз настоятельно
    Рита говорит:
    Рекомендую воспользоваться файлами:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=574377#574377
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=574286#574286


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kovalev Anton
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 16, 2014 09:15:22   

    Благодарю . Теперь все предельно ясно. Фаил рассчитывает все как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz