| Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328
|
|
|
|
#51 Сб Апр 16, 2011 14:54:54
|
Сообщить модератору
|
|
| rubina говорит: |
|
надо ли что то менять в 328 форме? |
нет, но
| rubina говорит: |
|
налоговый инспектор, отозвала и очередную и доп 320 за март, теперь сказала заново правильную 320 сдайте как очередную |
тем самым подвела вас к штрафу за несвоевременную сдачу ф.320
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#54 Чт Июл 14, 2011 18:11:06
|
Сообщить модератору
|
|
ошибочно сдала импорт за октябрь ( форма 320 ) , как за ноябрь ( форма 320 ) , ноу меня был ещё сдан импорт в октябре , могу ли я сдать доп за октябрь и добавить туда эту сумму , и как при этом заполнить 13 приложение вписать туда только добавляемое заявление , или заново перечислить все
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#56 Чт Авг 04, 2011 16:59:29
|
Сообщить модератору
|
|
А при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?И при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов?и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#57 Пт Авг 05, 2011 19:24:56
|
Сообщить модератору
|
|
| elen4ik6 говорит: |
|
А при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?И при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов?и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013? |
тоже интересует
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#58 Чт Сен 01, 2011 17:31:01
|
Сообщить модератору
|
|
В заявлении 328 неверно указала номера строки в перечне оборудования. Налоговый инспектор посоветовал отозвать форму и отправить новую. Нужно ли дождаться пока первая форма примет статус "отозвана", или можно отправлять очередную за тот же период?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#60 Пт Сен 02, 2011 11:03:51
|
|
|
| elen4ik6 говорит: |
|
при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы? |
Обязательно, налоговый орган будет повторно проверять правильность заполнения заявлений и сверять данные с предоставленными копиями документов.
| elen4ik6 говорит: |
|
при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013? |
Если при этом есть обязательство в приложении документов - то да, по приложениям - зависит от того из-за чего подается доп.форма.
| Delya говорит: |
|
Нужно ли дождаться пока первая форма примет статус "отозвана", или можно отправлять очередную за тот же период? |
| Приказ МФ РК от 16.07.2010 N 355 о правилаз отзыва заявления ф.328.00 говорит: |
|
7. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления. |
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
| elen4ik6 говорит: |
|
при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы |
В потверждение моего ответа
| Приказ МФ РК от 16.07.2010 N 355 о правилаз отзыва заявления ф.328.00 говорит: |
|
10. При отзыве Заявления в связи с внесением изменений и дополнений, налогоплательщик представляет в налоговый орган документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 7) и 8) пункта 3 статьи 276-20 Налогового кодекса, подтверждающие обоснованность вносимых изменений и дополнений. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#61 Пн Сен 12, 2011 11:54:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! В 328 ф. я неверно указала код валюты. У меня отчет не приняли, сказали сдай новую 328 и доп. 320ф. Про отзыв ничего не сказали. В этом случае нужен отзыв? Или на всякий случай написать?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#62 Пн Сен 12, 2011 11:58:27
|
Сообщить модератору
|
|
Nataliya2984, 328 отзываете и сдаете новую. 320, если в ней верна сумма, а не верен только код валюты, сдаете дополнительную с верным кодом валюты и указываете регистрационный № основной.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#66 Пн Сен 12, 2011 13:28:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем. А подскажите, в 328 ф. у меня налогооблагаемая база не пошла на 0,01тг . Инспектор сказал сделать отзыв и отправить новую 328ф. с правильной цифрой(при том, что на сумму налога это не повлияло). А про дополнительную 320 не сказал. Когда сдавала на бумажном носителе, все приняли (со старой 320ф.). А точно нужно сдавать 320ф. дополнительную?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#67 Чт Окт 20, 2011 22:21:57
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите как быть в такой ситуации: сдала 320.00 в электронке , получила уведомление и бегом к инспектору. На месте выясняется что у декларации статус " Не подлежит разноске". В самой декларации я заполнила только строки 320.00.006-это данные из приложения 4 и касаются НДС методом зачета по оборудованию.Инспектор решил что такой статус из-за того что я в полях строки 320.00.001 не проставила нолики. Но при отправке ошибок не выдавало, нолики нигде не ставила так так иные приложения не заполнялись.Инспектор все-таки приняла отчет. Но вот в лицевой теперь эта декларация не попадает.А причину уже выяснила позже- не стоит "галка" в строке 12.Лучший вариант здать конечно допку с отметкой в строке 12, но пройдет ли дополнительная декларация если очередная декларация не разнесена? Как крайняя мера это отзыв декларации и сдача по новой уже с нарушением срока сдачи.Но опять же мною не нарушены условия о непредоставлении отчетности по ст. 584,п.5,а отозвав декларацию я сама-себе вынесу приговор на штраф?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#68 Пт Окт 21, 2011 09:10:02
|
Сообщить модератору
|
|
| natkis говорит: |
|
Подскажите как быть в такой ситуации: сдала 320.00 в электронке , получила уведомление и бегом к инспектору. На месте выясняется что у декларации статус " Не подлежит разноске". В самой декларации я заполнила только строки 320.00.006-это данные из приложения 4 и касаются НДС методом зачета по оборудованию.Инспектор решил что такой статус из-за того что я в полях строки 320.00.001 не проставила нолики. Но при отправке ошибок не выдавало, нолики нигде не ставила так так иные приложения не заполнялись.Инспектор все-таки приняла отчет. Но вот в лицевой теперь эта декларация не попадает.А причину уже выяснила позже- не стоит "галка" в строке 12.Лучший вариант здать конечно допку с отметкой в строке 12, но пройдет ли дополнительная декларация если очередная декларация не разнесена? Как крайняя мера это отзыв декларации и сдача по новой уже с нарушением срока сдачи.Но опять же мною не нарушены условия о непредоставлении отчетности по ст. 584,п.5,а отозвав декларацию я сама-себе вынесу приговор на штраф? |
На самом деле так, сдаете допик, с исправлением.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
| беркут говорит: |
|
Добрый день всем. А подскажите, в 328 ф. у меня налогооблагаемая база не пошла на 0,01тг . Инспектор сказал сделать отзыв и отправить новую 328ф. с правильной цифрой(при том, что на сумму налога это не повлияло). А про дополнительную 320 не сказал. Когда сдавала на бумажном носителе, все приняли (со старой 320ф.). А точно нужно сдавать 320ф. дополнительную? |
главное чтобы НДС шел. если в 320 идет НДС с НДСом в 328 то у Вас все нормально.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#72 Вт Ноя 15, 2011 12:01:45
|
Сообщить модератору
|
|
caspian,
| caspian говорит: |
|
В июле сдали 320,328 формы за товар с РФ. Сейчас выяснили, что НДС не доначислили на 1000 тенге |
Вы получили Уведомление об устранении нарушения или после сдачи ф.328 и ф.320 самостоятельно обнаружили арифметическую ошибку?
С ув.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#73 Вт Ноя 15, 2011 12:49:15
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
Вы получили Уведомление об устранении нарушения или после сдачи ф.328 и ф.320 самостоятельно обнаружили арифметическую ошибку? |
самостоятельно обнаружила и хочу исправить.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#74 Вт Ноя 15, 2011 12:52:35
|
Сообщить модератору
|
|
| caspian говорит: |
|
самостоятельно обнаружила и хочу исправить. |
Так и иправляйте.
| Трудоголик2 говорит: |
|
делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#77 Пн Дек 12, 2011 10:48:46
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
caspian говорит:
самостоятельно обнаружила и хочу исправить.
Так и иправляйте.
Трудоголик2 говорит:
делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной. |
если отметка НУ в 328.00 стоит, то только через комиссию принимают изменения.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#78 Ср Янв 11, 2012 13:02:49
|
|
|
| vbnz говорит: |
нет, дата сдачи будет первоначальной на все последующие 328 формы ( в случае отказа)
Добавлено спустя 36 секунд:
| Asem говорит: |
|
заявление на отзыв сдавать надо |
Добавлено спустя 56 секунд:
Налоговое заявление об отзыве заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
т.е. если первоначальное заявление было 12.12.2011, то последующее при замене тоже, а дата в приложении 1 и 3 формы 328? там где подписи руководителя и бухгалтера? Эта дата последующей отправки или также 12.12.2011?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#79 Ср Янв 11, 2012 14:33:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Лар говорит: |
|
т.е. если первоначальное заявление было 12.12.2011, то последующее при замене тоже, а дата в приложении 1 и 3 формы 328? |
в шапке - с верху где номер заявления - будет дата 12.12.2011г.
| Лар говорит: |
|
там где подписи руководителя и бухгалтера? Эта дата последующей отправки или также 12.12.2011? |
Где подписи директора и гл. бухгалтера - будет дата подачи заявления - то есть новая дата. Например, сегодня здаете - 11.01.2012г.
с ув.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#80 Пт Янв 13, 2012 10:24:05
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi,
я отправила 320ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?(((((
Добавлено спустя 16 секунд:
т.е. 328 ф. отправила
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
esiphi,
когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
пожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет((((
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Трудоголик2,
я отправила 328ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?(((((
когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела)
ожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет((((
эххххх...
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#81 Пт Янв 13, 2012 11:33:46
|
Сообщить модератору
|
|
caspian,
Добрый день! У меня такая же ситуация. Я неправильно указала код, теперь надо отзывать или нет? Позвонила Начальнику Отдела ТС НК он сказал, что ничего не пишите сдавайте новую форму. Если я правильно поняла, то я должна отправить 328ф с кодом 643 без отзыва и в НК сдавать тоже?
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
эххх... поехала я в НК, никто не хочет отвечать или некогда...
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#82 Пт Янв 13, 2012 13:21:45
|
Сообщить модератору
|
|
Aleka, в 320 ставите код валюты 398, а в 328 код 643
Добавлено спустя 58 минут 36 секунд:
Aleka, если вы 320.00 форму указали в неправильной валюте, то у вас на л/с НДС сядет в валюте, а не в kz. Поэтому вам нужно отозвать ее и сдать новую уже в правильной валюте.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#83 Пт Янв 13, 2012 19:27:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Aleka говорит: |
|
Я неправильно указала код, теперь надо отзывать или нет? Позвонила Начальнику Отдела ТС НК он сказал, что ничего не пишите сдавайте новую форму. Если я правильно поняла, то я должна отправить 328ф с кодом 643 без отзыва и в НК сдавать тоже? |
В любом случае, вам необходимо отозвать ранее представленную форму, содержащую ошибки. Отзыв на бумажном носителе.
Одновременно представить в налоговый орган правильно заполненную форму 328.00. К заявлениям все те же документы приложить (ст.276-20 НК РК)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#85 Сб Апр 14, 2012 11:52:37
|
|
|
Здравствуйте, если изменилась НОБ, так как не указали доп.расходы, в 320 ф только разницу указать? Уточняю, потому что на 328ф есть мотивир отказ, неверный код ТН ВЭД, к тому же на бумаж носителе сдали после 20 числа, в эл виде принята. В 320 указывать номер и дату уведомления?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#90 Сб Апр 14, 2012 12:34:00
|
Сообщить модератору
|
|
zhanzhan, тогда скорее всего будет штраф. Но есть одна заковыка.
| zhanzhan говорит: |
|
на 328ф есть мотивир отказ, неверный код ТН ВЭД, |
Т.е. у вас отказ не за занижение. Следовательно, согласно ст 70 НК штрафа не должно быть, т.к. вы сами нашли и исправили.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#91 Сб Апр 14, 2012 12:53:42
|
|
|
и еще,в 13 прилож к 320ф , "сумма НДС согласно заявлению", указывать только разницу или всю сумму из 328ф?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#94 Ср Апр 18, 2012 11:08:15
|
|
|
328 и 320 статус принята, 320 разнесена, но нет уведомления, неверно указали дату отчета, ту что возл номера заявл, как исправить? так ж переотправить, как обычно, затем сделать отзыв в НК?
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
надо только 328 переотправить ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#98 Ср Апр 18, 2012 13:33:17
|
|
|
запрос сделала нет на сервере, в кн попробую
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и в КН нет уведомления, все таки это из-за непр даты
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#99 Ср Апр 18, 2012 14:28:16
|
Сообщить модератору
|
|
zhanzhan, предлагаю прежде чем отзывать 328 форму связаться с НК, если у них она висит красным (вы это не увидите, у них свои программы), то тогда ее придется отозвать т.к. есть ошибки. Но раз статус "принято", то иногода бывает, что нет уведа или вы его не можете распечатать.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#102 Чт Апр 19, 2012 18:02:34
|
|
|
| Елена Т говорит: |
elen4ik6 говорит:
при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013? |
Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#107 Пт Апр 20, 2012 17:09:30
|
|
|
была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#109 Пт Апр 20, 2012 17:37:42
|
|
|
нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#111 Пт Апр 20, 2012 17:59:16
|
|
|
нет вы не поняли меня
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#113 Чт Май 31, 2012 18:46:50
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, может кто стлкивался
Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме.
Ндс исчислен правильно (18130тг).
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...
Что-то на меня нашло
Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#114 Пт Июн 01, 2012 12:21:13
|
Сообщить модератору
|
|
| dolhe говорит: |
|
Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет |
Считаю, что можно.
| dolhe говорит: |
|
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать? |
Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению.
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).
Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить.
с ув.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#115 Пт Июн 01, 2012 18:25:02
|
Сообщить модератору
|
|
Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....
| Ежик в тумане говорит: |
|
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг). |
Сдам с "+"
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#118 Сб Июн 02, 2012 13:35:13
|
Сообщить модератору
|
|
Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...
| dolhe говорит: |
|
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг... |
сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала..
А НК надо уведомлять?
Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было..
Хотя наверное перестраховываюсь.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#119 Сб Июн 02, 2012 13:44:39
|
Сообщить модератору
|
|
Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются!
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#120 Сб Июн 02, 2012 13:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
Нет, уведа не было.
Конечно надо корректировать.
Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам.
Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС...
а мой случай т-т-т непроблемный...
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#121 Сб Июн 02, 2012 13:58:42
|
Сообщить модератору
|
|
У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно!
P.S. Удачи вам с отчетом.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#122 Вс Июн 03, 2012 00:52:11
|
Сообщить модератору
|
|
У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.
Добавлено спустя 7 секунд:
У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#124 Вт Июн 19, 2012 10:10:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая:
Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.»
Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода»
Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328.
Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.»
Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период.
Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего:
1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»
………
6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.»
Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320.
Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#125 Вт Июн 19, 2012 10:57:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
| ULIL говорит: |
|
с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? |
это необязательно. Вы вправе делать, как вам удобно. Можете собрать все заявления за месяц и сделать на них одну общую декларацию. А можете к каждому заявлению сделать отдельную.
К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации.
У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#126 Вт Июн 19, 2012 11:24:38
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответ, Lola.
Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф.
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.
Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6:
"При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам."
должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#127 Вт Июн 19, 2012 12:41:12
|
Сообщить модератору
|
|
| ULIL говорит: |
|
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный. |
Верно.
| ULIL говорит: |
|
должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям |
То же верно.
| ULIL говорит: |
|
а второе в стадии рассмотрения. |
То есть его еще не подписали и не дали отказ?
с ув.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#128 Вт Июн 19, 2012 15:38:32
|
Сообщить модератору
|
|
Ежик в тумане,
Пока нет, еще срок не подошел.
Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#129 Ср Авг 29, 2012 14:11:06
|
|
|
здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#132 Ср Сен 19, 2012 11:44:30
|
Сообщить модератору
|
|
Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах:
НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#134 Ср Сен 19, 2012 12:12:44
|
Сообщить модератору
|
|
Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
| Rimma говорит: |
|
что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен, |
И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил.
Добавлено спустя 50 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
|
быои |
Простите "быть"
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#135 Ср Сен 19, 2012 12:42:41
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#136 Ср Сен 19, 2012 13:02:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Rimma говорит: |
|
сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? |
Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#137 Ср Сен 19, 2012 13:07:03
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#138 Ср Сен 19, 2012 14:04:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Rimma говорит: |
|
по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка |
Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#140 Пт Июл 04, 2014 15:22:46
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей:
1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом
2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014)
3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату
4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320
5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс
6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц
Так ли?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#141 Вт Апр 07, 2015 16:52:23
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, форумчане!
Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан.
Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный.
Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим.
Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#142 Ср Ноя 04, 2015 12:14:13
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать...
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#143 Ср Ноя 04, 2015 12:52:33
|
|
|
форматно-логический с 2015 года
| Цитата: |
|
Проверка на заполнение, если указан вид декларации - очередная. В случае не заполнения данного реквизита выдается сообщение - «Реквизит отсутствует». Проверка на соответствие суммы, указанной в данной ячейке, количеству заполненных строк в приложении 320.07. При несовпадении выдается сообщение «Количество указанных заявлений не соответствует количеству заполненных строк в приложении 320.07». |
а у вас дополнительная.
У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
| Виктория66 говорит: |
|
заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) |
мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная).
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#144 Ср Ноя 04, 2015 12:56:41
|
Сообщить модератору
|
|
в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#145 Ср Ноя 04, 2015 13:18:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мой вариант был такой
В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было
00000002 - В:643, С:3, D: 0
00000003 - В:643, С:3, D: -0
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) Так что может вам кто по опытнее ответит.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#146 Ср Ноя 04, 2015 13:31:17
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет..
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#148 Ср Ноя 04, 2015 15:43:11
|
Сообщить модератору
|
|
Lola,
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?
Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#149 Ср Фев 24, 2016 02:31:51
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо
|
У меня такая же ситуация.
Виктория66, как вы решили эту ситуацию ?
Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления.
По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 :
1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв
2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену
А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату.
Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет"
Так как поступить в данной ситуации?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|