Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Формирование "Заявление о ввозе ...
    Дата проведения "Заявления о вво...
    Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 328 за 2019 год
    1С8: Проведение формы 328.00 Заявлени...
    Форма 323_00_v1_r8 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки для документа "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Ноя 25, 2010 15:16:39 Сообщить модератору   

    Добрый день!Подскажите пожалуйста, какими проводками в 1С 8 Бухгалтерия для Казахстана отразить документ "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Ноя 25, 2010 15:25:16 Сообщить модератору   

    1630 - 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Ноя 25, 2010 17:33:18 Сообщить модератору   

    1630-3130 - начислили таможенный НДС (Заявление)
    3130-1030(1010) - Проплатили
    1420-3130 - взяли в зачет проплаченный в размере начисленного

    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:

    Извините...
    посл проводка
    1420-1630 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июн 16, 2011 12:13:41 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    Извините...
    посл проводка
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июн 16, 2011 12:31:00 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?


    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 16, 2011 12:35:52 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?

    Если у вас оплата и подтверждение налоговой прошло в одном месяце при расноске банка есть функция взять НДС в зачет, если подтверждение налоговой в другом месяце через бух. справку или ручной операцией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июн 16, 2011 12:41:26 Сообщить модератору   

    alyoshka говорит:
    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"


    Если Вы работаете в 1С 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июн 16, 2011 13:23:42 Сообщить модератору   

    alyoshka говорит:
    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"

    Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота". А дату при этом ставлю по заявлению ф.328.
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июн 16, 2011 14:29:06 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота".

    После каждой оплаты НДС, на основании платежного поручения.
    Лязи говорит:
    А дату при этом ставлю по заявлению ф.328.

    Дату платежного поручения.
    Лязи говорит:
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    Да, получается переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июн 16, 2011 14:51:53 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    Правильно, на нее вы сможете уменьшить следующие платежи по НДС в ТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz