Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Возврат приобретенного ТМЗ в предыдущ...
    Какой датой относить НДС в зачет по Т...
    В каком периоде показать доначисление КПН?
    В каком периоде отнести исправленную ЭСФ?
    В каком периоде делать начисление налогов?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком периоде и как списать деб.задолж-ть, образовавшуюся в предыдущем периоде?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Дек 26, 2011 14:31:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Не знала, как правильно сформулировать название для моей темы. Извините, получилось, наверно, не совсем ясно. Постараюсь объяснить подробней.
    Делаю год.отчет за 2010 год. Фирма А перечислила фирме Б в 2010 году за монтаж оборудования (капельное орошение) 1465000 тг. С/ф нет, АВР нет. Акт приемки-передачи оборудования не подписан, так как были споры по поводу некачественного выполнения работ, вследствии чего фирма А понесла убытки. В 2011 году фирма А подает в суд на фирму Б, суд вынес решение в пользу фирмы А.
    Вопрос: как, куда (бух.проводки) и каким периодом списать деб.задолж-ть? Деньги висят на сч.3310. Буду благодарна за помощь

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    Сумма 1465000 тг, в том числе с НДС 156964 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Дек 26, 2011 15:06:50 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    Предлагаю:
    1.Дт 1610-Кт 1030-Перечисление-фирме Б.
    2.Дт 1282,2182- Кт 1610-Решение суда в пользу фирмы А.(дата решения).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Дек 26, 2011 15:13:06 Сообщить модератору   

    esiphi спасибо, а как это отразится по части прибыли/убытков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Дек 26, 2011 15:29:49 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    Не вижу прямых убытков от сделки,но возможны убытки ,если были использованы кредитные средства - на сумму начисленного вознаграждения банку , на сумму недополученной продукции от не своевременного применения капельного орошения.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Дек 26, 2011 15:34:42 Сообщить модератору   

    Есть убытки в связи с некачеств.оборудованием (гибель саженцев). Разве не полагается отнести эти расходы на вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Дек 26, 2011 16:21:37 Сообщить модератору   

    Dina_05 говорит:
    уд вынес решение в пользу фирмы А.

    А решение какое? Вернуть вам деньги, думается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Дек 26, 2011 16:23:06 Сообщить модератору   

    vfhf, да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Дек 26, 2011 16:24:27 Сообщить модератору   

    Дебиторская может быть списана - в случае если обе стороны согласились, что и деньги не вернутся...Либо прошла исковая давность и эти деньги уже не сможете взыскать.
    Вычетов в обоих случаях не будет.

    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

    Dina_05 говорит:
    vfhf, да

    Значит - они должны вернуть, и тогда будет Дт1030-Кт(не знаю что, esiphi, предложил!задолженность по возвратам товара)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Дек 26, 2011 16:28:46 Сообщить модератору   

    vfhf, спасибо и Вам! Я просто не могу понять, почему же эти расходы не могут идти на вычеты? Пожалуйста, объясните.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Дек 26, 2011 16:49:03 Сообщить модератору   

    Потому что у вас нет акта выполненных работ, и дебиторка сложилась не потому, что вам не заплатили за товар(услугу), а потому, что вы деньги заплатили и ничего в замен не получили. В Кодексе есть статья про то, что считается сомнительной дебиторкой и когда её можно взять на вычеты.
    Ну а у вас даже и по бух учету нет оснований списывать ее, вам же деньги должны вернуть.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    vfhf говорит:
    esiphi, предложил!задолженность по возвратам товара)

    Извиняюсь, оказывается 1282 - это по претензиям, все правильно. До года 1282, более года 2182....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Дек 26, 2011 16:51:58 Сообщить модератору   

    vfhf, ясно. Спасибо за внимание к моему вопросу! Rose

    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:

    Я извиняюсь, еще один маленький вопрос. На счет 1282 списывать всю сумму или же сумму без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Дек 26, 2011 17:08:33 Сообщить модератору   

    Всю, и это не "списание", это так же дебиторка, но уже не по другому поводу - по претензиям. НДС-то вы куда хотели бы деть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Дек 26, 2011 17:11:18 Сообщить модератору   

    vfhf, Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz