Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Резервы по отпускам ,должен ли закрываться счет 3430 на конец года ?
    На конец года зависли суммы на конец года на сч 1341. Куда их отнести ?
    в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ?
    Нужно ли начислять амортизацию в нало...
    Стоим-ой баланс подгрупп на конец.нал...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Должен ли налог КПН закрываться на конец года     
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 05, 2015 11:01:55   

    Добрый день. Подскажите пожалуйста... Сдала форму 100.00.. Сейчас проверяю базу и вижу, что итог в графе нераспределенная прибыль поменялся. При проверке обнаружила, что сначала был начислен налог на прибыль (КПН), далее девочка бухгалтер перепровела закрытие месяца и сумма налога КПН закрылась... И на эту сумму изменилась сумма нераспределенной прибыли. Правильно ли это? Должен ли налог КПН закрываться на конец года? получились проводки :
    начислен налог 7710-3110
    закрылся 5610-7710??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 05, 2015 11:11:21   

    Хункаева Фатима говорит:

    1.начислен налог-Дт 7710-Кт 3110
    2.закрылся Дт 5610- Кт 7710
    .
    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 05, 2015 11:13:21   

    Ну так понимаете , мы же налог оплатили в апреле, а он получается закрылся в декабре, это верно?

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Просто когда я делала этот налог, сумма то другая получалась в остатке -на прибыль... А теперь получается что прибыль изменилась и мне что нужно форму 100.00 переделывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 05, 2015 11:31:14   

    Хункаева Фатима говорит:
    начислен налог 7710-3110

    Начислен КПН в декабре.
    Потом оплата в апреле
    Дт 3110-Кт 1030 , теперь закрылся.

    ф.100 переделайте только в приложении 100.07 в части уменьшения нераспределённой прибыли и увеличения текущие налоговые активы на сумму КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bota2012
    Резидент Баланса
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 05, 2015 15:23:23   

    Всем добрый день,
    у меня похожий вопрос,
    при закрытии периода должен ли закрываться счет 3130 НДС ?
    у меня висит остаток, почему,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 05, 2015 15:27:08   

    Так о получается правльно то. что КПН закрывается только в момент оплаты ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 05, 2015 16:14:28   

    Хункаева Фатима говорит:
    Так о получается правльно то. что КПН закрывается только в момент оплаты ?

    начисляете КПН вы 31 декабря 2014 года, и до момента оплаты он в оборотно - сальдовой ведомости висит у вас как задолженность перед бюджетом, как только вы оплачиваете сумма перекрывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 05, 2015 16:15:09   

    Спасибо большое, просто у меня она закрылась по ошибке.... вот я и нервничаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 05, 2015 16:28:59   

    Хункаева Фатима говорит:
    просто у меня она закрылась по ошибке.

    Что вы имеете ввиду? На каком счете закрылась по ошибке, как вы считаете?

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    Хункаева Фатима говорит:
    начислен налог 7710-3110
    закрылся 5610-7710

    Эти проводки должны пройти у вас 31 декабря 2014, это правильно.
    YelenaS говорит:
    Дт 3110-Кт 1030

    Это проводка в момент оплаты, у вас в апреле 2015.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 05, 2015 16:33:26   

    5610-7710 вот такой проводкой закрылся операцией "Закрытие месяца"..
    Понимаете девочка наша бухгалтер взяла и перепровела операцию "Закрытие месяца" на декабрь... И начисленный налог КПН закрылся и нет его в остатке по оборотке ..

    Добавлено спустя 47 секунд:

    В связи с этим у меня изменился сразу показатель "нераспределенная прибыль" на конец года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 05, 2015 16:43:19   

    esiphi говорит:
    Хункаева Фатима говорит:

    1.начислен налог-Дт 7710-Кт 3110
    2.закрылся Дт 5610- Кт 7710
    .
    Верно.
    С ув.

    YelenaS говорит:
    ункаева Фатима говорит:
    начислен налог 7710-3110
    закрылся 5610-7710

    Эти проводки должны пройти у вас 31 декабря 2014, это правильно.


    Вам этого мало.
    Всё верно сделала ваша девочка (кем бы она не была).

    Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:

    Мало того , в конце года нужно провести реформацию баланса: счет 5610 "Итоговая прибыль (убыток)" должен закрыться на 5510 " Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rinat Dzh
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 05, 2015 23:11:42   

    YelenaS, данная операция оформляется в ручную (провести реформацию баланса: счет 5610 "Итоговая прибыль (убыток)" должен закрыться на 5510 ")?

    подскажите пожалуйста. по данным БУ на 31.12.14 получается по сч 5610 по кредиту 515 957,75.
    по НУ 494 617,00. кпн к уплате 98 923 (согласно данным формы 100.00).

    как правильно нужно отразить (проводка)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Май 06, 2015 09:50:14 Сказали Спасибо❤   

    Rinat Dzh говорит:
    данная операция оформляется в ручную

    Нет не вручную , в "Закрытие периода" есть галочка "Реформация баланса" , которая перекидывает с кредитового сальдо счета 5610 на кредитовое сальдо 5510.

    Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:

    Дт 7710 Кт 3110 начислен КПН 98923
    Дт 5610 Кт 7710 98923 отнесение КПН на результаты деятельности предприятия (уменьшает полученную прибыль предприятия 515957,75-98923=417034,75).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Апр 18, 2016 15:39:47   

    Добрый день! По выписке из лицевого счета по КПН видно, что есть начисление КПН по расчетам "до и после" за 2015 г., видна оплата АП за 2015. А у меня вопрос возник, я подам 100 за 2015 (брала отсрочку), как на лицевом сядет? Сумма начисленная в 100.00 заменит собой сумму из 101.01+101.02 ? Или к сумме 101.01+101.02 прибавится положительная разница от 100.00? Не получится ли 101.01+101.02+100.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz