Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов
    Налоговое заявление на проведение зач...
    Налоговое заявление на проведение зач...
    как заполнить НАЛОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ...
    Налоговое заявление на проведение зач...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Апр 13, 2022 09:35:39 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682174#682174
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682300#682300
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682519#682519
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не отправляется Налоговое заявление на проведение возврата налогов, форма 332.01
    Сразу после отправки в КН показывает ошибку ( Указано неизвестное значение в теге bankBin) хотя бин банка взят из справочника по ссылке КН .звонил в нлоговый комитет ,ничего ответят не могут.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Апр 13, 2022 09:48:04 Сообщить модератору   

    Забыл написать что проверка заполнения показывает что ошибок нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Пангея
    Коллега
    Спасибки: +17

      

    #3 Ср Апр 13, 2022 12:45:10   

    У меня так было, ввела другой банк и ушло.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Апр 14, 2022 09:08:32 Сообщить модератору   

    Пангея говорит:
    У меня так было, ввела другой банк и ушло.
    банка другого нет ,звонил опять в налоговую сказали еще раз попробовать была техническая ошибка и она уже исправлена

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #5 Вт Сен 12, 2023 22:12:28   

    Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
    А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число.

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1674

      

    #6 Ср Сен 13, 2023 08:34:13 Сказали Спасибо❤   

    ivan_krg говорит:
    если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)

    Здравствуйте, пока такого опыта нет, но хоть что-то напишу, чтобы тема не оставалась не отвеченной Smile, может потом кто и подтянется в тему из тех кто этот раздел заполняет.
    ivan_krg говорит:
    А как быть

    Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал, можно еще на бумажном носителе сдать, там наверное и подскажут сразу, правильно ли заполняете. Если получите правильный ответ, то потом поделитесь тут.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #7 Ср Сен 13, 2023 09:53:22   

    ivan_krg говорит:
    А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)

    Ещё необходимо уточнить, у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть? Это как грится что бы два раза не вставать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #8 Ср Сен 13, 2023 10:10:00   

    Ведмедев говорит:
    у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть?

    За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #9 Ср Сен 13, 2023 10:11:21   

    NatalyaV говорит:
    Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал

    Так и не дает заполнить без вышеупомянутой строки... придется на бумаге сдавать

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #10 Ср Сен 13, 2023 10:20:47   

    ivan_krg говорит:
    За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть

    Условия возврата НДСа читали?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123

      

    #11 Ср Сен 13, 2023 10:55:54 Сказали Спасибо❤   

    ivan_krg говорит:
    Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
    А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число.

    Здравствуйте.
    1. В Раздел Налоговое заявление по стр.4 С "превышения налога на добавленную стоимость" ставите галочку. По стр.5 В "Возврат" ставите галочку.
    2. В Раздел Информация о возврате по стр.7 указываете ваши банковские реквизиты, по стр.8 А вносите входящий номер декларации, в которой указали требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, по стр.8 В дату приема данной декларации, указываете налоговый период за который предъявлена к возврату сумма превышения налога за добавленную стоимость.
    3. На второй странице указываете ФИО директора, код органа государственных доходов.
    4. Заполняете приложение 4 к заявлению, указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки. На второй странице указываете БИН органа государственных доходов, выбрав его из справочника.
    5. Заполняете приложение 7 к заявлению, в разделе 1 "Уплаченная (взысканная) сумма" указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки.
    Отправляете. Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #12 Ср Сен 13, 2023 13:02:10   

    Ирыч говорит:
    указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки

    Вот теперь кажется проясняется.
    То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
    Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
    Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
    Затем после проверки подаем заявление?
    Так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #13 Ср Сен 13, 2023 13:02:51   

    Ведмедев говорит:
    ivan_krg говорит:
    За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть

    Условия возврата НДСа читали?

    Статья 429 и 431? Что еще может быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #14 Ср Сен 13, 2023 13:07:08   

    ivan_krg говорит:
    по акту налоговой проверки

    Самому нужно идти в ДГД (в нашем НУ сказали, что этим занимается областной департамент) или они электронно в кабинет пришлют уведомление о проверке (и в какие сроки должны прислать)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #15 Ср Сен 13, 2023 14:32:08   

    ivan_krg говорит:
    Статья 429
    у вас соблюдается это условие?
    В целях настоящего пункта к постоянной реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, относится реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, осуществляемых в течение трех последовательных налоговых периодов, не реже одного раза в каждом квартале. При этом постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых периодов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    ivan_krg
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #16 Ср Сен 13, 2023 19:26:04   

    vbnz говорит:
    у вас соблюдается это условие?

    Пункт 2 не соблюдается, применяем п. 3 (ту часть, что касается приобретенных товаров, которые затем экспортировали).
    p.s.: был в областном ДГД, там готовят предписание на налоговую проверку, все остальные движения с заявлением после налоговой проверки...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123

      

    #17 Вт Сен 19, 2023 17:32:20 Сказали Спасибо❤   

    ivan_krg говорит:
    То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
    Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
    Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
    Затем после проверки подаем заявление?
    Так?

    В ф.300.00 отражаете требование о возврате НДС, затем ждете предписание с налоговой о назначении тематической налоговой проверки, проверяющему специалисту предоставляете все копии документов по покупке и продаже (контракты, договора и приложения к ним, декларации на товары, накладные от поставщиков товаров и услуг, чеки, платежные поручения по оплате поставщикам товаров и услуг, ЭСФ полученные и отправленные), составляете реестры ЭСФ полученных и выданных, материальную ведомость, ОСВ по товарам. После получения акта налоговой проверки ждете когда налоговый специалист скажет подавать заявление на возврат НДС.
    Обязательно до подачи требования о возврате НДС, проверьте соблюдаются ли условия по постоянной реализации на экспорт (3 квартала подряд) и доля оборота по нулевой ставке в общем обороте не менее 70%.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz