Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Зачем в 1С8 в аванс. отчете вкладка &...
    поступление ОС с НДС
    Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8
    Поступление материалов
    безвозмездное поступление ОС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Поступление по ГТД     
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #51 Чт Июл 01, 2010 16:43:51   

    В ГТД "7.Справочный номер"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #52 Чт Июл 01, 2010 16:59:16 Сообщить модератору   

    в разделе ГТД, от куда брать сбор кзт, ставку пошлины, пошлину кзт, и с правой стороны Таможный сбор по валюте, в каком пункте по ГТЕ указаны??
    вГТД в пункте 47. Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять? , снизу 12 % это НДС начислено и уплачено, это понятно.

    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:

    Елена Т говорит:
    В ГТД "7.Справочный номер"

    да есть

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #53 Чт Июл 01, 2010 17:17:10 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #54 Чт Июл 01, 2010 17:24:00   

    Код 10- тамож.сбор.
    МираЯнварь говорит:
    что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?

    Навряд ли, всё что нужно уплачено при растаможивании.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704 Еще полезная тема.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #55 Чт Июл 01, 2010 17:29:34 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:

    Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.


    да это код 22, груз получили 27,05,2010. ндс заплатили, а под кодом 10, это значит сбор?? а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    пошлина кзт автоматом исчисляется от там. стоимости, а там. стоимость при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?? я то поступление в валюте забила??

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #56 Чт Июл 01, 2010 17:45:45 Сообщить модератору   

    МираЯнварь говорит:
    а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??

    это ставка таможенного сбора 70 евро

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #57 Чт Июл 01, 2010 17:52:12   

    МираЯнварь говорит:
    я то поступление в валюте забила??

    Вы устанавливаете курс на дату операции -поступление ТМЗ (дата по штампику на выпуск) и валюта пересчитывается по курсу и отражается в бух.учете в тенге и в валюте. Поэтому
    МираЯнварь говорит:
    при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?

    Сумма должна тогда быть проставлена автоматом в тенге.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #58 Чт Июл 01, 2010 18:46:02 Сообщить модератору   

    потихоньку начинаю вникать, сумма автоматом проставилась, теперь все смешалось, кажется у меня не получается, в демо смотрю, все правильно, у меня нет

    Добавлено спустя 3 минуты:

    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ???, и НДС как, тоже?? тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет??

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #59 Чт Июл 01, 2010 19:02:05   

    МираЯнварь говорит:
    в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ?

    Да
    МираЯнварь говорит:
    тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет?

    Возможно по ГТД в тамож.стоимость вошли трансп.услуги по доставке?
    Сверьте суммы по "12.Общая тамож.стоимость" и по "42.Фактурная стоимость"
    Если пошлина оплачена не за весь товар либо разные ставки, то Вам нужно по каждому товару заполнять несколько разделов (разделы можно добавить кнопка "Разделы ГТД").

    В ГТД все товары могут быть перечислены на нескольких страницах под п.44 и к каждому 44 пункту на странице есть расчет там.плат п.47 в нижней части.
    Если на странице 44 пунктов -3шт, значит внизу смотрите в п.47 три расчета там.плат по кодам.
    Таким образом можно найти по какому именно товару начислена пошлина в процентах и сколько.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #60 Чт Июл 01, 2010 19:12:59 Сообщить модератору   

    п.12 сумма больше чем в п. 45
    в п.44. перечень документов, таких как заявление, СРТ, Приложение , СТ.
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #61 Чт Июл 01, 2010 19:18:12   

    МираЯнварь
    Прошу прощения, не 44, а 31 пункт.
    МираЯнварь говорит:
    в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так?

    Да.
    МираЯнварь говорит:
    п.12 сумма больше чем в п. 45

    Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #62 Пт Июл 02, 2010 10:23:26 Сообщить модератору   

    [quote="Елена ТПрошу прощения, не 44, а 31 пункт.[.[/quote]

    Здравствуйте, в п. 31
    1. 1.1 Счетчик
    1.2 ООО НПО
    1.3 СКЖ
    2. 100 мест
    5.1045454

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    Елена Т говорит:
    [Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.


    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #63 Пт Июл 02, 2010 10:44:56   

    МираЯнварь говорит:
    1. 1.1 Счетчик

    Вот по данному товару есть в п.47 по нему расчет пошлин, сборов и НДС.
    МираЯнварь говорит:
    в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет

    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #64 Пт Июл 02, 2010 10:58:05 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?


    нет, пусто, с инвойсом идет

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    вроде все пошло, кроме НДС, программа больше считает чем в ГТД, вручную если исправить???
    и в разделе ГТД Договор взаиморасчетов что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #65 Пт Июл 02, 2010 11:03:25 Сказали Спасибо❤   

    Тогда разбираться с брокером кто оформлял ГТД, почему сумма в п.12 больше чем в п.42.

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    МираЯнварь говорит:
    что нужно набирать, кнопка ничего не дает?

    Заведите договор на каждый вид КБК, как я писала по приведенной ранее ссылке http://balans.kz/viewtopic.php?p=144715#144715

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #66 Пт Июл 02, 2010 12:54:03 Сообщить модератору   

    получилось вроде все, кроме НДС, я его вручную забила, пока не буду открывать этот документ, а то НДС автоматом меняется..
    спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #67 Пн Сен 27, 2010 18:53:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Коллеги. Подскажите пожалуйста у меня импорт товара и транспортные услуги. Я как вы подсказывали товар оприходовала через документ Поступление ТМЗ и Услуг ,а транс.расходы (международ.перевозка-освобожденный оборот от НДС)по документу Доп.расходы на основание Вышеуказанного Поступ.ТМЗ. Теперь оформляю ГТД по импорту. Оно тоже формируется только на основание Поступ.ТМЗ., а по ГТД НДС начислена на товар+транс.расходы+таможенные сборы. Каким документом мне начислить НДС на транс.услуги?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #68 Пн Сен 27, 2010 21:22:09 Сообщить модератору   

    Я вручную исправляю сумму, рассчитанную программой на ту, которая указана в ГТД, и в проводки уходит нужная сумма.

    Возможно, кто-то делает иначе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #69 Вт Сен 28, 2010 08:19:31 Сообщить модератору   

    GohaK
    Прочитайте эту тему http://balans.kz/topic7374-40.html
    Там я тоже задавала такой вопрос. У меня все получилось распределить автоматически. Вручную я не исправляла сумму.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #70 Сб Ноя 06, 2010 19:00:51 Сообщить модератору   

    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    Может я что-то не так в ГТД поставила? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #71 Вс Ноя 07, 2010 02:04:55 Сообщить модератору   

    А еще в одной ГТД сумма облагаемого оборота неправильно считает.
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765, а НДС правильно, как я ввела 81763.
    Вообще у меня почти все ГТД 1с считает с небольшим расхождение НДС, и я все корректировала вручную, и все нормально сели и обороты и НДС. Из 27 ГТД только по одной оборот выходит больше чем надо. Что это может быть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #72 Пн Ноя 08, 2010 10:30:09 Сказали Спасибо❤   

    Ange
    Анализ счета 1420 скан выложите и еще проводки которые сели по данной ГТД (встать на ГТД, правой кнопкой или сверху на панели есть кнопка Дт/Кт).
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.

    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #73 Пн Ноя 08, 2010 18:04:59 Сообщить модератору   

    Елена Т
    вот то что вы просили выкладываю.Rose
    А по поводу
    Цитата:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.
    как крайний вариант я уже думала вручную проставить. я просто хочу разобраться. почему из 27 ГТД, 26 автоматически разнеслись правильно в программе, и только одна не правильно, в чем причина?

    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

    в догонку, а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с, ну т.е. как она ее считает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #74 Пн Ноя 08, 2010 18:28:25 Сказали Спасибо❤   

    С проводками все нормально. Увы, больше ничем помочь не могу, нужен 1с-специалист.
    Ange говорит:
    По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
    А в регистре потом выходит сумма оборота 700765

    Может дело в тамож.сборах и пошлинах включаемых в оборот при подсчете НДС? Рассчитывается ведь таможенная стоимость для целей НДС так=(Стоимость ТМЗ*курс по ГТД+доставка+пошлины+сборы)*12%=НДС.
    Посмотрите в ГТД как подсчитана тамож.стоимость, может при подсчете платежей брокеры ошиблись в цифрах и стоит сделать КТС на недочеты?

    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

    Ange говорит:
    а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с

    Там.стоимость в табличной части "ГТД по импорту" считает по документам=Поступление ТМЦ+доп.расходы
    Вот тут будет разница, так как поступление и доп.расходы Вы проводите по иному курсу, чем считается там.стоимость для целей НДС. К тому же может в ГТД не учтены доп.расходы. Поэтому и писала
    Елена Т говорит:
    Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную
    НДС 1с считает так=(тамож.стоимость+пошлины+сборы)*12%

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #75 Вт Ноя 09, 2010 18:08:35 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.

    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #76 Вт Ноя 09, 2010 18:13:47 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Когда поставила просто НДС, все закрылось.

    Посмотрела у себя - тоже так, но правильно ли это для 8-ки?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #77 Вт Ноя 09, 2010 18:15:16 Сообщить модератору   

    вот и я так подумала. раз есть облагаемый импорт. значит надо по идее его выбирать

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #78 Вс Ноя 21, 2010 02:01:55 Сообщить модератору   

    Требуется уточнение по курсам. Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так? Или я не права?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #79 Вс Ноя 21, 2010 11:03:45 Сообщить модератору   

    Просто до меня целый год вносили приход импорта по курсу выпуска ГТД. Соответственно там.стоимость в 1с считалась верно, но правильно ли это с точки зрения бух.учета, т.к. курс оплаты всегда был выше чем курс ГТД, то получается существенное занижение прибыли.
    И еще если поставить курс предоплаты, который будет не соответствовать курсу нац.банка на день выпуска ГТД, у меня не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #80 Вс Ноя 21, 2010 15:57:45 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так?

    Да, так.
    Ange говорит:
    не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)

    Если не будете перепроводить их, то нет. Посмотрите есть ли за этот день такие документы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #81 Вс Ноя 21, 2010 16:03:27 Сообщить модератору   

    Я попробовала изменить курс на курс предоплаты. и у меня программа насчитала курсовую разницу Sad А ее ведь не должно быть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #82 Вс Ноя 21, 2010 16:29:33   

    Ange уже не по теме, поищите подходящую тему в подфорумах про конкретную 1с, была недавно такая тема с такой же проблемой, не забудьте добавить скрин проводок-
    Ange говорит:
    программа насчитала курсовую разницу


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #83 Вс Ноя 21, 2010 16:32:02 Сообщить модератору   

    ОК

         Цитата полностью   §Печать темы
    korgan
    Коллега
    Спасибки: +13

      

    #84 Пт Янв 27, 2012 14:54:57   

    Ange говорит:
    Ange говорит:
    провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420.

    По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
    нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
    - НДС
    - НДС, уплачиваемый методом зачета
    - НДС с изменением срока уплаты
    - НДС за нерезидента
    - Облагаемый импорт.
    Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?


    Здравствуйте.
    Та же ситуация. во всех ГТД стоит "облагаемый импорт" и НДС не закрывается. Переставляем на НДС и все становится как надо. При том, что в импорте из таможенного союза стоит совершенно спокойно "облагаемый импорт" и все работает.
    Насколько это правильно или нет, все ж таки? Просто оставлять "НДС" и не ломать голову?
    Заранее спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz