Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Учет членских взносов, как проводить через 1с для выявления задолженности ?
    Учет членских взносов, без документов "реализация"
    налогообложение членских взносов нерезидента
    Как отразить в бухучете перечисление членских взносов ОЮЛ?
    Что должно выставить Объединение ЮЛ для оплаты членских взносов?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка показывает все эти суммы как наш долг. что делать ?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 03, 2020 20:49:55 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=675405#675405
    Добрый день. Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка по счету показывает все эти суммы как наш долг. К тому же при создании акта сверки почему-то все плаежи идут по Кт счета у нас и по Дт счета у плательщиков членских взносов. Почему так и что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 04, 2020 07:29:42 Сообщить модератору   

    Saule77 говорит:
    что делать ?

    Предлагаю,как варианты-
    1.Дт 1030-Кт 1254.
    2.Дт 1254-Кт 6290.
    или
    1.Дт 1030-Кт 3560.
    2.Дт 3560-Кт 6290.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 04, 2020 10:35:21 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Дт 1030-Кт 1254.


    вот так у меня и есть. только, может потому что закрытие месяца не сделала, поэтому ? Или через команду Закрытие Дт/Кт сделать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 04, 2020 10:39:19 Сообщить модератору   

    Saule77 говорит:
    закрытие месяца не сделала, поэтому ? Или через команду Закрытие Дт/Кт сделать ?

    Тоже верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 04, 2020 10:49:04 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Тоже верно.
    С ув.


    не помогло Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 04, 2020 10:53:07 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    2.Дт 1254-Кт 6290.

    А эта проводка отразилась?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Авг 04, 2020 11:06:29 Сообщить модератору   

    [quote="esiphi"]Предлагаю,как варианты-
    1.Дт 1030-Кт 1254.
    2.Дт 1254-Кт 6290.
    или
    1.Дт 1030-Кт 3560.
    2.Дт 3560-Кт 6290.

    Пытаюсь закрыть через Закрытие Дт/Кт. Пишет: некорректные данные !

    Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:

    может,все-таки вести счет учета через Краткосрочная дебиторская (или кредиторская ?) задолженность контрагентов ? Или как правильно счет называется ?

    Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:

    Saule77 говорит:
    Краткосрочная дебиторская (или кредиторская ?) задолженность контрагентов ? Или как правильно счет называется ?


    Попробую через 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 04, 2020 12:53:59   

    Saule77 говорит:
    Попробую через 1210

    А какая разница? Теперь у вас на 1210 будет долг.
    Вы должны сделать следующую проводку, как вам писал
    esiphi говорит:
    2.Дт 1254-Кт 6290.

    или 1274 - 6290
    или 1210 - 6290
    Автоматически она у вас не проведется, вы сами должны это сделать каким-то документом или операцией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Авг 04, 2020 12:58:38 Сообщить модератору   

    Ирина Локтионова говорит:
    Автоматически она у вас не проведется, вы сами должны это сделать каким-то документом или операцией.


    я это и делаю. я писала же выше. Вот и весь вопрос какими документами или операцией. Именно на этот вопрос ищу ответ.

    Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:

    Saule77 говорит:
    Попробую через 1210


    да и правда. ничего не дало

    Добавлено спустя 49 секунд:

    как закрыть счет 1274...даже гугл не знает Twisted Evil

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    мне сказали надо начислять, а не списывать...подскажите,пж, что имеется ввиду ?

    Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:

    Видно, списать в 1С можно только через реализацию. А как списать реализацию в Общественном Объединении ? Уставные цели это же не услуги ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 04, 2020 13:44:52   

    Saule77, тогда четче формулируйте, пожалуйста вопросы, потому что с самого начала было непонятно, что именно этот вопрос вас интересует.

    Думаю, можно использовать документ "Реализация ТМЗ и услуг", изменить счета расчетов - вместо 1210 поставить 1274.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Saule77 говорит:
    А как списать реализацию в Общественном Объединении ? Уставные цели это же не услуги ?

    Вы просто будете использовать этот документ, но АВР распечатывать и подписывать ведь не будете. Документ в 1С - это не первичный документ, а всего лишь инструмент для отражения проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 04, 2020 17:31:31   

    Ирина Локтионова говорит:
    можно использовать документ "Реализация ТМЗ и услуг"..........................Вы просто будете использовать этот документ, но АВР распечатывать и подписывать ведь не будете. Документ в 1С - это не первичный документ, а всего лишь инструмент для отражения проводок.

    Вполне, ведь членские взносы это основные ваши доходы, и счет 1210 я бы оставила.
    Но вот полностью закрывать я бы не стала.
    Членские взносы за какой период? Скорее всего год, и я бы списывала помесячно, может они выйдут из членства и запросят возврата денег?
    Поступили взносы
    Дт1030,1010 Кт3510 годовой взнос
    Реализация помесячно
    Дт1210 Кт6010 = 1/12 часть годового взноса
    Дт3510 Кт3510 =закрылась предоплата на 1/12 часть годового взноса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz