Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В каком периоде отразить доначисление...
    Экспорт товара в Россию. В каком периоде показать реализацию в ф.300?
    В каком периоде и как списать деб.зад...
    В каком периоде отнести исправленную ЭСФ?
    Cч/ф из РФ на товар по импорту в каком приложении 300 нужно показать?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком периоде показать доначисление КПН?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Сен 15, 2016 11:56:10 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=626192#626192

    Добрый день! Сделала корректировку кпн за 2015 год. На увеличение. Теперь думаю каким периодом отразить в бух. учете. Если провести документом на 31.12.2015, то исказится Фин. отчетность за 2015 года, она утверждена. Если сегодняшней датой - то получается доначисленный КПН отразится как расход 2016 года. Как правильно? Работаем по НСФО, малый бизнес. Заранее спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Сен 15, 2016 12:48:41 Сообщить модератору   

    1.
    Виктория66 говорит:
    Сделала корректировку кпн за 2015 год.

    Хорошо.
    2.
    Виктория66 говорит:
    Теперь думаю каким периодом отразить в бух. учете.

    2015 годом.
    3.
    Виктория66 говорит:
    то исказится Фин. отчетность за 2015 года,

    Верно.Надо вносить изменения ,не смотря на то ,что она утверждена.
    Виктория66 говорит:
    Как правильно?
    .
    П.1,2,3.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Сен 15, 2016 13:07:50 Сообщить модератору   

    esiphi, Спасибо. Тоже так хотела сделать, но прочитала НСФО, параграф 1 80. Если в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период. Как с этим быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Сен 15, 2016 13:22:16 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    Как с этим быть?

    Предлагаю:
    1.Бух.справкой.
    2.Дт 5520-Кт 3110.
    Дт 5520-Кт 3130.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Сен 15, 2016 15:22:12 Сообщить модератору   

    esiphi, Я не про проводки, а
    Виктория66 говорит:
    в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Сен 15, 2016 15:26:10 Сообщить модератору   

    У нас доначисление КПН за прошлые периоды сидит в строке "Расходы по КПН" в ОПиУ за текущий год.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Сен 15, 2016 15:29:54 Сообщить модератору   

    куляш1973, Спасибо, что откликнулись. Значит все таки 2016 год доначислить 7710 - 3110 с примечанием за 2015 год.

    Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:

    Поправьте меня, если ошибаюсь. Доход возник из-за неправильных остатков ТМЗ. в доп. к 100 все показала. Если сделать как пишет esiphi, то я вношу изменения в Баланс и ОПиУ за 2015 год, распечатываю , подписываю. Начисление КПН делаю 31.12.2015 года. ? Правильно?
    куляш1973, , если
    Виктория66 говорит:
    значит все таки 2016 год доначислить 7710 - 3110 с примечанием за 2015 год.
    доначисление КПН сделать 2016 годом, то баланс 2015 года из-за Запасов все равно будет неверным.
    Что то под конец дня совсем каша в голове...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #8 Чт Сен 15, 2016 16:27:55   

    Значительные суммы делают обычно текущим периодом, но за счет счета Доход/убыток прошлых лет
    Незначительные - корректировать текущим периодом за счет просто расходов текущего периода.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Сен 15, 2016 16:38:13 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Доход возник из-за неправильных остатков ТМЗ.(завышены)
    , он вылез при перепроведении документов, т.е. остается в 2015 году. Сумма незначительная.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz