| Расчет налогов у ИП на упрощенке
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Вс Апр 12, 2009 02:30:57
|
Сообщить модератору
|
|
| pavel1680 говорит: |
|
Может кому то поможет при расчете по упрощенке для ИП.Так как сам составил, не претендую на правоту показателей.Но думаю,верно.Формулы уже стоят. |
Прикольный расчёт, только надо соц.налог подкорректировать(формулы)- у меня к оплате с "-" вылезло, а должно "0"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Апр 13, 2009 12:51:12
|
Сообщить модератору
|
|
Зоя Судьина, вообще-то должно быть либо 484,92, либо 538,8 и по ИП, и по работникам при условии МЗП. Я склоняюсь к варианту Мары (13470*4%=538,8*3мес=1616,4)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
но хотелось бы еще раз услышать мнение LV и Мары
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Апр 14, 2009 07:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
imb
| LV говорит: |
|
(13470-1347ОПВ)*4%=484,92 |
это за одного работника в месяц при начислении ему з/п 1МЗП
| Мара говорит: |
|
13470*4%=538,8 |
это за самого ИП
Дело в том, что нижний предел по СО для работников не ограничен и ОПВ работников не являются объектом обложения СО. А для ИП установлен конкретный объект обложения СО в 1МЗП (для упрощенки)
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
casilas
1) 136000х 3% = 4080 - общий налог с дохода
2) 4080/2 = 2040 - подоходный налог (ИПН)
3) 13470 х 10% *3 = 4041 тг. - ОПВ за ИП
4) 13470*4% *3 = 1616,4 - СО за ИП
5) 2040 - 1616,4 = 423,6 - СН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Апр 14, 2009 08:46:11
|
Сообщить модератору
|
|
Правильно написала LV
По упрощенке "Минус ОПВ" не надо.
Там по "Законо о соцотчислениях" объект обложения приравнивается к минимальоной заработной плате.
Поэтому ничего не отнимается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Вт Апр 14, 2009 09:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
В прошлом году скачал здесь таблицу авторасчета Ф.910 для ИП работающих по упрощенке (2008 г.).
Думаю знатоки могут его подкорректировать соответственно к 2009 г. и выложить.
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Вт Апр 14, 2009 17:47:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Именно для ИП на УР(упрощ.режим). |
а в количество работников включается сам ИПль??? Итакже как будет рассчитываться СО, если и у ИП и у работников МЗП 13470 (надо ли вычитать ОПВ)??????
Заранее спасибо Елена Т
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Апр 15, 2009 10:18:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, вопрос такой, ИП зарегистрировалось 25 март этого года. В течении 5 дней подали заявление на упращенку. Т.е. 02 апреля. Отчитываемся ли мы за 1 кв. 2009 г. Если да, то какие формы необходимо сдать в этом году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Апр 15, 2009 10:36:56
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Помогите рассчитать налоги за 1 квартал 2009 г. (может что изменилось с новым Налоговым Кодексом)
ИП, работаю по упрощенке, без НДС. 1 человек это я руководитель. 910.00 сдам до мая через ЭФНО. Оборот за квартал 400000. Зарплату можно ставить минимальную (ежемесячную) , ну например 23.000 каждый месяц.
Как рассчитать 400000 %3 = 12000. Сколько из 120000 - ИПН (корпоративный подоходный) , соц. налог, соц. отчисления ? Пенсионные оно понятно 2300 за каждый месяц. Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#79 Ср Апр 15, 2009 10:47:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Tatan говорит: |
|
400000 %3 = 12000 |
12000/2=6000 ИПН
12000/2=6000 Соц.налог до вычета соц.отчислений
Пенсионные -2300*3мес=6900
23000-2300=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,
Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Ср Апр 15, 2009 10:57:09
|
Сообщить модератору
|
|
У нас в Налоговой на кассах оплаты всегда вывешивают суммы оплаты СО и ОПВ для ИП (в т.ч. и их работников). Просто печатают листочек где написано например, что на данном этапе ИП платят ОПВ 4041 за человека, СО напечатали 1617 за человека. И никакого разделения с минусовкой ОПВ по работникам. Данный расклад не первый год. Налоговики показывают пальчиком на данный листочек в ответ на вопрос о сумме оплаты, и естественно у них нет никаких претензий к ИП по суммам начислений.
Вчера дала ИП раскладку по налогам, в т.ч. с минусовкой ОПВ. Человек пошел платить, звонит с кассы с вопросом: а не ошиблись ли мы, ведь написана сумма 1617, а не 1455.
На данном этапе у меня один вывод - зашибись....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Ср Апр 15, 2009 11:22:55
|
Сообщить модератору
|
|
Еще разок,
вывешено для оплаты за всех, как ИП, так и работников, без разделения. Суммы одинаковые. У ИП позиция такая: взгляд на кассу, взгляд на инспектора, плевать на то что за работника должно платится меньше, платим сколько написали. Так как налоговиков это устраивает, то ИП устраивает тем более - хата с краю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Апр 15, 2009 12:41:44
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
| Елена Т говорит: |
12000/2=6000 ИПН
12000/2=6000 Соц.налог до вычета соц.отчислений
Пенсионные -2300*3мес=6900
23000-2300=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,
Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге |
Спасибо. Значит из 12000:
1.) 6000 ИПН
2.) 3516 соц.налог
3.) пенсионные 6900 (3 месяца), платежка за весь период январь-март
4.) соц. отчисления 2484 (3 месяца), но платежки должны быть по каждому месяцу как раньше.
Я работаю с 2005 г. компьютерные услуги, никогда не сдавал экологию. получал справки об отсутствии задолжености перед бюджетом (несколько раз получал акт сверки), нигде не упоминается об экологии. вообщем кроме 910 формы так ничего и не подаю ? раньше подавал 201.04, но строки этой формы перенесли в 910.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#84 Ср Апр 15, 2009 12:46:36
|
|
|
| Tatan говорит: |
|
никогда не сдавал экологию |
Сдают если есть выбросы в окр.среду, самое распространенное:
-мусор, если нет договора с фирмой вывозящей мусор,
-используемое топливо, любое, загразняющее воздух (бензин/диз.топливо в авто например).
| Tatan говорит: |
|
вообщем кроме 910 формы так ничего и не подаю |
Именно так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#90 Ср Апр 15, 2009 13:29:43
|
|
|
| Tatan говорит: |
|
Ниразу не платил |
Вы платите за вывоз мусора, вот в этой плате то они(плата за азгр.окр.среды) и сидят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Апр 15, 2009 14:02:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Tatan говорит: |
Елена Т
не понял.
У меня офиса никогда не было. Договор на вывоз ТБО не заключал ни с кем, 870 декларацию не подавал. |
Понятно. Сдавать ничего не надо.
Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.
Так что Вы сдаете только 910 ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Ср Апр 15, 2009 14:10:45
|
Сообщить модератору
|
|
| imb говорит: |
|
Так как налоговиков это устраивает, то ИП устраивает тем более - хата с краю. |
Зато потом в случае какой проверки вылезет занижение СН в бюджет. А в кассе сидит не налоговик, а кассир, ему вообще все фиолетово: и ваши налоги, и ваши отчеты, и ваш Кодекс, да и Вы сами. Завтра снимут эту бамажку, а Кодекс, в том числе и административный, останется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Ср Апр 15, 2009 16:22:25
|
Сообщить модератору
|
|
..... блин, а как теперь за прошлый год быть??? принимала дела у прежнего бухгалтера (сама чайник) она мне сказала что нужно считать по фактическим деньгам.... я так и закрывала весь год.... как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#100 Ср Апр 15, 2009 16:23:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| LV говорит: |
|
выписанным счетам фактурам |
Еще надо учесть отгруженный товар (без выписки счет-фактур) населению -по накладным, товарным чекам, по которым пробиты чеки ККМ, если такое производилось.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
| Олька79 говорит: |
|
как быть? |
Сдать доп.отчет на разницу между цифрами налог.отчетов и правильно посчитанными суммами.
Доплатить налоги, пеню.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Ср Апр 15, 2009 16:27:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Олька79 говорит: |
|
теперь корректировки надо делать? |
Обязательно.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ).
Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#103 Ср Апр 15, 2009 16:38:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Олька79 писал(а):
теперь корректировки надо делать?
Обязательно. |
Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#104 Ср Апр 15, 2009 16:43:20
|
|
|
| Зоя Судьина говорит: |
|
В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????! |
Докажите что это так :ROFL:
И кто Вас на такое надоумил :evil:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#106 Ср Апр 15, 2009 19:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*
| *САМ* говорит: |
Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.
Так что Вы сдаете только 910 ф. |
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?
LV
| LV говорит: |
|
Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления |
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#107 Ср Апр 15, 2009 19:26:03
|
|
|
| Tatan говорит: |
|
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ? |
Да.
| Tatan говорит: |
|
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Ср Апр 15, 2009 23:25:36
|
Сообщить модератору
|
|
[Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote]
Данный метод не верный, ведь:
Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды);
2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;
3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы;
4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость.
Не является оборотом по реализации:
1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей
отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории;
отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации.
Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#109 Чт Апр 16, 2009 08:41:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Tatan говорит: |
|
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
| LV говорит: |
|
В РК действует метод начисления |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#110 Пт Апр 17, 2009 11:08:41
|
Сообщить модератору
|
|
LV
Елена Т
Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления.
*вопрос немного не по теме:
Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Пт Апр 17, 2009 11:16:51
|
Сообщить модератору
|
|
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#116 Пт Апр 17, 2009 11:53:32
|
Сообщить модератору
|
|
ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно)
а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да?
но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?
извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Пт Апр 17, 2009 12:20:01
|
Сообщить модератору
|
|
Бояка
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#118 Пт Апр 17, 2009 12:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
| baknar говорит: |
|
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь.
Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#120 Пт Апр 17, 2009 12:55:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#121 Пт Апр 17, 2009 13:11:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Бояка говорит: |
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться! |
а ИПН будет 4059 или 6753???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#122 Сб Апр 18, 2009 12:00:10
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.)
*
Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200.
Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года.
У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается)
Из оборота по ОКЭДам:
72500 (тех.обслуживание) – 280.900
52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674
*в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги).
Как рассчитать удельный вес в % от 100% ?
и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
1023774 за квартал
30714/2=15357 ИПН
30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500)
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#123 Сб Апр 18, 2009 12:33:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Бояка говорит: |
|
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите? |
Вам же уже ответили
| baknar говорит: |
|
Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять? |
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#124 Сб Апр 18, 2009 12:45:28
|
|
|
| Бояка говорит: |
|
то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как? |
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
2. ......................................
При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.
Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#130 Пн Апр 20, 2009 18:47:00
|
Сообщить модератору
|
|
Правильно ли я перечислил:
1025574 за квартал
30768/2=15384 ИПН
30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672
Всё верно ? Подскажите пож-та
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#132 Пн Апр 20, 2009 23:50:08
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель.
*Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ?
банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#133 Вт Апр 21, 2009 09:30:06
|
Сообщить модератору
|
|
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21
Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#134 Вт Апр 21, 2009 10:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
| Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
| Елена Т говорит: |
23000 зарплата -2300 пенс. отчисления=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,
Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге. |
Спасибо за ответ. А что правильно ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#135 Вт Апр 21, 2009 10:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения.
Выписки из Правил исчисления социальных отчислений
"Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#136 Вт Апр 21, 2009 10:39:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tatan
Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
| Цитата: |
|
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. |
Т.е. правильный ответ
| Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#140 Пт Апр 24, 2009 13:14:30
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#141 Пт Апр 24, 2009 13:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
| ИП говорит: |
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#142 Пт Апр 24, 2009 14:29:38
|
Сообщить модератору
|
|
Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП:
ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#144 Пт Апр 24, 2009 14:36:58
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например:
Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг.
в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг.
ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#145 Пт Апр 24, 2009 14:44:11
|
Сообщить модератору
|
|
pavel1680
Marion
Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.
Добавлено спустя 5 минут:
И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#146 Пт Апр 24, 2009 14:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Еще и НДС.
НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет:
НДС - 7877,57
ИПН - 985
СН - 985
ОПВ - 13470*3*10%=4041
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#149 Пт Апр 24, 2009 18:39:21
|
Сообщить модератору
|
|
Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что:
1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.
2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет).
3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#150 Пт Апр 24, 2009 18:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
ИП
| ИП говорит: |
|
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
| Цитата: |
2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений
6. Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги.
...8. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11), 12) пункта 3 статьи 155 и подпунктами 12), 18), 24), 30), 32) пункта 1 статьи 156 и подпунктами 4), 5), 6) пункта 3 статьи 357 Налогового кодекса. |
в 8 пункте как раз про ОПВ.
Вот и всё.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|